B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len...

29
B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 2016 Ki~evo za Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002 god.) i ~len 28 stav 1 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.61/2004, 96/2004 i 67/2007god.), Sovetot na op{tinata na Ki~evo sednica, odr`ana na godina, donese : 781.121.277 178.948.000 24.542.132 32.000.000 375.233.755 169.598.000 799.390 780.051.277 774.051.277 6.000.000 1.070.000 -1.070.000 7.200.000 7.200.000 0 8.270.000 8.270.000 1. Op{t del I. Vkupni prihodi Dano~ni prihodi Nedano~ni prihodi Kapitalni prihodi Prihodi od dotacii Prihodi od transferi Prihodi od donacii Vkupni rashodi II. Od utvrdeni nameni Rashodi od rezervi III. Deficit IV. Finansirawe Priliv Doma{.zadol`uvawa Stranski zaemi Odliv Otplata na glavnica ^len 1 Buxetot na Op{tinata Ki~evo za 2016 godina, se sostoi od : ^len 2 Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :

Transcript of B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len...

Page 1: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

B U X E T

na Op{tina

37 25.12.2015

2016Ki~evo za

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na

RM br.5/2002 god.) i ~len 28 stav 1 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata

samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.61/2004, 96/2004 i 67/2007god.), Sovetot na op{tinata

naKi~evo sednica, odr`ana na godina, donese :

781.121.277

178.948.000

24.542.132

32.000.000

375.233.755

169.598.000

799.390

780.051.277

774.051.277

6.000.000

1.070.000

-1.070.000

7.200.000

7.200.000

0

8.270.000

8.270.000

1. Op{t del

I. Vkupni prihodi

Dano~ni prihodi

Nedano~ni prihodi

Kapitalni prihodi

Prihodi od dotacii

Prihodi od transferi

Prihodi od donacii

Vkupni rashodiII.

Od utvrdeni nameni

Rashodi od rezervi

III. Deficit

IV. Finansirawe

Priliv

Doma{.zadol`uvawa

Stranski zaemi

Odliv

Otplata na glavnica

^len 1

Buxetot na Op{tinata Ki~evo za 2016 godina, se sostoi od :

^len 2

Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite

po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :

Page 2: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

799.390 7.200.000 788.321.277375.233.75519.127.132385.961.000729.549.686

2016Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Prihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti

Vkupni prihodiPotstavka

BILANS NA PRIHODI

Nivo na: POTSTAVKA

71 DANO^NI PRIHODI 178.948.000 0 0 0 0 178.948.000183.298.555711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 5.003.000 0 0 0 0 5.003.0005.193.555

711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkitekorisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnatasamouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon

2.003.555 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javnipretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {tovr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

711114 Danok na plati ostvareni vo stranstvo 30.000 3.000 0 0 0 0 3.000711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska

dejnost40.000 0 0 0 0 0 0

711139 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alnoutvrden neto prihod

120.000 0 0 0 0 0 0

713 Danoci na imot 47.050.000 0 0 0 0 47.050.00048.325.000713111 Danok na imot od fizicki lica 23.700.000 22.000.000 0 0 0 0 22.000.000713113 Danok na imot od pravni lica 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000713211 Danok na nasledstvo i podarok 2.500.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000713311 Danok na promet na nedvi`nosti 19.025.000 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000713512 Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot 100.000 50.000 0 0 0 0 50.000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 126.780.000 0 0 0 0 126.780.000129.780.000717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 400.000 300.000 0 0 0 0 300.000717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na

delovna prostorija10.500.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

717115 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni,motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to sepla}a pri registracija na vozilata

4.300.000 4.300.000 0 0 0 0 4.300.000

717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie 45.000.000 35.000.000 0 0 0 0 35.000.000717131 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostorii

za vr{ewe na dejnost1.300.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

717132 Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami, objavi i oglasi na javnimesta

1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 1.150.000

717133 Komunalna Taksa za koristewe muzika vo javnite lokali 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000717134 Komunalna Taksa za postavuvawe na vitrini za izlo`uvawe na stoki

nadvor od delovnite prostorii50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

717135 Komunalna Taksa za koristewe na plo{tadi i drug prostor vogradovite i drugite naseleni mesta,so cel izlo`uvawe na predmeti,prireduvawe izlo`bi i zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost

20.000 20.000 0 0 0 0 20.000

1

Page 3: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

799.390 7.200.000 788.321.277375.233.75519.127.132385.961.000729.549.686

2016Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Prihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti

Vkupni prihodiPotstavka

BILANS NA PRIHODI

Nivo na: POTSTAVKA

717137 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te 67.000.000 78.800.000 0 0 0 0 78.800.000717140 Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi koi se prihod na

els10.000 10.000 0 0 0 0 10.000

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 115.000 0 0 0 0 115.0000718117 Nadomest za dobivawe na licenca za ugostitelska dejnost vo no}en

bar, kabare, diskoklub i diskoklub na otvoren prostor0 115.000 0 0 0 0 115.000

72 NEDANO^NI PRIHODI 5.415.000 19.127.132 0 0 0 24.542.13224.751.500722 Globi, sudski i administrativni taksi 1.500.000 0 0 0 0 1.500.0002.500.000

722315 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kajorganite na op{tinata

2.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

723 Taksi i nadomestoci 200.000 19.067.132 0 0 0 19.267.13218.456.000723011 Taksi za diploma i sertifikat 930.000 0 930.000 0 0 0 930.000723012 Taksi za zapi{uvawe 1.720.000 0 1.720.000 0 0 0 1.720.000723013 Taksa za ispiti 1.600.000 0 1.600.000 0 0 0 1.600.000723019 Drugi obrazovni Taksi 2.450.000 0 3.100.000 0 0 0 3.100.000723111 celodnevna i pret{kolska gri`a 7.550.000 0 8.310.000 0 0 0 8.310.000723112 Sredstva za ekskurzii 2.116.850 0 1.402.000 0 0 0 1.402.000723113 [kolarini za nediplomski kursevi i seminari 230.000 0 230.000 0 0 0 230.000723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 1.390.000 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000723220 Prihodi od proda`ba na drugi proizvodi 80.000 0 80.000 0 0 0 80.000723911 Zakupnina od objekti 229.150 100.000 195.132 0 0 0 295.132723914 Prihodi od zakupnina na op{tinski imot 160.000 100.000 0 0 0 0 100.000

724 Drugi vladini uslugi 15.000 60.000 0 0 0 75.00015.500724116 Prihodi od katastarski Uslogi 500 0 0 0 0 0 0724125 Prihodi od tenderi (javni nara~ki) 15.000 15.000 60.000 0 0 0 75.000

725 Drugi nedano~ni prihodi 3.700.000 0 0 0 0 3.700.0003.780.000725939 Ostanati nedano~ni Prihodi 2.280.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000725943 2% od naplatenite premii za osiguruvawe na motorni vozila (kasko)

i osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motornite1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

73 KAPITALNI PRIHODI 32.000.000 0 0 0 0 32.000.00038.851.000733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 32.000.000 0 0 0 0 32.000.00038.851.000

733111 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji{te vosopstvenost na republika makedonija

11.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

733115 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vo sopstvenost na dr`avata 1.000 0 0 0 0 0 0

2

Page 4: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

799.390 7.200.000 788.321.277375.233.75519.127.132385.961.000729.549.686

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Prihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti

Vkupni prihodiPotstavka

BILANS NA PRIHODI

Nivo na: POTSTAVKA

733118 Nadomest za detalni geolo{ki istra`uvawa 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000733119 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po

osnova na prostor)2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

733120 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (poosnova na eksploatirana mineralna surovina)

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

733144 Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeniobjekti

14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000

733147 Nadomest za koncesii za koristewe na voda za proizvodstvo naelektri~na energija

6.850.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

74 TRANSFERI I DONACII 169.598.000 0 375.233.755 799.390 0 545.631.145475.448.631741 Transferi od drugi nivoa na vlast 169.598.000 0 375.233.755 0 0 544.831.755474.195.560

