Ocena zasobów pomocy społecznej · 2020-06-18 · Wiek 60 lat i więcej 13 77 62 56 56 w tym:...
Transcript of Ocena zasobów pomocy społecznej · 2020-06-18 · Wiek 60 lat i więcej 13 77 62 56 56 w tym:...
Ocena zasobów pomocy społecznej
za rok 2016 dla GMINY CHMIELNO
Autorzy:
Natalia Pawelczyk
2
SPIS TREŚCI STRONA
1 Wprowadzenie 32 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 33 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 43.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 84 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 105 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 126 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 176.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 186.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 187 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu
terytorialnego19
8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 219 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 2210 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 2210.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 2210.2 KOSZTY 2510.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 2510.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 2610.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 2710.6 POMOC W FORMIE USŁUG 2810.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 2910.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 3010.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 3011 Wnioski końcowe 34
3
1. Wprowadzenie
Gmina Chmielno jest gminą wiejską, położoną w województwie pomorskim. Gmina Chmielno należy do powiatu kartuskiego, który usytuowany jest na obszarze PojezierzaKaszubskiego. Gmina Chmielno ma charakter rolniczo- turystyczny, zajmuje powierzchnię 79,18 km 2 oraz liczy 7426 mieszkańców. Jednym z zadań Gminy wynikającym z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej jest sporządzenie corocznej oceny zasobów w zakresie pomocyspołecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakładyfinansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje ponadto osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej,rodzaje ich problemów z jakimi zwracają się o pomoc, jak również ich ilość. Zgodnie z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie jako organ wykonawczy przedstawia ją Radzie Gminy Chmielno, a pozatwierdzeniu sejmikowi województwa. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o materiały będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie, dane udostępnione przez GUS,Urząd Gminy w Chmielnie, Urząd Pracy w Kartuzach, sprawozdania merytoryczne i finansowe GOPS, bazy danych systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych ifunduszu alimentacyjnego.
2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
Liczba mieszkańców w Gminie Chmielno wzrosła w stosunku do lat ubiegłych. W roku 2016 wynosiła ona 7426 osób. W ostatnim roku zmalała liczba osób bezrobotnych ogółem, długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych z prawem do zasiłku. Na terenie Gminy Chmielno w 2016 r. funkcjonował jeden żłobek, dwa przedszkola, jeden punkt opiekuna dziennego, pięć szkół podstawowych i dwa gimnazja. Należyzauważyć, iż w styczniu 2017 roku nastąpiła przekształcenie żłobka w klub dziecięcy. Obecnie z takiej formy wsparcia korzysta 5 wychowanków. W roku 2016 nastąpiły zmiany w ilości posiadanych mieszkań komunalnych w zasobach gminy. W roku sprawozdawczym lokatorzy wykupili 2 mieszkania (mieszkaniawłasnościowe), natomiast 3 mieszkania zostały włączone w zasoby gminy jako mieszkania komunalne.
DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ(stan na 31.XII)
Lata poprzednie PROGNOZA*
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
MIESZKAŃCY (w osobach)
Ogółem 1 7 261 7 393 7 426 7 579 7 426
KOBIETY
Ogółem 2 3 594 3 667 3 698 3 784 3 698
Wiek 0-17 3 940 959 945 1 014 945
Wiek 18-59 4 2 074 2 101 2 117 2 144 2 117
Wiek 60 lat i więcej 5 580 607 636 626 636
MĘŻCZYŹNI
Ogółem 6 3 667 3 726 3 728 3 795 3 728
Wiek 0-17 7 967 980 965 1 020 965
Wiek 18-64 8 2 379 2 398 2 394 2 421 2 394
Wiek 65 lat i więcej 9 321 348 369 354 369
RYNEK PRACY
Bezrobotni ogółem 10 260 180 146 146 146
Bezrobotni długotrwale ogółem 11 120 59 47 47 47
Bezrobotni ogółem z prawem dozasiłku 12 37 42 38 38 38
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Liczba mieszkań komunalnych wzasobie gminy 13 22 22 23 23 23
Liczba wniosków złożonych namieszkanie komunalne z zasobówgminy
14 4 5 5 5 5
w tym z wiersza 13:Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 15 2 2 2 2 2
Liczba oczekujących na mieszkaniesocjalne 16 12 12 11 11 11
Liczba wyroków eksmisyjnych bezwskazania lokalu socjalnego 17 1 1 0 0 0
Liczba żłobków (żłobki, klubydziecięce, oddziały żłobkowe wprzedszkolach)
18 1 1 1 1 1
Liczba opiekunów dziennych dodzieci 19 1 1 1 1 1
4
Lata poprzednie PROGNOZA*
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki,kluby dziecięce, oddziały żłobkowew przedszkolach)
20 18 18 18 5 5
Liczba dzieci, którym nie przyznanomiejsc w żłobku (żłobek, klubdziecięcy, oddziały żłobkowe wprzedszkolach)
21 0 0 0 0 0
Powody nie przyznania miejsca w żłobku
Liczba przedszkoli (przedszkolawraz z oddziałami przedszkolnymiprzy szkołach)
22 2 2 2 2 2
Liczba miejsc w przedszkolach(przedszkola wraz z oddziałamiprzedszkolnymi przy szkołach)
23 91 91 100 125 125
Liczba dzieci, którym nie przyznanomiejsc w przedszkolu wg złożonychwniosków
24 0 0 30 30 0
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu
Liczba świetlic i klubów dla dzieci imłodzieży - ogółem 25 7 7 7 7 7
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")
Przyszkolne 26 0 0 0 0 0
Pozaszkolne 27 7 7 7 7 7
Liczba klubów i innych miejscspotkań dla seniorów 28 0 0 0 0 0
Liczba hospicjów 29 0 0 0 0 0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców 30 X X X X X
* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczbyodpowiadające danym z kolumny "Rok oceny".
3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
Z analizy poniżej zamieszczonych danych wynika, iż w roku sprawozdawczym osób, którym udzielono pomocy i wsparcia było 769, w tym 339 kobiet i 430 mężczyzn. Należywięc dostrzec tendencję malejącą w porównaniu do lat 2015-2016. Głównymi powodami udzielenia pomocy i wsparcia jest niepełnosprawność (objętych wsparciem 61 rodzin), ubóstwo (objętych wsparciem 47 rodzin) oraz bezrobocie(objętych wsparciem 37 rodzin). Należy zauważyć, iż mimo ogólnego spadku osób korzystających z pomocy społecznej, w danych obszarach obserwujemy wzrost rodzinobjętych pomocą. Ponadto w roku sprawozdawczym dwóch mieszkańców Gminy Chmielno zostało pozbawionych miejsca zamieszkania, zostali oni skierowani do schroniska dla bezdomnych.
DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA
Liczba osób 1 942 854 769 769
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób 2 329 301 302 302
W tym: osoby długotrwalekorzystające 3 329 301 302 302
Wiek 0-17 4 240 218 196 196
Wiek produkcyjny * 5 424 384 346 346
Wiek poprodukcyjny ** 6 278 252 227 227
Liczba rodzin 7 243 301 239 239
Liczba osób w rodzinach 8 942 854 769 769
5
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)
Ogółem 9 469 377 339 339
W tym: osoby długotrwalekorzystające 10 469 377 339 339
Wiek 0-17 11 124 100 90 90
Wiek 18-59 12 268 215 193 193
Wiek 60 lat i więcej 13 77 62 56 56
w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)
Ogółem 14 473 477 430 430
W tym: osoby długotrwalekorzystające 15 473 477 430 430
Wiek 0-17 16 126 127 114 114
Wiek 18-64 17 278 280 252 252
Wiek 65 lat i więcej 18 69 70 64 64
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem 19 152 165 158 158
Liczba rodzin 20 152 165 158 158
Liczba osób w rodzinach 21 503 495 470 470
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem 22 177 136 144 144
Liczba rodzin 23 91 73 81 81
Liczba osób w rodzinach 24 439 359 299 299
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Liczba osób ogółem 25 368 431 239 239
Liczba rodzin 26 356 431 239 239
Liczba osób w rodzinach 27 1 394 1 364 769 769
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA
UBÓSTWO
Liczba rodzin 28 60 41 47 47
Liczba osób w rodzinach 29 287 195 155 155
BEZROBOCIE
Liczba rodzin 30 42 35 37 37
Liczba osób w rodzinach 31 154 105 107 107
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Liczba rodzin 32 45 52 61 61
Liczba osób w rodzinach 33 134 116 129 129
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
Liczba rodzin 34 17 13 25 25
Liczba osób w rodzinach 35 41 39 66 66
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Liczba rodzin 36 25 27 17 17
Liczba osób w rodzinach 37 140 166 104 104
6
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
ALKOHOLIZM
Liczba rodzin 38 27 31 15 15
Liczba osób w rodzinach 39 62 57 31 31
NARKOMANIA
Liczba rodzin 40 0 0 1 1
Liczba osób w rodzinach 41 0 0 1 1
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
Liczba rodzin 42 22 26 29 29
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ
Liczba rodzin 43 18 16 29 29
BEZDOMNOŚĆ
Liczba rodzin 44 0 1 2 2
Liczba osób w rodzinach 45 0 1 2 2
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
Liczba rodzin 46 0 2 1 1
Liczba osób w rodzinach 47 0 2 1 1
ZDARZENIA LOSOWE
Liczba rodzin 48 2 7 2 2
Liczba osób w rodzinach 49 4 23 12 12
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE
Liczba osób 50 0 0 0 0
SIEROCTWO
Liczba rodzin 51 0 0 0 0
Liczba osób w rodzinach 52 0 0 0 0
PRZEMOC W RODZINIE
Liczba rodzin 53 3 3 2 2
Liczba osób w rodzinach 54 15 14 7 7
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI
Liczba rodzin 55 0 0 0 0
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM
Liczba osób 56 17 16 19 19
Liczba świadczeń 57 12 805 12 260 11 149 11 150
Kwota świadczeń w złotych 58 149 782 111 402 196 813 196 813
W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)
Liczba osób 59 5 5 4 4
Liczba świadczeń 60 3 457 3 535 2 109 2 110
Kwota świadczeń w złotych 61 35 000 36 000 56 052 75 500
SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Liczba osób 62 5 5 4 4
Liczba świadczeń 63 3 457 3 535 2 109 2 110
7
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Kwota świadczeń w złotych 64 35 000 41 587 56 052 75 500
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
Liczba rodzin 65 102 45 0 0
Liczba osób w rodzinach 66 452 220 0 0
PRACA SOCJALNA
Liczba rodzin 67 138 163 188 200
Liczba osób w rodzinach 68 510 654 564 600
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Liczba rodzin 69 70 45 16 10
Liczba osób w rodzinach 70 208 124 61 60
KONTRAKT SOCJALNY
Liczba zawartych kontraktówsocjalnych 71 41 21 37 40
Liczba osób ogółem objętychkontraktem 72 41 26 51 60
W tym: liczba osób objętychkontraktem w Klubie IntegracjiSpołecznej
73 0 0 0 0
* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
8
3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
W roku 2016 zmniejszyły się wydatki na niektóre świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, m. in. zasiłki stałe oraz okresowe. Zmniejszenie liczby osób korzystającychz zasiłków stały oraz kwoty wydatkowanej na ten cel jest wynikiem pogłębionej pracy socjalnej z podopiecznymi i ich rodzinami oraz aktywizowaniem zawodowym klientówOPS (kierowanie osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie "Wyjdź z domu- zainwestuj w siebie" realizowanym przez GOPS w Chmielnie). Natomiast niższa kwotawydatkowana na zasiłki okresowe (2016r.- 46028zł, 2015r.-63808zł) w znacznym stopniu wiąże się z niespełnianiem kryterium dochodowego przez osoby starające się oprzyznanie świadczenia oraz podwyższeniem standardu życia podopiecznych (przyznanie świadczenia wychowawczego 500+). Analizując wydatki OPS na poszczególne świadczenia warto zwrócić uwagę, iż mimo pozyskania przez rodziny dodatkowego wsparcia w postaci już ww. świadczenia "500+" wzrosły wydatkowane kwoty na zasiłki celowe oraz specjalne, zasiłki celowe przyznawane w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",posiłek dla dzieci w szkole. W 2016 r. z dożywiania w szkole korzystało 125 dzieci czyli o 5 więcej niż rok wcześniej. Szacuje się, iż w roku 2017r. liczba uczniów objęta takimwsparciem nie ulegnie zmianie. Ponadto w roku sprawozdawczym wzrosła kwota ponoszonych wydatków na odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w Domu PomocySpołecznej. Obecnie gmina ponosi koszty utrzymania trzech osób co wynosi 108 571 zł rocznie.
GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ZASIŁEK STAŁY
Liczba osób 1 38 39 38 38
Liczba świadczeń 2 351 363 322 322
Kwota świadczeń w złotych 3 137 477 141 920 137 713 140 000
W tym: (wiersze 4-6)
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących
Liczba osób 4 24 26 23 23
Liczba świadczeń 5 244 247 206 206
Kwota świadczeń w złotych 6 114 522 115 866 111 858 115 000
W tym: (wiersze 7-9)
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Liczba osób 7 14 13 15 15
Liczba świadczeń 8 107 116 116 116
Kwota świadczeń w złotych 9 22 955 26 054 25 855 25 000
ZASIŁEK OKRESOWY
Liczba osób 10 61 58 55 55
Liczba świadczeń 11 184 206 149 149
Kwota świadczeń w złotych 12 60 405 63 808 46 028 60 000
W tym: (wiersze 13-24)
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia
Liczba osób 13 22 28 20 20
Liczba świadczeń 14 64 88 54 54
Kwota świadczeń w złotych 15 24 530 24 385 19 499 20 000
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby
Liczba osób 16 8 6 8 8
Liczba świadczeń 17 32 24 27 27
Kwota świadczeń w złotych 18 14 381 7 183 8 916 9 000
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności
Liczba osób 19 10 13 17 17
Liczba świadczeń 20 31 48 46 46
Kwota świadczeń w złotych 21 6 554 17 567 8 905 9 000
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnieńdo świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Liczba osób 22 1 1 0 0
9
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Liczba świadczeń 23 3 7 0 0
Kwota świadczeń w złotych 24 813 1 897 0 0
Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b
Liczba osób 25 0 0 0 0
Liczba świadczeń 26 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM
Liczba osób 28 51 61 63 60
Kwota świadczeń w złotych 29 30 424 42 554 47 177 50 000
W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMUWIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
Liczba osób 30 33 38 42 42
Liczba świadczeń 31 82 124 126 126
Kwota świadczeń w złotych 32 24 190 32 300 35 400 35 000
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Liczba osób 33 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
POSIŁEK OGÓŁEM
Liczba osób 35 160 120 125 125
Liczba świadczeń 36 35 675 35 583 35 813 35 800
Kwota świadczeń w złotych 37 42 810 42 700 42 975 40 000
W TYM: DLA DZIECI
Liczba osób 38 160 120 125 125
Liczba świadczeń 39 35 675 35 583 35 813 35 800
Kwota świadczeń w złotych 40 42 810 42 700 42 975 40 000
W tym: (z wierszy 35-37)POSIŁEK
- świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
Liczba osób 41 160 120 125 125
Liczba świadczeń 42 35 675 35 583 35 813 35 800
Kwota świadczeń w złotych 43 42 810 42 700 42 975 40 000
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)
Liczba osób 44 160 120 125 125
Liczba świadczeń 45 35 675 35 583 35 813 35 800
Kwota świadczeń w złotych 46 42 810 42 700 42 975 40 000
SCHRONIENIE
Liczba osób 47 0 0 0 1
Liczba świadczeń 48 0 0 0 12
Kwota świadczeń w złotych 49 0 0 0 16 200
UBRANIE
Liczba osób 50 0 0 0 0
Liczba świadczeń 51 0 0 0 0
10
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0
SPRAWIENIE POGRZEBU
Liczba osób 53 0 0 0 0
Liczba świadczeń 54 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 55 0 0 0 0
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba osób 56 2 3 3 3
Liczba świadczeń 57 18 27 36 36
Kwota świadczeń w złotych 58 52 601 79 597 108 571 110 000
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI
Liczba osób 59 0 0 0 0
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)
Liczba osób 60 17 21 32 30
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Liczba rodzin objęta pracą asystentarodziny 61 22 24 21 25
Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0
Liczba asystentów rodziny 63 4 4 2 2
Odpłatność za pobyt dziecka wpieczy zastępczej w złotych 64 0 0 0 0
4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
Jednym z zadań zleconych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej jest realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, dodatkówmieszkaniowych, karty dużej rodziny oraz świadczenia wychowawczego 500+. Świadczenia rodzinne opierają się na przyznawaniu zasiłków rodzinnych oraz dodatków dozasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczeń opiekuńczych: -zasiłku pielęgnacyjnego; -świadczenia pielęgnacyjnego; -specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wszystkie świadczenia uzależnione są od spełnienia określonych w ustawach wymogów oraz kryteriów dochodowych. Pomoc ta ma na celu dotarcie do osób i rodzinznajdujących się w najgorszej sytuacji materialnej, rodzin wielodzietnych oraz z dysfunkcjami społecznymi takimi jak niepełnosprawność, rodziny niepełne.
INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH
Liczba rodzin 1 602 630 525 525
Kwota świadczeń w złotych 2 1 902 811 1 915 174 2 272 243 2 400 000
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA(ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")
Liczba świadczeń 3 57 59 111 100
Kwota świadczeń w złotych 4 57 000 59 000 87 186 90 000
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Liczba świadczeń 5 105 89 123 130
Kwota świadczeń w złotych 6 105 000 89 000 123 000 130 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
11
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Liczba świadczeń 7 524 542 544 544
Kwota świadczeń w złotych 8 386 191 648 320 705 012 705 012
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Liczba świadczeń 9 531 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 10 106 200 0 0 0
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem
Liczba świadczeń 11 2 530 2 543 2 610 2 610
Kwota świadczeń w złotych 12 387 090 389 079 399 330 399 330
W tym: (od poz. 13 do poz. 20)
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA
Liczba świadczeń 13 982 903 941 941
Kwota świadczeń w złotych 14 150 246 138 159 143 973 143 973
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKUPOWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Liczba świadczeń 15 585 673 730 730
Kwota świadczeń w złotych 16 89 505 102 969 111 690 111 690
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ WWIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA
Liczba świadczeń 17 915 927 906 906
Kwota świadczeń w złotych 18 139 995 141 831 138 618 138 618
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT
Liczba świadczeń 19 48 40 33 33
Kwota świadczeń w złotych 20 7 344 6 120 5 049 5 049
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Liczba świadczeń 21 0 0 22 22
Kwota świadczeń w złotych 22 0 0 11 024 11 024
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
Liczba świadczeń 23 61 36 36 36
Kwota świadczeń w złotych 24 31 720 18 720 18 720 18 720
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Liczba osób 25 36 28 25 25
Liczba rodzin 26 24 20 18 18
Kwota świadczeń w złotych 27 114 310 110 767 116 466 116 466
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw domowych 28 7 8 6 6
Kwota świadczeń w złotych 29 13 389 11 763 9 397 9 397
DODATKI ENERGETYCZNE
Liczba gospodarstw domowych 30 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 31 0 0 0 0
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Liczba osób 32 96 88 62 65
12
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Kwota świadczeń w złotych 33 6 075 9 504 29 133 30 000
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Liczba osób 34 47 30 42 36
Kwota świadczeń w złotych 35 66 762 115 540 138 796 180 000
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)
Liczba osób 36 17 21 32 32
Kwota świadczeń w złotych 37 64 990 210 970 256 614 250 000
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH
Liczba osób ogółem 38 0 7 4 4
Kwota świadczeń w złotych 39 0 5 190 12 636 12 636
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE
Liczba osób 40 367 367 311 311
Kwota świadczeń w złotych 41 73 045 65 187 99 858 99 858
5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
Gmina Chmielno posiada instytucje w dziale pomocy społecznej. Do instytucji pomocowych zaliczamy: -Środowiskowy Dom Samopomocy- placówka dziennego pobytu, dla osób z zaburzeniami umysłowymi i psychicznymi; -Warsztat Terapii Zajęciowej- placówka dziennego pobytu, dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo; -Gminny Ośrodek Opiekuńczy- placówka całodobowego pobytu, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, starszych i schorowanych. Placówka ta zapewnia mieszkaniachronione i usługi opiekuńcze swoim mieszkańcom; -Centrum Integracji Społecznej- zajęcia prowadzone w placówce mają na celu aktywizację społeczną i powrót na rynek pracy osób wykluczonych społecznie i zawodowo; -Świetlica Środowiskowa- placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla dzieci i młodzieży, świetlica posiada 7 oddziałów do których uczęszcza łącznie ok. 185 dzieci.
ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM
Liczba placówek 1 1 1 1 1 1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 2 1 1 1 1 1
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 3 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 28 28 28 28 28
Liczba osób korzystających 5 28 28 28 28 28
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 6 0 0 0 0 0
Liczba decyzji odmownych (wgstanu na 31 grudnia danego roku) 7 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
8 5 5 5 5 5
Roczny koszt prowadzenia iutrzymania placówek (w złotych) 9 340 900 343 056 426 048 426 048 426 048
W TYM (z wierszy 1-9):
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
Liczba placówek 10 1 1 1 1 1
13
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 11 1 1 1 1 1
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 12 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 28 28 28 28 28
Liczba osób korzystających 14 28 28 28 28 28
Liczba osób umieszczonych 15 28 28 28 28 28
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 16 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
17 5 5 5 5 5
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 18 340 900 343 056 426 048 426 048 426 048
DZIENNE DOMY POMOCY
Liczba placówek 19 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 20 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 21 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 23 0 0 0 0 0
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 24 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
25 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 26 0 0 0 0 0
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Liczba placówek 27 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 28 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 29 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 31 0 0 0 0 0
Liczba osób skierowanych w wynikueksmisji 32 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
33 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 34 0 0 0 0 0
KLUBY SAMOPOMOCY
Liczba placówek 35 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)
14
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 36 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 37 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 38 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 39 0 0 0 0 0
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 40 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
41 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 42 0 0 0 0 0
ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba placówek 1 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 2 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 3 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0
Liczba osób umieszczonych 6 0 0 0 0 0
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 7 0 0 0 0 0
Liczba decyzji odmownych (wgstanu na 31 grudnia danego roku) 8 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
9 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 10 0 0 0 0 0
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM
Liczba placówek 11 8 8 8 8 8
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 12 8 8 8 8 8
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 13 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 14 14 14 14 14
Liczba osób korzystających 15 14 14 14 14 14
Liczba osób umieszczonych 16 14 14 14 14 14
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 17 0 0 0 0 0
15
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
18 4 4 5 5 5
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 19 5 564 5 204 41 315 20 000 20 000
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM
Liczba placówek 20 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 21 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 22 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 24 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
25 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 26 0 0 0 0 0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Liczba placówek 27 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 28 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 29 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 30 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
31 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 32 0 0 0 0 0
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Liczba placówek 33 7 7 7 7 7
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 34 7 7 7 7 7
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 35 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 185 185 185 185 185
Liczba osób korzystających 37 185 185 185 185 185
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
38 7 7 7 7 7
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 39 59 079 56 829 58 568 60 000 60 000
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM
Liczba placówek 40 X X X X X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 41 X X X X X
16
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 42 X X X X X
Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 X X X X X
Liczba osób korzystających 44 X X X X X
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
45 X X X X X
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 46 X X X X X
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO
Liczba placówek 47 X X X X X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 )
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 48 X X X X X
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 49 X X X X X
Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 X X X X X
Liczba osób korzystających 51 X X X X X
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
52 X X X X X
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 53 X X X X X
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba placówek 54 1 1 1 1 1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 55 1 1 1 1 1
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 56 0 0 0 0 0
Liczba uczestników zajęć 57 17 21 35 30 30
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
58 10 7 5 4 4
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 59 237 074 267 177 253 623 260 000 260 000
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba placówek 60 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 61 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 62 0 0 0 0 0
Liczba uczestników zajęć 63 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
64 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 65 0 0 0 0 0
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Liczba placówek 66 1 1 1 1 1
17
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 67 1 1 1 1 1
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 68 0 0 0 0 0
Liczba uczestników zajęć 69 30 30 30 30 30
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
70 10 10 10 10 10
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 71 418 663 504 401 543 859 533 203 533 203
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Liczba placówek 72 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 73 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 74 0 0 0 0 0
Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
76 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 77 0 0 0 0 0
INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA
Lata poprzednie PotrzebyRodzaj
instytucji WyszczególnienieRok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
W 2016 roku kadra GOPS w Chmielnie liczyła 24 osoby. W jej skład wchodzili; kierownik OPS, główna księgowa, kadrowa, pracownicy socjalni, pracownicy administracjizajmujący się działem świadczeń rodzinnych, kadra ŚDS, opiekunki środowiskowe, asystenci rodzin. W roku sprawozdawczym 2 pracowników przebywało na urlopiemacierzyńskim.
KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia)
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI
Liczba ogółem pracownikówjednostki pomocy społecznej 1 11 12 13 13 13
KADRA KIEROWNICZA
Ogółem kadra kierownicza (dyrektorjednostki i jego zastępcy) 2 1 1 1 1 1
W tym: (od poz. 3 do poz. 4)
Wykształcenie wyższe 3 1 1 1 1 1
18
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Specjalizacja z organizacji pomocyspołecznej 4 1 1 1 1 1
PRACOWNICY SOCJALNI
Ogółem 5 4 5 5 5 5
W tym: pracownicy socjalni ogółemzatrudnieni z EFS 6 0 0 0 0 0
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)
Wykształcenie wyższe 7 4 5 5 5 5
Wykształcenie średnie 8 0 0 0 0 0
Specjalizacja 1-ego stopnia wzawodzie 9 0 0 0 0 0
Specjalizacja 2-ego stopnia wzawodzie 10 0 0 0 0 0
Specjalizacja z organizacji pomocyspołecznej 11 1 1 2 2 2
POZOSTALI PRACOWNICY:
Ogółem 12 6 6 7 7 7
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)
Wykształcenie wyższe 13 5 5 7 7 7
Wykształcenie średnie 14 0 0 0 0 0
Inne 15 1 1 0 0 0
6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ(w osobach, w ciągu danego roku)
W osobach
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Wolontariusze 1 15 13 13 13 13
Zatrudnienie subsydiowane (robotypubliczne, prace interwencyjne iinne)
2 3 1 2 2 1
Staże 3 0 0 0 0 0
6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej
ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ(w osobach, w ciągu danego roku)
W osobach
19
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Liczba zespołów 1 1 1 1 1 1
Liczba osób ogółem w zespole 2 8 9 10 10 10
W tym z wiersza 2:
Pracownicy socjalni 3 4 5 5 5 5
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3ustawy o pomocy społecznej 4 4 4 5 5 5
7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżeciejednostki samorządu terytorialnego
Z poniżej zamieszczonych danych wynika, iż na przestrzeni ostatnich trzech lat wydatki na pomoc społeczną wzrastają. Najwyższy wzrost zanotowano w wydatkach na usługiopiekuńcze, co spowodowane jest starzeniem się społeczeństwa.
ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO(zadania własne i zadania zlecone) W złotych
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
OGÓŁEM
OGÓŁEM ( działy) 1 5 160 390 5 576 551 6 881 407 7 518 748 7 518 748
W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 604 213 701 211 1 033 142 1 394 700 1 394 700
851 - OCHRONA ZDROWIA
85153 - Przeciwdziałanienarkomanii 3 1 420 3 985 2 627 5 000 5 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 1 420 3 985 2 627 5 000 5 000
85154 - Przeciwdziałaniealkoholizmowi 5 89 079 87 529 94 673 100 000 100 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 89 079 87 529 94 673 100 000 100 000
852 - POMOC SPOŁECZNA
85201 - Placówkiopiekuńczo-wychowawcze 7 0 0 4 267 20 000 20 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 0 0 4 267 20 000 20 000
85202 - Domy pomocy społecznej 9 58 165 84 801 149 885 110 000 110 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 58 165 84 801 149 885 110 000 110 000
85203 - Ośrodki Wsparcia 11 340 900 343 056 426 048 426 048 426 048
w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 0 0 0 0 0
85204 - Rodziny zastępcze 13 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 0 0 0 0 0
85205 - Przeciwdziałanie przemocyw rodzinie 15 100 1 000 1 170 2 000 2 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 100 1 000 1 170 2 000 2 000
85206 - Wspieranie rodziny(m.in. asystenci rodziny i rodzinywspierające)
17 37 405 50 605 40 292 15 000 15 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 4 928 3 197 11 792 15 000 15 000
85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na
19 3 095 579 3 395 417 4 240 332 4 400 000 4 400 000
20
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego
w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 8 000 10 000 7 749 0 0
85213 - Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej, niektóreświadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach centrumintegracji społecznej
21 20 184 23 228 29 133 30 000 30 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 22 0 0 0 0 0
85214 - Zasiłki i pomoc w naturzeoraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe
23 66 637 85 604 66 005 66 000 66 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 24 6 233 21 796 19 977 20 000 20 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe 25 13 389 11 760 9 397 20 000 20 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 13 389 11 760 9 397 20 000 20 000
85216 - Zasiłki stałe 27 137 477 141 920 137 712 140 000 140 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 0 0 0 0 0
85218 - Powiatowe CentrumPomocy Rodzinie 29 X X X X X
w tym: w budżecie OPS/PCPR 30 X X X X X
85219 - Ośrodek PomocySpołecznej 31 258 617 307 147 433 760 455 000 455 000
w tym: w budżecie OPS/PCPR 32 195 697 224 937 317 894 340 000 340 000
85220 - Specjalistyczneporadnictwo, mieszkania chronione iośrodki interwencji kryzysowej
33 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0 0 0
85228 - Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze 35 149 782 147 402 196 812 190 000 190 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 114 782 111 402 140 760 130 000 130 000
85231 - Pomoc dla cudzoziemców 37 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 0 0
W tym (z wiersza 37): Wydatkina pomoc dla cudzoziemców wcelu integracji ze środowiskiem(cudzoziemcy, którzy uzyskalistatus uchodźcy lub ochronęuzupełniającą)
39 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0 0 0
85232 - Centra Integracji Społecznej 41 237 047 267 177 253 623 250 000 250 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
85278 - Usuwanie skutków klęskżywiołowych 43 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 44 0 0 0 0 0
85295 - Pozostała działalność 45 182 920 82 702 83 998 80 000 80 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 21 364 21 546 20 668 20 000 20 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85305 - Żłobki 47 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0
85306 - Kluby dziecięce 49 0 0 0 0 0
21
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 0 0
85307 - Dzienni opiekunowie 51 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 0 0
85311 - Rehabilitacja zawodowa ispołeczna osób niepełnosprawnych 53 418 663 504 400 543 859 533 200 533 200
w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 50 066 50 440 54 469 533 200 533 200
85321 - Zespoły orzekania oniepełnosprawności 55 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS/ PCPR 56 0 0 0 0 0
85324 - PaństwowyFundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych
57 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 0 0 0 0 0
85395 - Pozostała działalnośćw zakresie polityki społecznej 59 53 026 38 818 167 814 676 500 676 500
w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 10 990 38 818 167 814 49 500 49 500
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 - Pomoc materialna dlauczniów 61 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 0 0 0
8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
W latach 2016-2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie realizuje projekt "Wyjdź z domu- zainwestuj w siebie" w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja,Działania 06.01, Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno- zawodowa. Projekt ma na celu aktywizowanie społeczne i zawodowe osób nieaktywnychzawodowo oraz wykluczonych społecznie poprzez skierowanie do Centrum Integracji Społecznej w Garczu. W ramach zajęć beneficjenci przechodzą szereg szkoleń i kursówpodnoszących kwalifikacje zawodowe i społeczne. Aktywność projektowo- programowa pozwala na przeciwdziałanie wykluczeniu klientów, zaprzestanie przez nich korzystania z pomocy społecznej. Projekty są promocjąinstrumentu aktywnej integracji. Zdobycie środków finansowych umożliwia aktywizację ludności tj. umożliwienie osobom w wieku aktywności zawodowej- bezrobotnym,powrotu na rynek pracy oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych, osobom niepełnosprawnym integrację ze środowiskiem lokalnym, osobom starszym powtórneuspołecznienie. Prognozuje się w roku 2017 kontynuację projektu- Opiekun dzienny, asystent rodzinny oraz realizację projektu współfinansowanego przez EFS- "Wyjdź z domu- zainwestuj wsiebie".
AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza
rok po ocenie
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS
Liczba projektów 1 2 0 1 3
Ogółem liczba osób objętychprojektami 2 100 0 37 40
Łączna kwota środków EFS 3 76 419 0 623 660 342 254
W tym:
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS
Liczba konkursów 4 2 0 0 0
Ogółem liczba osób objętychprojektami 5 100 0 0 0
W tym:
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej)
Liczba programów 6 0 0 0 0
22
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza
rok po ocenie
Ogółem liczba osób objętychprojektami 7 0 0 0 0
W tym:
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie nawiązał współpracę z organizacjami pozarządowymi, m. in. ze Stowarzyszeniem Kobiet Niezależnych orazStowarzyszeniem "Chmielno pomaga". Na kolejne lata również prognozuje się kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, którym zlecone będą zadania w obszarze pomocy społecznej i wsparcia.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza
rok po ocenie
Liczba organizacji pozarządowych zktórymi współpracuje OPS/PCPR 1 0 2 2 2
