Post on 06-Aug-2020
Ocena zasobów pomocy społecznej
ZA 2016 ROK
Autorzy:
Anna KwaśniewskaMałgorzata Rychlińska
2
SPIS TREŚCI STRONA
1 Wprowadzenie 32 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 33 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 43.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 83.2 POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR 114 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 145 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 166 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 226.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 236.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 237 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu
terytorialnego24
8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 269 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 2710 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 2810.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 2810.2 KOSZTY 3110.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 3110.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 3210.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 3310.6 POMOC W FORMIE USŁUG 3410.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 3510.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 3610.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 3711 Wnioski końcowe 40
3
1. Wprowadzenie
Analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej stanowi podstawę do oceny zasobów pomocy społecznej, ale jednocześnie innych zasobów Konina niezbędnychmieszkańcom miasta, w tym także niebędących świadczeniobiorcami pomocy społecznej.
2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
Mieszkańców Konina z roku na rok ubywa. Niestety nie ubywa problemów społecznych. Cały czas utrzymuje się wysokie bezrobocie (mimo niewielkiego z roku na rokspadku), stąd też znaczna liczba mieszkańców nadal objęta jest wsparciem pomocy społecznej. Sytuacja materialna wielu mieszkańców Konina jest bardzo trudna. Wynika to przede wszystkim z utrzymującego się bezrobocia, niskiego poziomu wynagrodzeń oraz niskich świadczeń emerytalno-rentowych, a także samotnego prowadzenia gospodarstwa domowego. W Koninie zamieszkuje wiele samotnych i starszych osób, co powodujezwiększone wydatki związane z zapewnieniem im opieki w placówkach całodobowych, w placówkach wsparcia dziennego oraz w formie usług. Dzieci mieszkańców miasta mają zapewniony dostęp do przedszkoli i punktów przedszkolnych. Natomiast nie wszystkie dzieci mogą skorzystać z miejsc w żłobkach zpowodu braku wolnych miejsc i braku możliwości technicznych bądź lokalowych, by zwiększyć ich liczbę. Powodem nieprzyznania miejsca w żłobku było także zameldowaniedziecka poza gminą Konin. W 2016 r. nie przyznano miejsca w żłobku dla 90 dzieci. W latach 2014-2016 na terenie miasta Konina nie funkcjonowała forma opieki naddziećmi do lat trzech (wiersz 19). Dodatkowe uwagi: - Liczba mieszkańców miasta Konina wiersze 1- 9 – zasilona została automatycznie z danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS zgodnie z wytycznymi do ocenyzasobów pomocy społecznej uzyskanymi z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. - W wierszu 13 (rok oceny) ujęto mieszkania komunalne w zasobie gminy: w budynkach komunalnych (959) i wspólnot mieszkaniowych (935), KSM (5) oraz lokale SkarbuPaństwa (1). Dodatkowo Miasto Konin wynajmuje lokale mieszkalne od osób trzecich tj. Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o, Konińskiej SpółdzielniMieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Zakole 5 (lokale o łącznej powierzchni użytkowej 1242,32 m2, liczba lokali 30), a następnie podnajmuje jako lokale komunalnelub socjalne dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Konina (dane uzyskane z Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie). - W wierszach 18 i 20 kolumnie „Rok oceny” zawarto dane dotyczące 1 Żłobka Miejskiego i 1 Niepublicznego Żłobka (łącznie 153 miejsca) oraz 3 klubów dziecięcych (51miejsc). - W wierszu 21 (rok oceny) uwzględniono dane uzyskane z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie (nie przyznano miejsc w żłobkach 90 dzieciom. - W wierszu 22-23 zostały zawarte dane dotyczące 18 przedszkoli publicznych (2510 miejsc), 7 niepublicznych (260 miejsc), oraz 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach(60 miejsc). - Wiersze 22-24 nie dotyczą tytułu tabeli „Powody nie przyznania miejsca w żłobku”. - Wiersz 25 nie dotyczy tytułu tabeli „Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu”. - Wiersz 28 - dane uzyskane z Raportu – „Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025”.
DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ(stan na 31.XII)
Lata poprzednie PROGNOZA*
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
MIESZKAŃCY (w osobach)
Ogółem 1 77 224 76 547 75 875 75 875 75 875
KOBIETY
Ogółem 2 40 526 40 230 39 953 39 953 39 953
Wiek 0-17 3 6 036 5 922 5 809 5 809 5 809
Wiek 18-59 4 23 411 22 846 22 314 22 314 22 314
Wiek 60 lat i więcej 5 11 079 11 462 11 830 11 830 11 830
MĘŻCZYŹNI
Ogółem 6 36 698 36 317 35 922 35 922 35 922
Wiek 0-17 7 6 484 6 298 6 134 6 134 6 134
Wiek 18-64 8 25 232 24 819 24 365 24 365 24 365
Wiek 65 lat i więcej 9 4 982 5 200 5 423 5 423 5 423
RYNEK PRACY
Bezrobotni ogółem 10 4 406 3 942 3 642 3 642 3 642
Bezrobotni długotrwale ogółem 11 2 696 2 400 2 271 2 271 2 271
Bezrobotni ogółem z prawem dozasiłku 12 423 401 347 347 347
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Liczba mieszkań komunalnych wzasobie gminy 13 2 023 1 994 1 950 1 900 1 850
Liczba wniosków złożonych namieszkanie komunalne z zasobówgminy
14 198 132 156 150 150
w tym z wiersza 13:Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 15 257 272 271 271 271
Liczba oczekujących na mieszkaniesocjalne 16 393 627 569 600 600
4
Lata poprzednie PROGNOZA*
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Liczba wyroków eksmisyjnych bezwskazania lokalu socjalnego 17 15 78 49 50 50
Liczba żłobków (żłobki, klubydziecięce, oddziały żłobkowe wprzedszkolach)
18 5 5 5 5 5
Liczba opiekunów dziennych dodzieci 19 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki,kluby dziecięce, oddziały żłobkowew przedszkolach)
20 194 204 204 204 204
Liczba dzieci, którym nie przyznanomiejsc w żłobku (żłobek, klubdziecięcy, oddziały żłobkowe wprzedszkolach)
21 0 49 90 0 0
Powody nie przyznania miejsca w żłobku
Liczba przedszkoli (przedszkolawraz z oddziałami przedszkolnymiprzy szkołach)
22 23 24 28 28 28
Liczba miejsc w przedszkolach(przedszkola wraz z oddziałamiprzedszkolnymi przy szkołach)
23 2 762 2 802 2 830 2 830 2 830
Liczba dzieci, którym nie przyznanomiejsc w przedszkolu wg złożonychwniosków
24 41 0 0 0 0
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu
Liczba świetlic i klubów dla dzieci imłodzieży - ogółem 25 23 23 23 23 23
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")
Przyszkolne 26 0 0 0 0 0
Pozaszkolne 27 23 23 23 23 23
Liczba klubów i innych miejscspotkań dla seniorów 28 8 8 8 8 8
Liczba hospicjów 29 1 1 1 1 1
Liczba ośrodków dla cudzoziemców 30 0 0 0 0 0
* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczbyodpowiadające danym z kolumny "Rok oceny".
3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
Z roku na rok obserwowany jest niewielki spadek osób korzystających z pomocy i wsparcia, na co wpływ może mieć również niewielki spadek bezrobocia oraz wypłacanerodzinom od kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus). Przyczyny udzielania świadczeń są różne, najczęściej w rodzinach występujewięcej niż jedna z przyczyn uprawniająca ją do pomocy. Główną okolicznością do przyznania pomocy jest ubóstwo rodzin, które często spowodowane jest bezrobociem.Zauważalny jest spadek rodzin, w których występują problemy związane z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz używaniem alkoholu. Rośnienatomiast zapotrzebowanie na pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mieszkańcy Konina mają dostęp w szerokim zakresie do poradnictwa specjalistycznego, są obejmowani pracą socjalną, jak również mają całodobowy dostęp do interwencjikryzysowej.
Dodatkowe uwagi: - W wierszu 1 ujęto również pomoc udzieloną osobom wyłącznie w postaci pracy socjalnej. - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie posiada danych dotyczących osób długotrwale korzystających, osób w wieku 0-17, w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym (wiersze3-6), z podziałem na kobiety i mężczyzn (wiersze 9-18). - W wierszu 25 dotyczącym liczby osób, z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy przyjęto liczbę rodzin. - W wierszach 58, 61 i 64 - kwota świadczeń została pomniejszona o obowiązkową odpłatność klienta za usługi. - W wierszu 69 i 70 zawarto dane dotyczące tylko interwencji kryzysowej udzielonej w formie schronienia w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji KryzysowejMiejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. - W tabeli 3 – Dane o korzystaniu z pomocy i wsparcia, tabeli 3.1 – Gmina - zadania OPS oraz MOPS, MOPR nie uwzględniono zadania zleconego gminie – wynagrodzeniadla opiekunów prawnych: 2014 r. – 14 opiekunów sprawujących opiekę nad 25 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, wypłacono 286 wynagrodzeń na kwotę 57.933,87zł; 2015 r. – 13 opiekunów sprawujących opiekę nad 21 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, wypłacono 252 wynagrodzenia na kwotę 56.850,00 zł; 2016 r. –15 opiekunów sprawujących opiekę nad 24 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, wypłacono 235 wynagrodzeń na kwotę 57.580,00 zł. Wysokośćwynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy.
DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym)
5
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA
Liczba osób 1 5 280 4 994 4 386 4 386
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób 2 4 738 4 564 4 138 4 138
W tym: osoby długotrwalekorzystające 3
Wiek 0-17 4
Wiek produkcyjny * 5
Wiek poprodukcyjny ** 6
Liczba rodzin 7 3 454 3 362 3 095 3 095
Liczba osób w rodzinach 8 7 111 7 051 6 236 6 236
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)
Ogółem 9
W tym: osoby długotrwalekorzystające 10
Wiek 0-17 11
Wiek 18-59 12
Wiek 60 lat i więcej 13
w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)
Ogółem 14
W tym: osoby długotrwalekorzystające 15
Wiek 0-17 16
Wiek 18-64 17
Wiek 65 lat i więcej 18
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem 19 2 995 2 790 2 646 2 646
Liczba rodzin 20 2 898 2 722 2 599 2 599
Liczba osób w rodzinach 21 5 835 5 505 5 171 5 171
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem 22 1 784 1 907 1 718 1 718
Liczba rodzin 23 1 529 1 417 1 307 1 307
Liczba osób w rodzinach 24 3 888 3 774 3 260 3 260
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Liczba osób ogółem 25 3 454 3 362 3 095 3 095
Liczba rodzin 26 3 454 3 362 3 095 3 095
Liczba osób w rodzinach 27 7 111 7 051 6 236 6 236
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA
UBÓSTWO
Liczba rodzin 28 2 612 2 620 2 473 2 473
Liczba osób w rodzinach 29 4 827 4 841 4 694 4 694
BEZROBOCIE
Liczba rodzin 30 2 295 2 173 1 984 1 984
6
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Liczba osób w rodzinach 31 4 977 4 625 4 053 4 053
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Liczba rodzin 32 572 638 693 693
Liczba osób w rodzinach 33 1 001 1 023 1 074 1 074
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
Liczba rodzin 34 1 005 951 951 951
Liczba osób w rodzinach 35 2 009 1 797 1 698 1 698
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Liczba rodzin 36 465 410 358 358
Liczba osób w rodzinach 37 1 369 1 224 1 082 1 082
ALKOHOLIZM
Liczba rodzin 38 351 296 271 271
Liczba osób w rodzinach 39 506 430 328 328
NARKOMANIA
Liczba rodzin 40 16 21 25 25
Liczba osób w rodzinach 41 16 32 29 29
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
Liczba rodzin 42 79 79 80 80
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ
Liczba rodzin 43 64 54 54 54
BEZDOMNOŚĆ
Liczba rodzin 44 147 153 146 146
Liczba osób w rodzinach 45 148 154 148 148
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
Liczba rodzin 46 49 49 40 40
Liczba osób w rodzinach 47 54 56 43 43
ZDARZENIA LOSOWE
Liczba rodzin 48 8 7 3 3
Liczba osób w rodzinach 49 20 13 6 6
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE
Liczba osób 50 0 6 0 0
SIEROCTWO
Liczba rodzin 51 4 3 3 3
Liczba osób w rodzinach 52 13 9 8 8
PRZEMOC W RODZINIE
Liczba rodzin 53 62 116 67 67
Liczba osób w rodzinach 54 156 246 183 183
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI
Liczba rodzin 55 0 0 0 0
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM
7
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Liczba osób 56 204 218 253 253
Liczba świadczeń 57 75 837 80 037 82 856 82 856
Kwota świadczeń w złotych 58 778 111 854 118 948 594 948 594
W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)
Liczba osób 59 4 7 8 8
Liczba świadczeń 60 1 751 1 543 2 598 2 598
Kwota świadczeń w złotych 61 15 465 17 231 19 916 19 916
SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Liczba osób 62 25 22 32 32
Liczba świadczeń 63 19 712 20 904 22 628 22 628
Kwota świadczeń w złotych 64 293 203 307 687 324 978 324 978
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
Liczba rodzin 65 456 376 122 122
Liczba osób w rodzinach 66 1 301 1 016 246 246
PRACA SOCJALNA
Liczba rodzin 67 3 556 3 689 3 198 3 198
Liczba osób w rodzinach 68 7 213 7 663 6 370 6 370
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Liczba rodzin 69 20 14 13 13
Liczba osób w rodzinach 70 50 37 33 33
KONTRAKT SOCJALNY
Liczba zawartych kontraktówsocjalnych 71 155 192 146 146
Liczba osób ogółem objętychkontraktem 72 174 202 199 199
W tym: liczba osób objętychkontraktem w Klubie IntegracjiSpołecznej
73 63 51 47 47
* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
8
3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
Mieszkańcy Konina korzystają z różnego rodzaju świadczeń. Zauważalny jest z roku na rok wzrost osób korzystających z zasiłku stałego.