741111 Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast 25.000.000 44.000.000 0 0 0 0 44.000.000741113 Transferi od buxetite na fondovite 19.300.000 36.000.000 0 0 0 0 36.000.000741115 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv 51.472.000 59.598.000 0 0 0 0 59.598.000741119 Namenska dotacija na op{tinata za aktivnosti od po`arnikarstvo 7.729.600 0 0 8.157.000 0 0 8.157.000741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 365.758.960 0 0 367.076.755 0 0 367.076.755741211 Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast 4.935.000 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000

742 Donacii od stranstvo 0 0 0 799.390 0 799.3901.253.071742119 Drugi op{ti i tekovni donacii 1.253.071 0 0 0 799.390 0 799.390

75 DOMA{NO ZADOL@UVAWE 0 0 0 0 7.200.000 7.200.0007.200.000754 Drugo doma{no zadol`uvawe 0 0 0 0 7.200.000 7.200.0007.200.000

754111 Drugi doma{ni zadol`uvawa 7.200.000 0 0 0 0 7.200.000 7.200.000

3

Page 5: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

788.321.277799.390 7.200.000375.233.75519.127.132729.549.686 385.961.000

2016Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

40 PLATI I NADOMESTOCI 394.992.313 70.130.000 0 337.535.185 0 0 407.665.185

401 Osnovni plati 284.374.847 45.838.000 0 246.603.297 0 0 292.441.297

0401110 Osnovni plati -funkcioneri 800.000 900.000 0 0 0 900.000

0401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 31.350.000 33.000.000 0 0 0 33.000.000

0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 232.771.385 8.180.000 229.142.021 0 0 237.322.021

0401310 Personalen danok na dohod od plata 18.842.352 3.108.000 17.461.276 0 0 20.569.276

0401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 611.110 650.000 0 0 0 650.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 105.717.466 18.892.000 0 90.931.888 0 0 109.823.888

0402110 Osnovni pridonesi za PIO 70.485.932 12.304.000 61.007.489 0 0 73.311.489

0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 28.445.996 5.143.000 24.236.529 0 0 29.379.529

0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 2.071.710 516.700 1.673.104 0 0 2.189.804

0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 4.713.828 928.300 4.014.766 0 0 4.943.066

404 Nadomestoci 4.900.000 5.400.000 0 0 0 0 5.400.000

0404150 Drugi nadomestoci 4.900.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

0412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

0413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

42 STOKI I USLUGI 159.047.414 109.956.000 18.397.132 37.688.570 461.250 0 166.502.952

420 Patni i dnevni rashodi 877.000 577.000 250.000 20.000 0 0 847.000

155.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 362.000 97.000 20.000 0 0 272.000

60.000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 60.000 0 0 0 0 60.000

35.000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 335.000 300.000 0 0 0 335.000

0420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 120.000 180.000 0 0 0 180.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 55.044.336 35.167.000 3.120.000 19.467.977 0 0 57.754.977

800.000421110 Elektri~na energija 27.340.856 26.585.000 2.415.475 0 0 29.800.475

230.000421120 Vodovod i kanalizacija 789.887 270.000 127.796 0 0 627.796

158.000421130 \ubretarina 356.000 228.000 0 0 0 386.000

100.000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 100.000 0 0 0 0 100.000

0421220 Drva 1.142.976 34.000 1.123.008 0 0 1.157.008

1

Page 6: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

788.321.277799.390 7.200.000375.233.75519.127.132729.549.686 385.961.000

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

1.025.000421240 Te~ni goriva 17.166.445 2.400.000 15.487.654 0 0 18.912.654

113.000421310 Po{ta 619.500 460.000 18.500 0 0 591.500

398.000421320 Telefon i telefaks 2.156.672 1.640.000 145.544 0 0 2.183.544

26.000421390 Drugi tro{oci za komunikacija 26.000 0 0 0 0 26.000

220.000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 4.296.000 3.010.000 110.000 0 0 3.340.000

50.000421420 Registracija na motorni vozila 370.000 190.000 40.000 0 0 280.000

0421440 Transport na lu|e 680.000 350.000 0 0 0 350.000

423 Materijali i siten inventar 10.792.779 6.195.000 6.465.000 1.080.390 60.000 0 13.800.390

00 0 0 40.000 0 0 40.000

570.000423110 Kancelariski materijali 1.564.559 300.000 885.808 30.000 0 1.785.808

210.000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 583.000 240.000 2.582 0 0 452.582

20.000423190 Drugi administrativni materijali 20.000 0 0 0 0 20.000

0423210 Materijali za AOP 160.000 160.000 0 0 0 160.000

145.000423310 Uniformi 331.000 90.000 0 0 0 235.000

50.000423320 Obuvki 110.000 60.000 0 0 0 110.000

100.000423330 Postelnina 100.000 0 0 0 0 100.000

3.295.000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 3.938.250 1.305.000 40.000 0 0 4.640.000

2.000423510 Lekovi 2.000 0 0 0 0 2.000

150.000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 153.950 0 0 0 0 150.000

113.000423620 U~ili{ni materijali 113.000 0 0 0 0 113.000

325.000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 540.000 65.000 100.000 0 0 490.000

360.000423720 Materijali za razni popravki 510.000 20.000 10.000 0 0 390.000

780.000423810 Siten inventar 690.000 0 0 30.000 0 810.000

0423910 Drugi materijali za specijalna namena 12.520 0 0 0 0 0

345.000423990 Drugi materijali 1.964.500 3.955.000 2.000 0 0 4.302.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 46.546.408 46.225.000 1.019.000 880.843 0 0 48.124.843

30.000424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva¼¼è rezervni delovi, gumi) 710.000 630.000 80.000 0 0 740.000

0424190 Popravki na drugi vozila 720.000 700.000 0 0 0 700.000

614.000424210 Odr`uvawe na zgradi 2.195.064 105.000 650.843 0 0 1.369.843

0424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 76.783 60.000 35.000 0 0 95.000

95.000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 864.750 600.000 50.000 0 0 745.000

0424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 9.900.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000

2

Page 7: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

788.321.277799.390 7.200.000375.233.75519.127.132729.549.686 385.961.000

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

0424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 27.329.000 24.610.000 0 0 0 24.610.000

40.000424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 73.000 10.000 0 0 0 50.000

40.000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 240.000 300.000 30.000 0 0 370.000

115.000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 135.811 0 10.000 0 0 125.000

85.000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 302.000 160.000 25.000 0 0 270.000

0424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 100.000 50.000 0 0 0 50.000

0424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 3.900.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000

425 Dogovorni uslugi 38.599.191 17.042.000 5.960.232 15.874.933 335.250 0 39.212.415

0425110 Iznajmuvawe na kancelariski prostor 20.000 20.000 0 0 0 20.000

30.000425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 30.000 0 0 0 0 30.000

0425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 0 300.000 0 0 0 300.000

0425220 Bankarska provizija 12.000 10.000 0 0 0 10.000

250.000425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 250.000 0 0 0 0 250.000

305.000425240 Osiguruvawe za povreda i invaliditet 350.000 40.000 0 0 0 345.000

80.000425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 80.000 0 0 0 0 80.000

0425260 Osiguruvawe na motorni vozila 150.000 150.000 0 0 0 150.000

360.000425290 Drugi finansiski uslugi 365.000 20.000 0 0 0 380.000

150.000425310 Pravni uslugi 350.000 432.000 10.000 0 0 592.000

40.000425320 Sudski ve{ta~ewa 50.000 10.000 0 0 0 50.000

20.000425360 Pla}awe na sudski taksi 310.000 300.000 0 0 0 320.000

180.000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 648.450 0 208.000 0 0 388.000