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Liczba organizacji pozarządowych,którym zlecono zadania 2 0 1 1 1
Liczba zleceń / umów 3 0 1 1 1
Wartość przekazanych dotacjidla organizacji pozarządowych wzłotych
4 0 2 000 2 000 3 000
ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Liczba organizacji pozarządowych,którym zlecono zadania 5 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacjidla organizacji pozarządowych wzłotych
6 0 0 0 0
WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ
Usługi opiekuńcze
Liczba organizacji pozarządowych,którym zlecono zadania 7 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacjidla organizacji pozarządowych wzłotych
8 0 0 0 0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Liczba organizacji pozarządowych,którym zlecono zadania 9 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacjidla organizacji pozarządowych wzłotych
10 0 0 0 0
Prowadzenie placówki pomocy społecznej
Liczba organizacji pozarządowych,którym zlecono zadania 11 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacjidla organizacji pozarządowych wzłotych
12 0 0 0 0
10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCHWskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina
23
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
liczba pracowników socjalnychposiadających wyższewykształcenie
1 5 4 4 5 5 5 5
liczba wszystkich pracownikówsocjalnych 2 5 4 4 5 5 5 5
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 100 100 100 100 100 100 100
Dynamika(%) 4 X 100 100 100 100 100 100
Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
liczba osób pełniących funkcjekierownicze i pracownikówsocjalnych posiadającychspecjalizację z organizacji pomocyspołecznej
1 1 2 2 2 3 3 3
liczba pozostałych osóbzatrudnionych posiadającychspecjalizację z organizacji pomocyspołecznej *
2 1 1 1 1 2 0 0
liczba wszystkich zatrudnionychosób 3 12 11 11 12 13 13 13
Wartość wskaźnikaw1+w2 / w3 x 100%(%)
4 17 27 27 25 38 23 23
Dynamika(%) 5 X 159 100 93 152 61 100
* nie ujęci w wierszu 1
Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
liczba pracowników socjalnychposiadających specjalizację I st. wzawodzie
1 0 0 0 0 0 0 0
liczba wszystkich pracownikówsocjalnych 2 5 4 4 5 5 5 5
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 0 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
liczba pracowników socjalnychposiadających specjalizację II st. wzawodzie
1 0 0 0 0 0 0 0
liczba wszystkich pracownikówsocjalnych 2 5 4 4 5 5 5 5
24
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 0 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik wolontariatu - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
liczba wolontariuszy 1 0 10 15 13 13 13 13
liczba wszystkich pracowników 2 12 22 29 26 28 28 27
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 0 45 52 50 46 46 48
Dynamika(%) 4 X 0 116 96 92 100 104
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 20162017
potrzeby /prognoza
2018potrzeby /prognoza
liczba pracowników socjalnych 1 5 4 4 5 5 5 5
liczba mieszkańców 2 7 238 7 261 7 261 7 393 7 426 7 579 7 426
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 2000 3 1,38 1,10 1,10 1,35 1,35 1,32 1,35
Dynamika(%) 4 X 80 100 123 100 98 102
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 20162017
potrzeby /prognoza
2018potrzeby /prognoza
liczba pracowników socjalnych 1 5 4 4 5 5 5 5
liczba rodzin (w tym osób samotniegospodarujących) objętych pracąsocjalną
2 105 103 138 163 188 200 200
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 50 3 2,38 1,94 1,45 1,53 1,33 1,25 1,25
Dynamika(%) 4 X 82 75 106 87 94 100
25
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V
Warunki 2014 2015 2016 (rokoceny)
Minimalnaliczba pracowników
socjalnychpotrzebnych
dospełnieniawarunku
Minimalnaliczba pracowników
socjalnychpotrzebnych
dospełnieniawarunku
Minimalnaliczba
pracownikówsocjalnych
potrzebnychdo spełnienia
warunku
1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin
1 2 3
X X 1 0 0 0
X X 2 0 0 0
Ogółem 3 0 0 0
10.2. KOSZTYWskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
2018prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzeniai utrzymania jednostki w zł 1 509 882 558 430 510 793 701 211 779 523 800 000 800 000
Wydatki na realizację zadań pomocyi integracji społecznej ogółem w złbez względu na źródło finansowaniaOGÓŁEM z tablicy 7
2 509 882 558 430 604 213 701 211 1 033 142 1 394 700 1 394 700
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 100 100 85 100 75 57 57
Dynamika(%) 4 X 100 85 118 75 76 100
10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIAWskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób w rodzinach, którymdecyzją przyznano świadczenie 1 961 775 942 854 769 769
liczba mieszkańców 2 7 238 7 261 7 261 7 393 7 426 7 579
Wartość wskaźnika liczba osóbw rodzinach, którym przyznanoświadczenie na każde 1000mieszkańcóww1 / w2 x 1000
3 132,77 106,73 129,73 115,51 103,56 101,46
Dynamika(%) 4 X 80 122 89 90 98
Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób długotrwalekorzystających ze świadczeń 1 444 278 329 301 302 302
liczba osób, którym przyznanoświadczenie 2 444 278 329 301 302 302
Wartość wskaźnika procentowyudział osób długotrwale
3 100 100 100 100 100 100
26
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
korzystających ze świadczeń wogólnej liczbie świadczenio-biorcóww1 / w2 x 100%
Dynamika(%) 4 X 100 100 100 100 100
Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób, którym przyznanoświadczenie pieniężne 1 204 110 152 165 158 158
liczba osób, którym przyznanoświadczenie OGÓŁEM 2 444 278 329 301 302 302
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 46 40 46 55 52 52
Dynamika(%) 4 X 87 115 120 95 100
Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób, którym przyznanoświadczenie niepieniężne 1 240 168 177 136 144 144
liczba osób, którym przyznanoświadczenie OGÓŁEM 2 444 278 329 301 302 302
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 54 60 54 45 48 48
Dynamika(%) 4 X 111 90 83 107 100
10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCYStruktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
Ubóstwo(%) 1 40 56 25 14 20 20
Bezrobocie(%) 2 18 28 17 12 15 15
Niepełnosprawność(%) 3 22 32 19 17 26 26
Długotrwała lub ciężka choroba(%) 4 9 11 7 4 10 10
Bezradność w sprawachopiekuńczo-wychowawczych iprowadzenia gosp. domowego (%)
5 6 10 10 9 7 7
Alkoholizm(%) 6 8 8 11 10 6 6
Narkomania(%) 7 0 0 0 0 0 0
27
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
Potrzeba ochrony macierzyństwa(%) 8 14 17 9 9 12 12
Przemoc w rodzinie (%) 9 1 1 1 1 1 1
Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób objęta indywidualnymprogramem wychodzenia zbezdomności
1 0 0 0 0 0 0
liczba rodzin, którym udzielonopomocy z powodu bezdomności 2 3 3 0 1 2 2
liczba rodzin, którym przyznanoświadczenie 3 281 192 243 301 239 239
Wartość wskaźnikaw2 / w3 x 100%(%)
4 1 2 0 0 1 1
Dynamika(%) 5 X 200 0 0 0 100
10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃWskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
średnia wysokość zasiłku stałegodla osób samotnie gospodarującychw zł
1 405 455 469 469 543 558
częstotliwośćw miesiącach 2 11 11 10 10 9 9
średnia wysokość zasiłku stałegodla osoby w rodziniew zł
3 186 189 215 225 223 216
częstotliwośćw miesiącach 4 7 6 8 9 8 8
Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
średnia wysokość zasiłkuokresowegow zł
1 246 347 328 310 309 403
częstotliwośćw miesiącach 2 3 3 3 4 3 3