Dodatkowe uwagi: - Wiersze 28 i 29 zawierają dane ze sprawozdania MPiPS-3 dotyczące zasiłków celowych i w naturze oraz zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wynikuzdarzenia losowego. - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie posiadał danych za lata 2014 i 2015, zawartych w wierszach 47- 49, ponieważ osoby przebywające w schronisku i noclegownikorzystały z pomocy w formie schronienia na podstawie innego dokumentu, niż decyzja administracyjna. Od 5 września 2016 r. w związku ze zmianą przepisów na tę formępomocy tutejszy Ośrodek wydaje decyzje administracyjne. W okresie od 5 września do 31 grudnia 2016 r. przyznano 1657 świadczeń dla 17 osób z 17 rodzin. - W wierszach 50 – 52 wpisano zero, ponieważ nie wydawano odrębnych decyzji administracyjnych na pomoc w formie ubrania. Przyznawano pomoc na ten cel w formiezasiłku celowego. - W wierszach 56-58 za 2014r., 2015r. i 2016r. nie uwzględniono osób (świadczeń i kwot świadczeń), za których członkowie rodzin zobowiązani są do odpłatności za pobyttych osób w domu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do kwoty stanowiącej 100% kosztu utrzymania pensjonariusza. Wpłaty dokonywane przezrodziny stanowią dochody gminy. - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie posiada danych dotyczących indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (CIS) - wiersz 60. - W wierszu 61 dotyczącym liczby rodzin objętych pracą asystenta rodziny i wierszu 63 dotyczącym liczby asystentów rodziny uwzględniono asystentów rodziny oraz rodzinyobjęte ich pracą również w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2014-2016 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. - W wierszu 64 zostały ujęte wydatki po stronie gminy w związku z pobytem dziecka w pieczy zastępczej.
GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ZASIŁEK STAŁY
Liczba osób 1 519 529 573 573
Liczba świadczeń 2 5 196 5 398 5 757 5 757
Kwota świadczeń w złotych 3 2 246 657 2 451 991 2 920 800 2 920 800
W tym: (wiersze 4-6)
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących
Liczba osób 4 428 427 476 476
Liczba świadczeń 5 4 352 4 478 4 803 4 803
Kwota świadczeń w złotych 6 2 023 906 2 202 459 2 626 299 2 626 299
W tym: (wiersze 7-9)
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Liczba osób 7 95 104 106 106
Liczba świadczeń 8 844 920 954 954
Kwota świadczeń w złotych 9 222 751 249 532 294 501 294 501
ZASIŁEK OKRESOWY
Liczba osób 10 2 126 2 040 1 850 1 850
Liczba świadczeń 11 16 338 15 278 13 885 13 885
Kwota świadczeń w złotych 12 5 023 589 4 836 811 4 617 033 4 617 033
W tym: (wiersze 13-24)
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia
Liczba osób 13 1 973 1 868 1 673 1 673
Liczba świadczeń 14 15 290 14 122 12 765 12 765
Kwota świadczeń w złotych 15 4 760 707 4 559 334 4 348 757 4 348 757
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby
Liczba osób 16 50 61 59 59
Liczba świadczeń 17 302 328 295 295
Kwota świadczeń w złotych 18 75 959 86 859 84 604 84 604
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności
Liczba osób 19 114 115 120 120
9
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Liczba świadczeń 20 746 828 825 825
Kwota świadczeń w złotych 21 186 923 190 618 183 672 183 672
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnieńdo świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Liczba osób 22 0 0 0 0
Liczba świadczeń 23 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 0 0
Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b
Liczba osób 25 0 0 0 0
Liczba świadczeń 26 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM
Liczba osób 28 2 968 2 760 2 621 2 621
Kwota świadczeń w złotych 29 4 795 256 3 758 729 3 829 868 3 829 868
W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMUWIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
Liczba osób 30 2 846 2 716 2 575 2 575
Liczba świadczeń 31 21 734 21 489 20 528 20 528
Kwota świadczeń w złotych 32 3 204 058 2 873 695 3 246 610 3 246 610
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Liczba osób 33 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
POSIŁEK OGÓŁEM
Liczba osób 35 1 755 1 720 1 490 1 490
Liczba świadczeń 36 235 019 223 735 199 346 199 346
Kwota świadczeń w złotych 37 680 027 652 986 587 479 587 479