0425610 Uslugi za za{tita na vodite, rekite i ezerata 330.000 100.000 0 0 0 100.000

0425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 5.815.250 4.420.000 0 215.250 0 4.635.250

35.000425730 Instruktori na kratki kursevi 35.000 0 0 0 0 35.000

2.070.000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 21.770.907 2.600.000 15.552.933 50.000 0 20.272.933

125.000425790 Drugi obrazovni uslugi 101.000 0 0 0 0 125.000

0425910 Preveduva~i 60.000 250.000 0 0 0 250.000

0425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 1.213.500 1.520.000 5.000 0 0 1.525.000

0425940 Ru{ewe na objekti 300.000 400.000 0 0 0 400.000

10.000425970 Konsultantski uslugi 0 400.000 0 0 0 410.000

0425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 50.000 50.000 0 0 0 50.000

2.305.232425990 Drugi dogovorni uslugi 6.308.084 6.020.000 99.000 70.000 0 8.494.232

3

Page 8: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

788.321.277799.390 7.200.000375.233.75519.127.132729.549.686 385.961.000

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

426 Drugi tekovni rashodi 7.187.700 4.750.000 1.582.900 364.427 66.000 0 6.763.327

0426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 1.250.000 850.000 0 0 0 850.000

25.000426210 Rashodi za reprezentacija 1.532.000 2.160.000 0 0 0 2.185.000

32.000426310 Seminari i konferencii 705.100 0 0 0 0 32.000

73.000426410 Objavuvawe na oglasi 1.235.000 1.120.000 15.000 0 0 1.208.000

1.452.900426990 Drugi operativni rashodi 2.465.600 620.000 349.427 66.000 0 2.488.327

45 KAMATNI PLA]AWA 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000

0452410 Kamata na krediti 120.000 120.000 0 0 0 120.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 24.668.569 26.570.000 100.000 0 338.140 0 27.008.140

463 Transferi do nevladini organizacii 6.700.000 9.500.000 0 0 0 0 9.500.000

0463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 3.300.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000

0463120 Transferi do sportski klubovi 2.800.000 5.300.000 0 0 0 5.300.000

0463160 Transferi do humanitarni organizacii 300.000 300.000 0 0 0 300.000

0463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 300.000 400.000 0 0 0 400.000

464 Razni transferi 17.968.569 17.070.000 100.000 0 338.140 0 17.508.140

0464110 Stipendii za studenti 320.000 320.000 0 0 0 320.000

0464310 Pla}awe za ishrana za deca so posebni potrebi 30.000 30.000 0 0 0 30.000

50.000464910 Pla}awe po sudski re{enija 14.500.429 11.500.000 0 0 0 11.550.000

0464940 Transferi pri penzionirawe 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000

50.000464990 Drugi transferi 1.618.140 3.720.000 0 338.140 0 4.108.140

47 SOCIJALNI BENEFICII 600.000 900.000 0 0 0 0 900.000

471 Socijalni nadomestoci 600.000 900.000 0 0 0 0 900.000

0471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 300.000 600.000 0 0 0 600.000

0471990 Druga socijalna pomo{ 300.000 300.000 0 0 0 300.000

48 KAPITALNI RASHODI 137.851.390 164.015.000 630.000 10.000 0 7.200.000 171.855.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.570.000 1.550.000 580.000 0 0 0 2.130.000

100.000480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 100.000 250.000 0 0 0 350.000

200.000480150 Kupuvawe na kujnska oprema 100.000 0 0 0 0 200.000

280.000480190 Kupuvawe na druga oprema 1.370.000 1.300.000 0 0 0 1.580.000

481 Grade`ni objekti 1.600.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

4

Page 9: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

788.321.277799.390 7.200.000375.233.75519.127.132729.549.686 385.961.000

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

0481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 1.600.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 124.891.390 150.935.000 0 0 0 0 150.935.000

0482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 1.200.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000

0482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 0 18.000.000 0 0 0 18.000.000

0482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 82.500.000 80.935.000 0 0 0 80.935.000

0482230 Rekonstrukcija na mostovi 200.000 2.700.000 0 0 0 2.700.000

0482710 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnabduvawe 1.000.000 600.000 0 0 0 600.000

0482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 9.000.000 0 0 0 0 0

0482730 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe 10.200.000 19.800.000 0 0 0 19.800.000

0482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 1.120.000 2.600.000 0 0 0 2.600.000

0482920 Izgradba na drugi objekti 17.700.000 23.900.000 0 0 0 23.900.000

0482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 1.000.000 0 0 0 0 0

0482940 Nadzor nad izgradbata 971.390 900.000 0 0 0 900.000

483 Kupuvawe na mebel 290.000 230.000 50.000 10.000 0 0 290.000

50.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 280.000 230.000 0 0 0 280.000

0483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 10.000 0 10.000 0 0 10.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 2.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

0485420 Nadomest za odzemen imot 2.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000

486 Kupuvawe na vozila 7.500.000 300.000 0 0 0 7.200.000 7.500.000

0486120 Kupuvawe na kamioni 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000

0486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 300.000 300.000 0 0 0 300.000

49 OTPLATA NA GLAVNICA 6.270.000 8.270.000 0 0 0 0 8.270.000

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 6.270.000 6.270.000 0 0 0 0 6.270.000

0491190 Otplata na glavninata od zaemite na drugi bilateralni kreditori 6.270.000 6.270.000 0 0 0 6.270.000

493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

0493110 Otplata na glavninata na kratkoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000

5

Page 10: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

A00 SOVET NA OP{TINA 15.006.000 16.185.000 0 0 0 0 16.185.000

PLATI I NADOMESTOCI40 5.000.000 5.450.000 0 0 0 0 5.450.000

401 Osnovni plati 600.000 650.000 0 0 0 0 650.000401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 600.000 650.000 0 0 0 650.0000

404 Nadomestoci 4.400.000 4.800.000 0 0 0 0 4.800.000404150 Drugi nadomestoci 4.400.000 4.800.000 0 0 0 4.800.0000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

STOKI I USLUGI42 1.686.000 2.115.000 0 0 0 0 2.115.000

420 Patni i dnevni rashodi 20.000 25.000 0 0 0 0 25.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 20.000 25.000 0 0 0 25.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 300.000 350.000 0 0 0 0 350.000421320 Telefon i telefaks 300.000 350.000 0 0 0 350.0000

423 Materijali i siten inventar 750.000 1.250.000 0 0 0 0 1.250.000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 700.000 1.200.000 0 0 0 1.200.0000423990 Drugi materijali 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

425 Dogovorni uslugi 150.000 100.000 0 0 0 0 100.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 100.000 100.000 0 0 0 100.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 50.000 0 0 0 0 00

426 Drugi tekovni rashodi 466.000 390.000 0 0 0 0 390.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 250.000 250.000 0 0 0 250.0000426210 Rashodi za reprezentacija 150.000 100.000 0 0 0 100.0000426990 Drugi operativni rashodi 66.000 40.000 0 0 0 40.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 1.420.000 1.420.000 0 0 0 0 1.420.000

463 Transferi do nevladini organizacii 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 300.000 300.000 0 0 0 300.0000463120 Transferi do sportski klubovi 300.000 300.000 0 0 0 300.0000463160 Transferi do humanitarni organizacii 300.000 300.000 0 0 0 300.0000463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

1

Page 11: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

464 Razni transferi 420.000 420.000 0 0 0 0 420.000464110 Stipendii za studenti 320.000 320.000 0 0 0 320.0000464310 Pla}awe za ishrana za deca so posebni potrebi 30.000 30.000 0 0 0 30.0000464990 Drugi transferi 70.000 70.000 0 0 0 70.0000

SOCIJALNI BENEFICII47 600.000 900.000 0 0 0 0 900.000

471 Socijalni nadomestoci 600.000 900.000 0 0 0 0 900.000471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 300.000 600.000 0 0 0 600.0000471990 Druga socijalna pomo{ 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