średnia wysokość zasiłkuokresowego z powodu bezrobociaw zł
3 268 403 383 277 361 370
częstotliwośćw miesiącach 4 2 3 3 3 3 3
średnia wysokość zasiłkuokresowego z powodu długotrwałejchorobyw zł
5 143 0 449 299 330 333
częstotliwość 6 4 0 4 4 3 3
28
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
w miesiącach
średnia wysokość zasiłkuokresowego z powoduniepełnosprawnościw zł
7 236 377 211 366 194 196
częstotliwośćw miesiącach 8 4 3 3 4 3 3
średnia wysokość zasiłkuokresowego z powodu możliwościutrzymania uprawnień do świadczeńz innych systemów zabezpieczeniaspołecznegow zł
9 0 0 271 271 0 0
częstotliwośćw miesiącach 10 0 0 3 7 0 0
Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
średnia wysokość zasiłku celowegona osobę w rokuw zł
1 476 530 597 698 749 833
10.6. POMOC W FORMIE USŁUGWskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prognoza
liczba osób objęta pomocą wformie usług opiekuńczych w wiekupoprodukcyjnym*
1 2 2 3 3 3 3
Liczba mieszkańców w wiekupoprodukcyjnym* 2 521 2 901 955 1 005 980
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100% (%) 3 0 100 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób objętych kontraktemsocjalnym 1 36 127 41 26 51 60
liczba osób, którym przyznanoświadczenie 2 444 278 329 301 302 302
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 8 46 12 9 17 20
Dynamika(%) 4 X 575 26 75 189 118
Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu
29
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób z indywidualnymprogramem zatrudnienia socjalnegoi osób z kontraktem socjalnym wKIS
1 20 25 17 21 32 30
liczba osób długotrwalebezrobotnych 2 98 125 120 59 47 47
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 20 20 14 36 68 64
Dynamika(%) 4 X 100 70 257 189 94
10.7. POMOC INSTYTUCJONALNAWskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób umieszczonych w domupomocy społecznej 1 0 0 0 0 0 0
liczba osób oczekujących naumieszczenie w domu pomocyspołecznej
2 0 0 0 0 0 0
Wartość wskaźnika(w1x100)/(w1+w2) 3 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób umieszczonychw środowiskowych domachsamopomocy
1 35 28 28 28 28 28
liczba osób oczekujących naumieszczenie w środowiskowymdomu samopomocy
2 0 0 0 0 0 0
Wartość wskaźnika(w1x100)/(w1+w2) 3 100 100 100 100 100 100
Dynamika(%) 4 X 100 100 100 100 100
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób umieszczonych wmieszkaniu chronionym 1 13 14 14 14 14 14
liczba osób oczekujących naumieszczenie w mieszkaniuchronionym
2 0 0 0 0 0 0
Wartość wskaźnika(w1x100)/(w1+w2) 3 100 100 100 100 100 100
Dynamika(%) 4 X 100 100 100 100 100
30
10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba decyzji odmownych 1 70 50 51 25 38 30
liczba decyzji przyznających zasiłek/ usługę 2 585 585 389 389 302 302
Wartość wskaźnikaw1/(w1+w2) x 100%(%)
3 11 8 12 6 11 9
Dynamika(%) 4 X 73 150 50 183 82
Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba decyzji odmownych zpowodu nie spełnienia kryteriumdochodowego
1 13 34 57 0 30 30
liczba decyzji odmownych 2 70 50 51 25 38 30
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 19 68 112 0 79 100
Dynamika(%) 4 X 358 165 0 0 127
Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba decyzji odmownych z powodubraku środków 1 41 12 14 0 0 0
liczba decyzji odmownych 2 70 50 51 25 38 30
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 59 24 27 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 41 113 0 0 0
10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJStruktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki 5 148423 100 5 309
814 100 5 160390 100 5 576
551 100 6 881407 100 7 518
748 100 7 518748 100
851 - OCHRONA ZDROWIA 98248 2 100
763 2 90499 2 91
514 2 97300 1 105
000 1 105000 1
852 - POMOC SPOŁECZNA 4 455199 87 4 561
825 86 4 598202 89 4 941
819 89 6 072434 88 6 204
048 83 6 204048 83
853 - POZOSTAŁE ZADANIAW ZAKRESIE POLITYKISPOŁECZNEJ
594976 12 647
226 12 471689 9 543
218 10 711673 10 1 209
700 16 1 209700 16
31
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
854 - EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* procentowy udział w wydatkach ogółem
Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki 1 5 148423100,00 5 309
814100,00 5 160390100,00 5 576
551100,00 6 881407100,00 7 518
748100,00 7 518748100,00
85153 - Przeciwdziałanienarkomanii 2 1 448 0,03 833 0,02 1 420 0,03 3 985 0,07 2 627 0,04 5 000 0,07 5 000 0,07
85154 - Przeciwdziałaniealkoholizmowi 3 96
800 1,88 99930 1,88 89
079 1,73 87529 1,57 94
673 1,38 100000 1,33 100
000 1,33
85201 - Placówkiopiekuńczo-wychowawcze 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 267 0,06 20
000 0,27 20000 0,27
85202 - Domy pomocyspołecznej 5 36
273 0,70 40210 0,76 58
165 1,13 84801 1,52 149
885 2,18 110000 1,46 110
000 1,46
85203 - Ośrodki Wsparcia 6 258641 5,02 258
960 4,88 340900 6,61 343
056 6,15 426048 6,19 426
048 5,67 426048 5,67
85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85205 - Przeciwdziałanieprzemocy w rodzinie 8 1 000 0,02 1 000 0,02 100 0,00 1 000 0,02 1 170 0,02 2 000 0,03 2 000 0,03
85206 - Wspieranie rodziny(m.in. asystenci rodziny irodziny wspierające)
9 10000 0,19 20
120 0,38 37405 0,72 50
605 0,91 40292 0,59 15
000 0,20 15000 0,20
85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczeniaspołecznego
10 3 263257 63,38 3 253
332 61,27 3 095579 59,99 3 395
417 60,89 4 240332 61,62 4 400
000 58,52 4 400000 58,52
85213 - Składki naubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierająceniektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóreświadczenia rodzinne orazza osoby uczestniczące wzajęciach centrum integracjispołecznej
11 14953 0,29 13
452 0,25 20184 0,39 23
228 0,42 29133 0,42 30
000 0,40 30000 0,40
85214 - Zasiłki i pomoc wnaturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne irentowe
12 54500 1,06 60
864 1,15 66637 1,29 85
604 1,54 66005 0,96 66
000 0,88 66000 0,88
85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 10239 0,20 18
633 0,35 13389 0,26 11
760 0,21 9 397 0,14 20000 0,27 20
000 0,27
85216 - Zasiłki stałe 14 105977 2,06 114
676 2,16 137477 2,66 141
920 2,54 137712 2,00 140
000 1,86 140000 1,86
85219 - Ośrodek PomocySpołecznej 15 242
326 4,71 262357 4,94 258
617 5,01 307147 5,51 433
760 6,30 455000 6,05 455
000 6,05
85220 - Specjalistyczneporadnictwo, mieszkaniachronione i ośrodki interwencjikryzysowej
16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85228 - Usługi opiekuńczei specjalistyczne usługiopiekuńcze
17 130483 2,53 127
084 2,39 149782 2,90 147
402 2,64 196812 2,86 190
000 2,53 190000 2,53
85231 - Pomoc dlacudzoziemców 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85232 - Centra IntegracjiSpołecznej 19 189
266 3,68 231411 4,36 237
047 4,59 267177 4,79 253
623 3,69 250000 3,33 250
000 3,33
32
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
85278 - Usuwanie skutkówklęsk żywiołowych 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85295 - Pozostała działalnośćW tym:- klub integracji społecznej,- warsztat terapii zajęciowej,- prace społecznie użyteczne,- program "Pomoc państwa wzakresie dożywiania" - wkładwłasny gminy
21 138284 2,69 159
726 3,01 182920 3,54 82
702 1,48 83998 1,22 80
000 1,06 80000 1,06
85305 - Żłobki 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85306 - Kluby dziecięce 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85307 - Dzienni opiekunowie 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85311 - Rehabilitacjazawodowa i społeczna osóbniepełnosprawnych