W TYM: DLA DZIECI
Liczba osób 38 1 428 1 400 1 152 1 152
Liczba świadczeń 39 181 653 168 125 147 686 147 686
Kwota świadczeń w złotych 40 557 336 519 446 462 263 462 263
W tym: (z wierszy 35-37)POSIŁEK
- świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
Liczba osób 41 1 755 1 720 1 490 1 490
Liczba świadczeń 42 235 019 223 735 199 346 199 346
Kwota świadczeń w złotych 43 680 027 652 986 587 479 587 479
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)
Liczba osób 44 1 428 1 400 1 152 1 152
Liczba świadczeń 45 181 653 168 125 147 686 147 686
Kwota świadczeń w złotych 46 557 336 519 446 462 263 462 263
SCHRONIENIE
Liczba osób 47 0 0 17 17
10
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Liczba świadczeń 48 0 0 1 657 1 657
Kwota świadczeń w złotych 49 0 0 0 0
UBRANIE
Liczba osób 50 0 0 0 0
Liczba świadczeń 51 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0
SPRAWIENIE POGRZEBU
Liczba osób 53 3 3 1 1
Liczba świadczeń 54 3 3 1 1
Kwota świadczeń w złotych 55 6 080 6 580 2 690 2 690
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba osób 56 123 125 128 128
Liczba świadczeń 57 1 327 1 343 1 364 1 364
Kwota świadczeń w złotych 58 2 637 940 2 887 232 3 150 696 3 150 696
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI
Liczba osób 59 4 14 8 8
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)
Liczba osób 60
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Liczba rodzin objęta pracą asystentarodziny 61 126 82 89 89
Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0
Liczba asystentów rodziny 63 7 7 6 6
Odpłatność za pobyt dziecka wpieczy zastępczej w złotych 64 0 212 949 276 497 276 497
11
3.2. POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR
Dodatkowe uwagi: - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie posiada danych dotyczących indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (CIS) - wiersz 1. - Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie był realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. - W wierszach 4,7,10,13, wykazano liczbę rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, które pozostają pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej orazpracownika socjalnego, zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie. W roku 2014 podano liczbę rodzin ze stanem na 31.12.2014r. (ogółem w 2014 r.liczba rodzin wynosiła: – 74 rodziny spokrewnione, 16 niezawodowych, 3 zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego; - W wierszach 5,8,11,14 wykazano liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych zamieszkałych na terenie Miasta Konina ipozostających pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. W roku 2014 podano liczbędzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ze stanem odpowiednio na 31.12.2014r. (ogółem w 2014 r. liczba dzieci w rodzinach zastępczych wynosiła: – 95 dzieci wrodzinach spokrewnionych, 24 dzieci w rodzinach niezawodowych i 23 dzieci w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego). - W wierszach 6,9,12,15 ujęto dane dotyczące kwot świadczeń wypłacone na utrzymanie dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie MiastaKonina oraz na terenie innych powiatów; - Wiersze 13 i 15 zawierają dane z wierszy 19 i 21 dotyczące rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, zamieszkałych na terenie Konina, natomiast kwotyzawarte w wierszu 15 dotyczą wypłaconych świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinnych pogotowiach oraz w zawodowych rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów; - W wierszach 22-24 dotyczących rodzinnego domu dziecka wpisano zero, gdyż na terenie Konina od 2006 roku funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typurodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Stowarzyszenie „PROM” ujęty w tabeli 5 – zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia c.d. w wierszach 40 i 42-53. - W wierszu 36 ujęto również liczbę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczyzastępczej na rok 2015 i 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Podane liczby obejmują stan na dzień 31.12.2015 r. - wykazano 3 koordynatorówzatrudnionych w ramach w/w Programu, nie ujęto 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę zlecenie w okresie 