KAPITALNI RASHODI48 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

486 Kupuvawe na vozila 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

D00 GRADONA^ALNIK 5.277.000 8.205.000 0 0 0 0 8.205.000

PLATI I NADOMESTOCI40 1.257.000 1.415.000 0 0 0 0 1.415.000

401 Osnovni plati 880.000 990.000 0 0 0 0 990.000401110 Osnovni plati -funkcioneri 800.000 900.000 0 0 0 900.0000401310 Personalen danok na dohod od plata 80.000 90.000 0 0 0 90.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 377.000 425.000 0 0 0 0 425.000402110 Osnovni pridonesi za PIO 235.000 260.000 0 0 0 260.0000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 110.000 125.000 0 0 0 125.0000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 12.000 15.000 0 0 0 15.0000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 20.000 25.000 0 0 0 25.0000

STOKI I USLUGI42 2.010.000 2.690.000 0 0 0 0 2.690.000

420 Patni i dnevni rashodi 370.000 420.000 0 0 0 0 420.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 20.000 20.000 0 0 0 20.0000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 300.000 300.000 0 0 0 300.0000420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 50.000 100.000 0 0 0 100.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000421320 Telefon i telefaks 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

423 Materijali i siten inventar 40.000 40.000 0 0 0 0 40.000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 40.000 40.000 0 0 0 40.0000

425 Dogovorni uslugi 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

2

Page 12: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

425990 Drugi dogovorni uslugi 300.000 300.000 0 0 0 300.0000426 Drugi tekovni rashodi 1.100.000 1.730.000 0 0 0 0 1.730.000

426210 Rashodi za reprezentacija 950.000 1.680.000 0 0 0 1.680.0000426990 Drugi operativni rashodi 150.000 50.000 0 0 0 50.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 2.010.000 2.100.000 0 0 0 0 2.100.000

463 Transferi do nevladini organizacii 100.000 0 0 0 0 0 0463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 100.000 0 0 0 0 00

464 Razni transferi 1.910.000 2.100.000 0 0 0 0 2.100.000464910 Pla}awe po sudski re{enija 60.000 0 0 0 0 00464940 Transferi pri penzionirawe 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000464990 Drugi transferi 350.000 600.000 0 0 0 600.0000

OTPLATA NA GLAVNICA49 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000493110 Otplata na glavninata na kratkoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet 0 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 93.976.210 97.416.000 0 0 0 0 97.416.000

PLATI I NADOMESTOCI40 56.311.110 63.000.000 0 0 0 0 63.000.000

401 Osnovni plati 40.511.110 44.000.000 0 0 0 0 44.000.000401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 31.350.000 33.000.000 0 0 0 33.000.0000401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 6.750.000 8.000.000 0 0 0 8.000.0000401310 Personalen danok na dohod od plata 2.400.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 11.110 0 0 0 0 00

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 15.300.000 18.400.000 0 0 0 0 18.400.000402110 Osnovni pridonesi za PIO 10.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.0000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 4.200.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 400.000 500.000 0 0 0 500.0000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 700.000 900.000 0 0 0 900.0000

404 Nadomestoci 500.000 600.000 0 0 0 0 600.000404150 Drugi nadomestoci 500.000 600.000 0 0 0 600.0000

STOKI I USLUGI42 16.975.100 16.526.000 0 0 0 0 16.526.000

420 Patni i dnevni rashodi 115.000 130.000 0 0 0 0 130.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 45.000 50.000 0 0 0 50.0000420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 70.000 80.000 0 0 0 80.0000

3

Page 13: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 8.674.000 8.234.000 0 0 0 0 8.234.000421110 Elektri~na energija 1.720.000 1.720.000 0 0 0 1.720.0000421120 Vodovod i kanalizacija 200.000 200.000 0 0 0 200.0000421130 \ubretarina 120.000 120.000 0 0 0 120.0000421220 Drva 34.000 34.000 0 0 0 34.0000421240 Te~ni goriva 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.0000421310 Po{ta 460.000 460.000 0 0 0 460.0000421320 Telefon i telefaks 1.180.000 1.180.000 0 0 0 1.180.0000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 3.240.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000421420 Registracija na motorni vozila 220.000 120.000 0 0 0 120.0000421440 Transport na lu|e 300.000 200.000 0 0 0 200.0000

423 Materijali i siten inventar 1.370.000 920.000 0 0 0 0 920.000423110 Kancelariski materijali 400.000 300.000 0 0 0 300.0000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 330.000 200.000 0 0 0 200.0000423210 Materijali za AOP 160.000 160.000 0 0 0 160.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 50.000 0 0 0 0 00423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 30.000 60.000 0 0 0 60.0000423720 Materijali za razni popravki 120.000 0 0 0 0 00423810 Siten inventar 80.000 0 0 0 0 00423990 Drugi materijali 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.746.000 1.730.000 0 0 0 0 1.730.000424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva¼¼è rezervni delovi, gumi)600.000 600.000 0 0 0 600.0000424190 Popravki na drugi vozila 600.000 600.000 0 0 0 600.0000424210 Odr`uvawe na zgradi 135.000 100.000 0 0 0 100.0000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 50.000 0 0 0 0 00424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 33.000 10.000 0 0 0 10.0000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 200.000 300.000 0 0 0 300.0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 128.000 120.000 0 0 0 120.0000

425 Dogovorni uslugi 2.577.000 3.692.000 0 0 0 0 3.692.000425110 Iznajmuvawe na kancelariski prostor 20.000 20.000 0 0 0 20.0000425220 Bankarska provizija 12.000 10.000 0 0 0 10.0000425260 Osiguruvawe na motorni vozila 150.000 150.000 0 0 0 150.0000425290 Drugi finansiski uslugi 25.000 20.000 0 0 0 20.0000425310 Pravni uslugi 200.000 432.000 0 0 0 432.0000

4

Page 14: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

425320 Sudski ve{ta~ewa 10.000 10.000 0 0 0 10.0000425360 Pla}awe na sudski taksi 300.000 300.000 0 0 0 300.0000425910 Preveduva~i 60.000 250.000 0 0 0 250.0000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 1.000.000 1.300.000 0 0 0 1.300.0000425970 Konsultantski uslugi 0 400.000 0 0 0 400.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 800.000 800.000 0 0 0 800.0000

426 Drugi tekovni rashodi 2.493.100 1.820.000 0 0 0 0 1.820.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 50.000 50.000 0 0 0 50.0000426210 Rashodi za reprezentacija 250.000 250.000 0 0 0 250.0000426310 Seminari i konferencii 673.100 0 0 0 0 00426410 Objavuvawe na oglasi 1.120.000 1.120.000 0 0 0 1.120.0000426990 Drugi operativni rashodi 400.000 400.000 0 0 0 400.0000

KAMATNI PLA]AWA45 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000452410 Kamata na krediti 120.000 120.000 0 0 0 120.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 14.300.000 11.500.000 0 0 0 0 11.500.000

464 Razni transferi 14.300.000 11.500.000 0 0 0 0 11.500.000464910 Pla}awe po sudski re{enija 14.300.000 11.500.000 0 0 0 11.500.0000

OTPLATA NA GLAVNICA49 6.270.000 6.270.000 0 0 0 0 6.270.000

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 6.270.000 6.270.000 0 0 0 0 6.270.000491190 Otplata na glavninata od zaemite na drugi bilateralni kreditori 6.270.000 6.270.000 0 0 0 6.270.0000

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 530.000 780.000 0 0 0 0 780.000

KAPITALNI RASHODI48 530.000 780.000 0 0 0 0 780.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 300.000 550.000 0 0 0 0 550.000480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 250.000 0 0 0 250.0000480190 Kupuvawe na druga oprema 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

483 Kupuvawe na mebel 230.000 230.000 0 0 0 0 230.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 230.000 230.000 0 0 0 230.0000