25 416889 8,10 415
925 7,83 418663 8,11 504
400 9,05 543859 7,90 533
200 7,09 533200 7,09
85321 - Zespoły orzekania oniepełnosprawności 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85324 - PaństwowyFundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych
27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85395 - Pozostała działalnośćw zakresie polityki społecznej 28 178
087 3,46 231301 4,36 53
026 1,03 38818 0,70 167
814 2,44 676500 9,00 676
500 9,00
85415 - Pomoc materialna dlauczniów 29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
* procentowy udział w wydatkach ogółem
Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - gmina
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki 509882 100 558
430 100 604213 100 701
211 100 1 033142 100 1 394
700 100 1 394700 100
851 - OCHRONA ZDROWIA 98248 19 100
763 18 90499 15 91
514 13 97300 9 105
000 8 105000 8
852 - POMOC SPOŁECZNA 369944 73 407
645 73 452658 75 520
439 74 713559 69 707
000 51 707000 51
853 - POZOSTAŁE ZADANIAW ZAKRESIE POLITYKISPOŁECZNEJ
41690 8 50
022 9 61056 10 89
258 13 222283 22 582
700 42 582700 42
854 - EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* procentowy udział w wydatkach ogółem
Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki 1 509882100,00 558
430100,00 604213100,00 701
211100,00 1 033142100,00 1 394
700100,00 1 394700100,00
85153 - Przeciwdziałanienarkomanii 2 1 448 0,28 833 0,15 1 420 0,24 3 985 0,57 2 627 0,25 5 000 0,36 5 000 0,36
85154 - Przeciwdziałaniealkoholizmowi 3 96
800 18,98 99930 17,89 89
079 14,74 87529 12,48 94
673 9,16 100000 7,17 100
000 7,17
85201 - Placówkiopiekuńczo-wychowawcze 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 267 0,41 20
000 1,43 20000 1,43
33
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
85202 - Domy pomocyspołecznej 5 36
273 7,11 40210 7,20 58
165 9,63 84801 12,09 149
885 14,51 110000 7,89 110
000 7,89
85203 - Ośrodki Wsparcia 6 1 341 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85205 - Przeciwdziałanieprzemocy w rodzinie 8 1 000 0,20 1 000 0,18 100 0,02 1 000 0,14 1 170 0,11 2 000 0,14 2 000 0,14
85206 - Wspieranie rodziny(m.in. asystenci rodziny irodziny wspierające)
9 0 0,00 449 0,08 4 928 0,82 3 197 0,46 11792 1,14 15
000 1,08 15000 1,08
85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczeniaspołecznego
10 7 000 1,37 7 000 1,25 8 000 1,32 10000 1,43 7 749 0,75 0 0,00 0 0,00
85213 - Składki naubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierająceniektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóreświadczenia rodzinne orazza osoby uczestniczące wzajęciach centrum integracjispołecznej
11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85214 - Zasiłki i pomoc wnaturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne irentowe
12 9 600 1,88 5 000 0,90 6 233 1,03 21796 3,11 19
977 1,93 20000 1,43 20
000 1,43
85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 10239 2,01 18
633 3,34 13389 2,22 11
760 1,68 9 397 0,91 20000 1,43 20
000 1,43
85216 - Zasiłki stałe 14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85219 - Ośrodek PomocySpołecznej 15 163
916 32,15 186757 33,44 195
697 32,39 224937 32,08 317
894 30,77 340000 24,38 340
000 24,38
85220 - Specjalistyczneporadnictwo, mieszkaniachronione i ośrodki interwencjikryzysowej
16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85228 - Usługi opiekuńczei specjalistyczne usługiopiekuńcze
17 95484 18,73 92
084 16,49 114782 19,00 111
402 15,89 140760 13,62 130
000 9,32 130000 9,32
85231 - Pomoc dlacudzoziemców 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85232 - Centra IntegracjiSpołecznej 19 22
000 4,31 30000 5,37 30
000 4,97 30000 4,28 30
000 2,90 30000 2,15 30
000 2,15
85278 - Usuwanie skutkówklęsk żywiołowych 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85295 - Pozostała działalnośćW tym:- klub integracji społecznej,- warsztat terapii zajęciowej,- prace społecznie użyteczne,- program "Pomoc państwa wzakresie dożywiania" - wkładwłasny gminy
21 23091 4,53 26
512 4,75 21364 3,54 21
546 3,07 20668 2,00 20
000 1,43 20000 1,43
85305 - Żłobki 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85306 - Kluby dziecięce 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85307 - Dzienni opiekunowie 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85311 - Rehabilitacjazawodowa i społeczna osóbniepełnosprawnych
25 41690 8,18 46
025 8,24 50066 8,29 50
440 7,19 54469 5,27 533
200 38,23 533200 38,23
85321 - Zespoły orzekania oniepełnosprawności 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85324 - PaństwowyFundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych
27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
85395 - Pozostała działalnośćw zakresie polityki społecznej 28 0 0,00 3 997 0,72 10
990 1,82 38818 5,54 167
814 16,24 49500 3,55 49
500 3,55
85415 - Pomoc materialna dlauczniów 29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
* procentowy udział w wydatkach ogółem
11. Wnioski końcowe
Ocena zasobów pomocy społecznej odzwierciedla działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie oraz jednostek współpracujących w realizacji zadańz zakresu polityki społecznej. Zaprezentowane dane wykraczają znacznie poza obszar pomocy społecznej, lecz ocena niektórych problemów związanych ze zjawiskiemwykluczenia społecznego nie będzie właściwa bez oceny lokalnej sytuacji na rynku pracy, dostępnego zasobu lokali socjalnych, czy też możliwości dostępu do różnych formaktywizacji społecznej i zawodowej. Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej dowodzi, iż działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie przynosi zamierzone rezultaty. Dane liczboweukazują, że skala potrzeb społecznych oraz skala możliwości ich zaspokojenia utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Na podstawie przedstawionych danych i analizy sytuacji można zauważyć potrzeby w zakresie pomocy społecznej w Gminie Chmielno na kolejne lata, m.in.: -dalszy rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających opieki; -zwiększenie liczby miejsc w Gminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz jego standaryzacja zgodnie z rozporządzeniem dot. mieszkań chronionych (w chwili obecnej nie spełniamywymogów oraz nie dysponujemy wolnymi mieszkaniami). -utworzenie wolnych mieszkań socjalnych, mieszkań rotacyjnych dla osób i rodzin nieporadnych życiowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; -stworzenie systemu wspierania osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin- działania opiekuńcze i terapeutyczne oraz upowszechnienie nowych form rehabilitacji; -zapewnienie równości szans osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji, edukacji, pracy, rekreacji, turystyki oraz zatrudnienia; -udzielenie wsparcia i uruchomienie Spółdzielni Socjalnej gdzie osoby niepełnosprawne, które do tej pory są uczestnikami ŚDS, WTZ czy CIS będą mogły kontynuowaćpracę; -likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności publicznej; -wspieranie przedsięwzięć służących utrzymaniu dziecka w rodzinie biologicznej; -rozpropagowanie idei i stworzenie systemu rodzin wspierających jako naturalnej metody pomocy rodzinie; -poszerzanie oferty pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową; -zapewnienie transportu na wyjazdy w teren. Powyżej zaprezentowane działania pozwolą na poszerzenie zasobów pomocy społecznej, które zaspokoją potrzeby mieszkańców Gminy Chmielno.