EAA REKONSTRUKCIJA NA OP{TINSKIOBJEKT 1.600.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

KAPITALNI RASHODI48 1.600.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

481 Grade`ni objekti 1.600.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

5

Page 15: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 1.600.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 1.815.250 4.420.000 0 0 215.250 0 4.635.250

STOKI I USLUGI42 1.815.250 4.420.000 0 0 215.250 0 4.635.250

425 Dogovorni uslugi 1.815.250 4.420.000 0 0 215.250 0 4.635.250425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 1.815.250 4.420.000 0 0 215.250 4.635.2500

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000

KAPITALNI RASHODI48 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000

482 Drugi grade`ni objekti 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 600.000 600.000 0 0 0 600.0000

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 2.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

KAPITALNI RASHODI48 2.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 2.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000485420 Nadomest za odzemen imot 2.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.0000

FAA IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA TROTOARI 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

KAPITALNI RASHODI48 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

482 Drugi grade`ni objekti 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000482920 Izgradba na drugi objekti 3.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.0000

FAB IZRABOTKA NA GENERALEN URBANISTI^KI PLAN 4.000.000 0 0 0 0 0 0

STOKI I USLUGI42 4.000.000 0 0 0 0 0 0

425 Dogovorni uslugi 4.000.000 0 0 0 0 0 0425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 4.000.000 0 0 0 0 00

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 850.000 2.850.000 0 0 0 0 2.850.000

STOKI I USLUGI42 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

426 Drugi tekovni rashodi 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 800.000 2.800.000 0 0 0 0 2.800.000

463 Transferi do nevladini organizacii 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 200.000 200.000 0 0 0 200.0000463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

6

Page 16: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

464 Razni transferi 500.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000464990 Drugi transferi 500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.0000

G20 POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 135.000 200.000 0 0 0 0 200.000

STOKI I USLUGI42 85.000 150.000 0 0 0 0 150.000

425 Dogovorni uslugi 40.000 70.000 0 0 0 0 70.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 10.000 20.000 0 0 0 20.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 30.000 50.000 0 0 0 50.0000

426 Drugi tekovni rashodi 45.000 80.000 0 0 0 0 80.000426210 Rashodi za reprezentacija 30.000 30.000 0 0 0 30.0000426990 Drugi operativni rashodi 15.000 50.000 0 0 0 50.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

464 Razni transferi 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000464990 Drugi transferi 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 39.250.000 34.050.000 0 0 0 0 34.050.000

STOKI I USLUGI42 39.250.000 34.050.000 0 0 0 0 34.050.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 19.200.000 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000421110 Elektri~na energija 19.200.000 20.000.000 0 0 0 20.000.0000

423 Materijali i siten inventar 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000423990 Drugi materijali 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 20.000.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 20.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.0000

J40 JAVNA ^ISTOTA 3.295.000 5.640.000 0 0 0 0 5.640.000

STOKI I USLUGI42 2.355.000 4.640.000 0 0 0 0 4.640.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 110.000 100.000 0 0 0 0 100.000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 70.000 60.000 0 0 0 60.0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 40.000 40.000 0 0 0 40.0000

425 Dogovorni uslugi 2.245.000 4.540.000 0 0 0 0 4.540.000425240 Osiguruvawe za povreda i invaliditet 45.000 40.000 0 0 0 40.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 2.200.000 4.500.000 0 0 0 4.500.0000

KAPITALNI RASHODI48 940.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 940.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

7

Page 17: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

480190 Kupuvawe na druga oprema 940.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT11.009.000 15.600.000 0 0 0 0 15.600.000

STOKI I USLUGI42 11.009.000 15.600.000 0 0 0 0 15.600.000

423 Materijali i siten inventar 700.000 150.000 0 0 0 0 150.000423990 Drugi materijali 700.000 150.000 0 0 0 150.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 10.259.000 15.400.000 0 0 0 0 15.400.000424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 9.900.000 15.000.000 0 0 0 15.000.0000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 359.000 400.000 0 0 0 400.0000

425 Dogovorni uslugi 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 3.310.000 2.700.000 0 0 0 0 2.700.000

STOKI I USLUGI42 3.250.000 2.700.000 0 0 0 0 2.700.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.200.000 2.650.000 0 0 0 0 2.650.000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 700.000 600.000 0 0 0 600.0000424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 100.000 50.000 0 0 0 50.0000424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 2.400.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

425 Dogovorni uslugi 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000425990 Drugi dogovorni uslugi 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 60.000 0 0 0 0 0 0

464 Razni transferi 60.000 0 0 0 0 0 0464990 Drugi transferi 60.000 0 0 0 0 00

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 900.000 5.600.000 0 0 0 0 5.600.000

STOKI I USLUGI42 900.000 5.600.000 0 0 0 0 5.600.000

423 Materijali i siten inventar 600.000 3.200.000 0 0 0 0 3.200.000423990 Drugi materijali 600.000 3.200.000 0 0 0 3.200.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 0 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

425 Dogovorni uslugi 300.000 400.000 0 0 0 0 400.000425940 Ru{ewe na objekti 300.000 400.000 0 0 0 400.0000

J90 ODR@UVAWE NA PROSTORI ZA PARKIRAWE 870.000 2.260.000 0 0 0 0 2.260.000

8

Page 18: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

STOKI I USLUGI42 870.000 2.260.000 0 0 0 0 2.260.000

423 Materijali i siten inventar 150.000 60.000 0 0 0 0 60.000423310 Uniformi 150.000 60.000 0 0 0 60.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 700.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 700.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

425 Dogovorni uslugi 20.000 200.000 0 0 0 0 200.000425990 Drugi dogovorni uslugi 20.000 200.000 0 0 0 200.0000

JAA PRO{IRUVAWE I ODR@UVAWE NA JAVNO OSVETLUVAWE 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

STOKI I USLUGI42 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.0000

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 28.200.000 23.735.000 0 0 0 0 23.735.000

KAPITALNI RASHODI48 28.200.000 23.735.000 0 0 0 0 23.735.000

482 Drugi grade`ni objekti 28.200.000 23.735.000 0 0 0 0 23.735.000482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 1.200.000 800.000 0 0 0 800.0000482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 22.000.000 21.435.000 0 0 0 21.435.0000482920 Izgradba na drugi objekti 5.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

JDA REKONSTRUKCIJA I ODR@UVAWE NA MAGISTRALNI, SOBIRNI ULICI I STAMBENI ULICI57.800.000 76.000.000 0 0 0 0 76.000.000

KAPITALNI RASHODI48 57.800.000 76.000.000 0 0 0 0 76.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 57.800.000 76.000.000 0 0 0 0 76.000.000482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 0 700.000 0 0 0 700.0000482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 0 18.000.000 0 0 0 18.000.0000482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 57.500.000 57.000.000 0 0 0 57.000.0000482940 Nadzor nad izgradbata 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

JEA IZGRADBA I ODR@UVAWE NA PROSTORI ZA PARKIRAWE 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

KAPITALNI RASHODI48 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

482 Drugi grade`ni objekti 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 3.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.0000

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 5.500.000 20.600.000 0 0 0 0 20.600.000

9

Page 19: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

KAPITALNI RASHODI48 5.500.000 20.600.000 0 0 0 0 20.600.000

482 Drugi grade`ni objekti 5.500.000 20.600.000 0 0 0 0 20.600.000482710 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnabduvawe1.000.000 600.000 0 0 0 600.0000482730 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe 4.500.000 19.800.000 0 0 0 19.800.0000482940 Nadzor nad izgradbata 0 200.000 0 0 0 200.0000

JGA VODOSNABDUVAWE VO RURALNI PODRA^JA 15.000.000 0 0 0 0 0 0

KAPITALNI RASHODI48 15.000.000 0 0 0 0 0 0

482 Drugi grade`ni objekti 15.000.000 0 0 0 0 0 0482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 9.000.000 0 0 0 0 00482730 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe 5.700.000 0 0 0 0 00482940 Nadzor nad izgradbata 300.000 0 0 0 0 00

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI5.400.000 22.000.000 0 0 0 0 22.000.000

KAPITALNI RASHODI48 5.400.000 22.000.000 0 0 0 0 22.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 5.400.000 22.000.000 0 0 0 0 22.000.000482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 400.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000482920 Izgradba na drugi objekti 5.000.000 19.900.000 0 0 0 19.900.0000482940 Nadzor nad izgradbata 0 100.000 0 0 0 100.0000

JIA IZGRADBA NA KANALIZACII I PRE^ISTITELNI STANICI 5.000.000 0 0 0 0 0 0

KAPITALNI RASHODI48 5.000.000 0 0 0 0 0 0

482 Drugi grade`ni objekti 5.000.000 0 0 0 0 0 0482920 Izgradba na drugi objekti 4.700.000 0 0 0 0 00482940 Nadzor nad izgradbata 300.000 0 0 0 0 00

JK0 JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI) 7.200.000 0 0 0 0 7.200.000 7.200.000

KAPITALNI RASHODI48 7.200.000 0 0 0 0 7.200.000 7.200.000

486 Kupuvawe na vozila 7.200.000 0 0 0 0 7.200.000 7.200.000486120 Kupuvawe na kamioni 7.200.000 0 0 0 0 7.200.0007.200.000

K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST 2.790.000 0 1.190.000 1.600.000 0 0 2.790.000

PLATI I NADOMESTOCI40 1.424.382 0 0 1.477.192 0 0 1.477.192

401 Osnovni plati 1.039.628 0 0 1.075.180 0 0 1.075.180

10

Page 20: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 974.072 0 0 1.009.624 0 1.009.6240401310 Personalen danok na dohod od plata 65.556 0 0 65.556 0 65.5560

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 384.754 0 0 402.012 0 0 402.012402110 Osnovni pridonesi za PIO 260.542 0 0 277.800 0 277.8000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 100.560 0 0 100.560 0 100.5600402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 6.888 0 0 6.888 0 6.8880402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 16.764 0 0 16.764 0 16.7640

STOKI I USLUGI42 1.135.618 0 960.000 122.808 0 0 1.082.808

420 Patni i dnevni rashodi 40.000 0 40.000 0 0 0 40.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 40.000 0 40.000 0 0 40.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 354.810 0 250.000 52.000 0 0 302.000421110 Elektri~na energija 204.810 0 100.000 52.000 0 152.0000421120 Vodovod i kanalizacija 30.000 0 30.000 0 0 30.0000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 20.000 0 20.000 0 0 20.0000421310 Po{ta 10.000 0 10.000 0 0 10.0000421320 Telefon i telefaks 70.000 0 70.000 0 0 70.0000421390 Drugi tro{oci za komunikacija 20.000 0 20.000 0 0 20.0000

423 Materijali i siten inventar 310.808 0 290.000 20.808 0 0 310.808423110 Kancelariski materijali 70.808 0 50.000 20.808 0 70.8080423190 Drugi administrativni materijali 20.000 0 20.000 0 0 20.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 30.000 0 30.000 0 0 30.0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 30.000 0 30.000 0 0 30.0000423720 Materijali za razni popravki 50.000 0 50.000 0 0 50.0000423810 Siten inventar 50.000 0 50.000 0 0 50.0000423990 Drugi materijali 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 90.000 0 90.000 0 0 0 90.000424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 40.000 0 40.000 0 0 40.0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 50.000 0 50.000 0 0 50.0000

425 Dogovorni uslugi 220.000 0 190.000 30.000 0 0 220.000425290 Drugi finansiski uslugi 10.000 0 10.000 0 0 10.0000425360 Pla}awe na sudski taksi 10.000 0 10.000 0 0 10.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 200.000 0 170.000 30.000 0 200.0000

426 Drugi tekovni rashodi 120.000 0 100.000 20.000 0 0 120.000426990 Drugi operativni rashodi 120.000 0 100.000 20.000 0 120.0000

11

Page 21: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 100.000 0 100.000 0 0 0 100.000

464 Razni transferi 100.000 0 100.000 0 0 0 100.000464910 Pla}awe po sudski re{enija 50.000 0 50.000 0 0 50.0000464990 Drugi transferi 50.000 0 50.000 0 0 50.0000

KAPITALNI RASHODI48 130.000 0 130.000 0 0 0 130.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 80.000 0 80.000 0 0 0 80.000480190 Kupuvawe na druga oprema 80.000 0 80.000 0 0 80.0000

483 Kupuvawe na mebel 50.000 0 50.000 0 0 0 50.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 50.000 0 50.000 0 0 50.0000

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 3.330.000 4.250.000 0 0 0 0 4.250.000

STOKI I USLUGI42 530.000 750.000 0 0 0 0 750.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000421440 Transport na lu|e 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

423 Materijali i siten inventar 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 30.000 30.000 0 0 0 30.0000

425 Dogovorni uslugi 150.000 420.000 0 0 0 0 420.000425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 0 300.000 0 0 0 300.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 150.000 120.000 0 0 0 120.0000

426 Drugi tekovni rashodi 200.000 150.000 0 0 0 0 150.000426210 Rashodi za reprezentacija 120.000 100.000 0 0 0 100.0000426990 Drugi operativni rashodi 80.000 50.000 0 0 0 50.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 2.800.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

463 Transferi do nevladini organizacii 2.800.000 3.200.000 0 0 0 0 3.200.000463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 2.700.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 100.000 200.000 0 0 0 200.0000

464 Razni transferi 0 300.000 0 0 0 0 300.000464990 Drugi transferi 0 300.000 0 0 0 300.0000

L00 SPORT I REKREACIJA 3.540.000 6.345.000 0 0 0 0 6.345.000

STOKI I USLUGI42 840.000 1.145.000 0 0 0 0 1.145.000

12

Page 22: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 750.000 770.000 0 0 0 0 770.000421110 Elektri~na energija 300.000 500.000 0 0 0 500.0000421120 Vodovod i kanalizacija 80.000 70.000 0 0 0 70.0000421130 \ubretarina 70.000 100.000 0 0 0 100.0000421440 Transport na lu|e 300.000 100.000 0 0 0 100.0000

423 Materijali i siten inventar 30.000 315.000 0 0 0 0 315.000423720 Materijali za razni popravki 15.000 15.000 0 0 0 15.0000423990 Drugi materijali 15.000 300.000 0 0 0 300.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 30.000 30.000 0 0 0 30.0000

426 Drugi tekovni rashodi 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000426990 Drugi operativni rashodi 30.000 30.000 0 0 0 30.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 2.700.000 5.200.000 0 0 0 0 5.200.000

463 Transferi do nevladini organizacii 2.500.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000463120 Transferi do sportski klubovi 2.500.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000

464 Razni transferi 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000464990 Drugi transferi 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

MV0 REGIONALEN RAZVOJ 900.000 500.000 0 0 0 0 500.000

STOKI I USLUGI42 900.000 500.000 0 0 0 0 500.000

426 Drugi tekovni rashodi 900.000 500.000 0 0 0 0 500.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 900.000 500.000 0 0 0 500.0000

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 255.633.181 5.000.000 4.882.132 249.010.000 246.000 0 259.138.132

PLATI I NADOMESTOCI40 227.808.831 0 0 231.407.294 0 0 231.407.294

401 Osnovni plati 166.322.351 0 0 169.455.159 0 0 169.455.159401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 155.136.513 0 0 157.216.555 0 157.216.5550401310 Personalen danok na dohod od plata 11.185.838 0 0 12.238.604 0 12.238.6040

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 61.486.480 0 0 61.952.135 0 0 61.952.135402110 Osnovni pridonesi za PIO 41.094.042 0 0 41.476.815 0 41.476.8150402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 16.544.371 0 0 16.599.695 0 16.599.6950402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.128.528 0 0 1.141.313 0 1.141.3130402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 2.719.539 0 0 2.734.312 0 2.734.3120

STOKI I USLUGI42 27.723.921 5.000.000 4.882.132 17.592.706 246.000 0 27.720.838

13

Page 23: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

420 Patni i dnevni rashodi 120.000 0 0 20.000 0 0 20.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 120.000 0 0 20.000 0 20.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 15.167.526 4.400.000 290.000 13.485.977 0 0 18.175.977421110 Elektri~na energija 4.356.046 3.800.000 0 2.363.475 0 6.163.4750421120 Vodovod i kanalizacija 399.887 0 120.000 127.796 0 247.7960421220 Drva 1.108.976 0 0 1.123.008 0 1.123.0080421240 Te~ni goriva 8.641.445 600.000 0 9.557.654 0 10.157.6540421310 Po{ta 86.500 0 40.000 18.500 0 58.5000421320 Telefon i telefaks 238.672 0 70.000 145.544 0 215.5440421410 Goriva i masla (motorni vozila) 286.000 0 60.000 110.000 0 170.0000421420 Registracija na motorni vozila 20.000 0 0 40.000 0 40.0000421440 Transport na lu|e 30.000 0 0 0 0 00

423 Materijali i siten inventar 1.441.971 0 835.000 1.059.582 60.000 0 1.954.5820 0 0 0 40.000 0 40.0000

423110 Kancelariski materijali 543.751 0 220.000 865.000 30.000 1.115.0000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 88.000 0 85.000 2.582 0 87.5820423310 Uniformi 31.000 0 25.000 0 0 25.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 203.250 0 115.000 40.000 0 155.0000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 3.950 0 0 0 0 00423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 200.000 0 20.000 100.000 0 120.0000423720 Materijali za razni popravki 80.000 0 70.000 10.000 0 80.0000423810 Siten inventar 170.000 0 190.000 0 30.000 220.0000423910 Drugi materijali za specijalna namena 12.520 0 0 0 0 00423990 Drugi materijali 109.500 0 110.000 2.000 0 112.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.921.408 0 279.000 880.843 0 0 1.159.843424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva¼¼è rezervni delovi, gumi)50.000 0 0 80.000 0 80.0000424210 Odr`uvawe na zgradi 1.700.064 0 264.000 650.843 0 914.8430424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 16.783 0 0 35.000 0 35.0000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 84.750 0 15.000 50.000 0 65.0000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 0 0 0 30.000 0 30.0000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 20.811 0 0 10.000 0 10.0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 49.000 0 0 25.000 0 25.0000

425 Dogovorni uslugi 7.919.416 600.000 2.555.232 1.861.877 120.000 0 5.137.109425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

14

Page 24: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

425240 Osiguruvawe za povreda i invaliditet 305.000 0 305.000 0 0 305.0000425290 Drugi finansiski uslugi 100.000 0 120.000 0 0 120.0000425310 Pravni uslugi 40.000 0 40.000 10.000 0 50.0000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 408.450 0 60.000 208.000 0 268.0000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 5.793.382 600.000 1.070.000 1.591.877 50.000 3.311.8770425790 Drugi obrazovni uslugi 101.000 0 125.000 0 0 125.0000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 3.500 0 0 5.000 0 5.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 1.138.084 0 805.232 47.000 70.000 922.2320

426 Drugi tekovni rashodi 1.153.600 0 922.900 284.427 66.000 0 1.273.327426210 Rashodi za reprezentacija 7.000 0 0 0 0 00426410 Objavuvawe na oglasi 52.000 0 0 15.000 0 15.0000426990 Drugi operativni rashodi 1.094.600 0 922.900 269.427 66.000 1.258.3270

SUBVENCII I TRANSFERI46 90.429 0 0 0 0 0 0

464 Razni transferi 90.429 0 0 0 0 0 0464910 Pla}awe po sudski re{enija 90.429 0 0 0 0 00

KAPITALNI RASHODI48 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000

483 Kupuvawe na mebel 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 10.000 0 0 10.000 0 10.0000

N20 SREDNO OBRAZOVANIE 111.220.000 3.100.000 4.745.000 103.423.000 0 0 111.268.000

PLATI I NADOMESTOCI40 85.997.475 0 0 86.441.944 0 0 86.441.944

401 Osnovni plati 62.771.974 0 0 63.101.596 0 0 63.101.596401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 58.424.016 0 0 58.763.380 0 58.763.3800401310 Personalen danok na dohod od plata 4.347.958 0 0 4.338.216 0 4.338.2160

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 23.225.501 0 0 23.340.348 0 0 23.340.348402110 Osnovni pridonesi za PIO 15.520.684 0 0 15.649.644 0 15.649.6440402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 6.249.521 0 0 6.237.576 0 6.237.5760402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 428.022 0 0 427.404 0 427.4040402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 1.027.274 0 0 1.025.724 0 1.025.7240

STOKI I USLUGI42 25.222.525 3.100.000 4.745.000 16.981.056 0 0 24.826.056

420 Patni i dnevni rashodi 120.000 0 120.000 0 0 0 120.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 80.000 0 80.000 0 0 80.0000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 40.000 0 40.000 0 0 40.0000

15

Page 25: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 5.190.000 1.100.000 190.000 2.960.000 0 0 4.250.000421110 Elektri~na energija 800.000 500.000 0 0 0 500.0000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 80.000 0 80.000 0 0 80.0000421240 Te~ni goriva 3.600.000 600.000 0 2.960.000 0 3.560.0000421310 Po{ta 50.000 0 50.000 0 0 50.0000421320 Telefon i telefaks 60.000 0 60.000 0 0 60.0000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 600.000 0 0 0 0 00

423 Materijali i siten inventar 1.390.000 0 1.140.000 0 0 0 1.140.000423110 Kancelariski materijali 470.000 0 220.000 0 0 220.0000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 80.000 0 80.000 0 0 80.0000423310 Uniformi 70.000 0 70.000 0 0 70.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 50.000 0 50.000 0 0 50.0000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 100.000 0 100.000 0 0 100.0000423620 U~ili{ni materijali 100.000 0 100.000 0 0 100.0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 160.000 0 160.000 0 0 160.0000423720 Materijali za razni popravki 160.000 0 160.000 0 0 160.0000423810 Siten inventar 200.000 0 200.000 0 0 200.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 390.000 0 390.000 0 0 0 390.000424210 Odr`uvawe na zgradi 250.000 0 250.000 0 0 250.0000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 60.000 0 60.000 0 0 60.0000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 80.000 0 80.000 0 0 80.0000

425 Dogovorni uslugi 17.652.525 2.000.000 2.505.000 13.961.056 0 0 18.466.056425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 250.000 0 250.000 0 0 250.0000425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 30.000 0 30.000 0 0 30.0000425290 Drugi finansiski uslugi 230.000 0 230.000 0 0 230.0000425310 Pravni uslugi 60.000 0 60.000 0 0 60.0000425320 Sudski ve{ta~ewa 40.000 0 40.000 0 0 40.0000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 180.000 0 60.000 0 0 60.0000425730 Instruktori na kratki kursevi 35.000 0 35.000 0 0 35.0000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 15.977.525 2.000.000 1.000.000 13.961.056 0 16.961.0560425990 Drugi dogovorni uslugi 850.000 0 800.000 0 0 800.0000

426 Drugi tekovni rashodi 480.000 0 400.000 60.000 0 0 460.000426990 Drugi operativni rashodi 480.000 0 400.000 60.000 0 460.0000

16

Page 26: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

NAA IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA OSNOVNI U^ILI{TA 271.390 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

KAPITALNI RASHODI48 271.390 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 271.390 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000482230 Rekonstrukcija na mostovi 200.000 2.700.000 0 0 0 2.700.0000482940 Nadzor nad izgradbata 71.390 300.000 0 0 0 300.0000

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 2.100.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000

STOKI I USLUGI42 1.980.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.650.000 2.150.000 0 0 0 0 2.150.000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 150.000 150.000 0 0 0 150.0000424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 1.500.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

425 Dogovorni uslugi 330.000 100.000 0 0 0 0 100.000425610 Uslugi za za{tita na vodite, rekite i ezerata 330.000 100.000 0 0 0 100.0000

KAPITALNI RASHODI48 120.000 0 0 0 0 0 0

482 Drugi grade`ni objekti 120.000 0 0 0 0 0 0482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 120.000 0 0 0 0 00

RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI) 1.000.000 0 0 0 0 0 0

KAPITALNI RASHODI48 1.000.000 0 0 0 0 0 0

482 Drugi grade`ni objekti 1.000.000 0 0 0 0 0 0482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 1.000.000 0 0 0 0 00

V10 DETSKI GRADINKI 19.746.100 0 8.310.000 13.043.755 338.140 0 21.691.895

PLATI I NADOMESTOCI40 9.137.960 0 0 10.051.755 0 0 10.051.755

401 Osnovni plati 6.615.784 0 0 7.277.362 0 0 7.277.362401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 6.256.784 0 0 6.882.462 0 6.882.4620401310 Personalen danok na dohod od plata 359.000 0 0 394.900 0 394.9000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.522.176 0 0 2.774.393 0 0 2.774.393402110 Osnovni pridonesi za PIO 1.675.664 0 0 1.843.230 0 1.843.2300402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 671.544 0 0 738.698 0 738.6980402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 52.272 0 0 57.499 0 57.4990402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 122.696 0 0 134.966 0 134.9660

STOKI I USLUGI42 10.020.000 0 7.810.000 2.992.000 0 0 10.802.000

17

Page 27: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

420 Patni i dnevni rashodi 90.000 0 90.000 0 0 0 90.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 35.000 0 35.000 0 0 35.0000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 20.000 0 20.000 0 0 20.0000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 35.000 0 35.000 0 0 35.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 5.090.000 0 2.390.000 2.970.000 0 0 5.360.000421110 Elektri~na energija 700.000 0 700.000 0 0 700.0000421120 Vodovod i kanalizacija 80.000 0 80.000 0 0 80.0000421130 \ubretarina 158.000 0 158.000 0 0 158.0000421240 Te~ni goriva 3.725.000 0 1.025.000 2.970.000 0 3.995.0000421310 Po{ta 13.000 0 13.000 0 0 13.0000421320 Telefon i telefaks 198.000 0 198.000 0 0 198.0000421390 Drugi tro{oci za komunikacija 6.000 0 6.000 0 0 6.0000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 160.000 0 160.000 0 0 160.0000421420 Registracija na motorni vozila 50.000 0 50.000 0 0 50.0000

423 Materijali i siten inventar 3.750.000 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000423110 Kancelariski materijali 80.000 0 80.000 0 0 80.0000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 45.000 0 45.000 0 0 45.0000423310 Uniformi 50.000 0 50.000 0 0 50.0000423320 Obuvki 50.000 0 50.000 0 0 50.0000423330 Postelnina 100.000 0 100.000 0 0 100.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 2.800.000 0 3.100.000 0 0 3.100.0000423510 Lekovi 2.000 0 2.000 0 0 2.0000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 50.000 0 50.000 0 0 50.0000423620 U~ili{ni materijali 13.000 0 13.000 0 0 13.0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 115.000 0 115.000 0 0 115.0000423720 Materijali za razni popravki 80.000 0 80.000 0 0 80.0000423810 Siten inventar 190.000 0 340.000 0 0 340.0000423990 Drugi materijali 175.000 0 175.000 0 0 175.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 260.000 0 260.000 0 0 0 260.000424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva¼¼è rezervni delovi, gumi)30.000 0 30.000 0 0 30.0000424210 Odr`uvawe na zgradi 100.000 0 100.000 0 0 100.0000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 20.000 0 20.000 0 0 20.0000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 40.000 0 40.000 0 0 40.0000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 35.000 0 35.000 0 0 35.0000

18

Page 28: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 35.000 0 35.000 0 0 35.0000425 Dogovorni uslugi 680.000 0 710.000 22.000 0 0 732.000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 50.000 0 50.000 0 0 50.0000425310 Pravni uslugi 50.000 0 50.000 0 0 50.0000425360 Pla}awe na sudski taksi 0 0 10.000 0 0 10.0000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 60.000 0 60.000 0 0 60.0000425970 Konsultantski uslugi 0 0 10.000 0 0 10.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 520.000 0 530.000 22.000 0 552.0000

426 Drugi tekovni rashodi 150.000 0 160.000 0 0 0 160.000426210 Rashodi za reprezentacija 25.000 0 25.000 0 0 25.0000426310 Seminari i konferencii 32.000 0 32.000 0 0 32.0000426410 Objavuvawe na oglasi 63.000 0 73.000 0 0 73.0000426990 Drugi operativni rashodi 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 338.140 0 0 0 338.140 0 338.140

464 Razni transferi 338.140 0 0 0 338.140 0 338.140464990 Drugi transferi 338.140 0 0 0 338.140 338.1400

KAPITALNI RASHODI48 250.000 0 500.000 0 0 0 500.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 250.000 0 500.000 0 0 0 500.000480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 100.000 0 100.000 0 0 100.0000480150 Kupuvawe na kujnska oprema 100.000 0 200.000 0 0 200.0000480190 Kupuvawe na druga oprema 50.000 0 200.000 0 0 200.0000

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 8.495.555 675.000 0 8.157.000 0 0 8.832.000

PLATI I NADOMESTOCI40 8.055.555 265.000 0 8.157.000 0 0 8.422.000

401 Osnovni plati 5.634.000 198.000 0 5.694.000 0 0 5.892.000401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 5.230.000 180.000 0 5.270.000 0 5.450.0000401310 Personalen danok na dohod od plata 404.000 18.000 0 424.000 0 442.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.421.555 67.000 0 2.463.000 0 0 2.530.000402110 Osnovni pridonesi za PIO 1.700.000 44.000 0 1.760.000 0 1.804.0000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 570.000 18.000 0 560.000 0 578.0000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 44.000 1.700 0 40.000 0 41.7000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 107.555 3.300 0 103.000 0 106.3000

STOKI I USLUGI42 440.000 410.000 0 0 0 0 410.000

19

Page 29: B U X E T · 2018. 6. 1. · B U X E T na Op{tina 37 25.12.2015 Ki~evo za 2016 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

788.321.2777.200.000799.39019.127.132 375.233.755729.549.686 385.961.000

420 Patni i dnevni rashodi 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 2.000 2.000 0 0 0 2.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 168.000 163.000 0 0 0 0 163.000421110 Elektri~na energija 60.000 65.000 0 0 0 65.0000421130 \ubretarina 8.000 8.000 0 0 0 8.0000421320 Telefon i telefaks 10.000 10.000 0 0 0 10.0000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 10.000 10.000 0 0 0 10.0000421420 Registracija na motorni vozila 80.000 70.000 0 0 0 70.0000

423 Materijali i siten inventar 110.000 110.000 0 0 0 0 110.000423310 Uniformi 30.000 30.000 0 0 0 30.0000423320 Obuvki 60.000 60.000 0 0 0 60.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 5.000 5.000 0 0 0 5.0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 5.000 5.000 0 0 0 5.0000423720 Materijali za razni popravki 5.000 5.000 0 0 0 5.0000423990 Drugi materijali 5.000 5.000 0 0 0 5.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 160.000 135.000 0 0 0 0 135.000424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva¼¼è rezervni delovi, gumi)30.000 30.000 0 0 0 30.0000424190 Popravki na drugi vozila 120.000 100.000 0 0 0 100.0000424210 Odr`uvawe na zgradi 10.000 5.000 0 0 0 5.0000

20