15.05.2015r. -28.12.2015 r. Na dzień 31.12.2016 r. -wykazano 3 koordynatorów zatrudnionych w ramach w/w Programu oraz 3 koordynatorów zatrudnionych na umowę w projekcie „Wspiera.MY” w ramach WielkopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - W wierszu 39 wykazano liczbę pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej w roku sprawozdawczym. - W wierszach 40,42,44,46,48 wykazane kwoty odnoszą się do świadczeń wypłacanych wszystkim wychowankom, którzy kontynuują naukę, a rodzinną formę pieczęzastępczą opuścili w roku sprawozdawczym i latach ubiegłych. - W wierszu 47 ujęta została rzeczywista liczba pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych opuszczających pieczę w roku sprawozdawczym. - W wierszu 49,51,53 ujęto pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w roku sprawozdawczym jak również w latach ubiegłych; - W wierszach 48,50,52, 54 wykazane kwoty odnoszą się do świadczeń wypłacanych wszystkim wychowankom, którzy pieczę zastępczą opuścili w roku sprawozdawczym ilatach ubiegłych. - W wierszu 55 ujęto rzeczywistą liczbę pełnoletnich osób opuszczających w roku sprawozdawczym instytucje, o których mowa w art.88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. - W wierszu 56 w kwocie świadczeń ujęto również kwotę wykazaną w sprawozdaniu MPiPS -03 dotyczącą pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych -mieszkanie chronione – (2014r. - 3.273,00 zł, 2015r. - 2.493,00 zł). - W wierszu 63 - w ogólnej kwocie dofinansowania (PFRON, środki własne powiatu) ujęto kwotę z PFRON znajdującą się w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie(będące w dyspozycji powiatu), kwotę przeznaczoną: a) w 2014 r. na rehabilitację zawodową i społeczną, WTZ – środki gminy, program „Aktywny samorząd” i program „Wyrównywanie różnic między regionami”(2.821.586 zł +278.083,81 zł + 536.477 zł + 399.495,56 zł = 4.035.642,37zł); b) w 2015 r. na rehabilitację zawodową i społeczną, WTZ – środki gminy, program „Aktywny samorząd” i program „Wyrównywanie różnic między regionami” (2.930.918 zł +310.931 zł + 384.852 zł + 352.400 zł = 3.979.101 zł); c) w 2016 r. na rehabilitację zawodową i społeczną, WTZ – środki gminy, program „Aktywny samorząd” (2.997.717 zł + 314.088 zł + 241.112 zł = 3.552.917 zł). - W wierszu 68 - Liczba osób, które uzyskały pomoc w formie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ujęto liczbę wniosków (nieprowadzono statystyki liczby osób). - W wierszu 71 - W roku 2016 w ramach programu „Aktywny samorząd” podpisano 153 umowy na łączną kwotę 335.491 zł, z czego zrealizowano na kwotę 241.112 złzgodnie z otrzymaną I transzą środków finansowych.
POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR(w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)
Liczba osób 1
PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCHDLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Liczba osób korzystających z usług 2 7 7 7 7
INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW
Liczba osób korzystających z usług 3 0 0 0 0
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - OGÓŁEM
Liczba rodzin 4 79 99 99 99
Liczba dzieci umieszczonych wrodzinach 5 117 155 149 149
Kwota świadczeń w złotych 6 1 192 638 1 378 161 1 407 099 1 407 099
RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM
Liczba rodzin 7 63 79 76 76
Liczba dzieci umieszczonych wrodzinach 8 84 104 99 99
Kwota świadczeń w złotych 9 642 428 734 419 767 825 767 825
RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE
12
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Liczba rodzin 10 13 17 20 20
Liczba dzieci umieszczonych wrodzinach 11 21 26 30 30
Kwota świadczeń w złotych 12 366 397 369 970 385 174 385 174
RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE
Liczba rodzin 13 3 3 3 4
Liczba dzieci umieszczonych wrodzinach 14 12 25 20 20
Kwota świadczeń w złotych 15 183 813 273 772 254 100 254 100
W tym:
RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE
Liczba rodzin 16 0 0 0 0
Liczba dzieci umieszczonych wrodzinach 17 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 18 0 0 0 0
RODZINY ZASTĘPCZE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO
Liczba rodzin 19 3 3 2 3
Liczba dzieci umieszczonych wrodzinach 20 12 25 17 17
Kwota świadczeń w złotych 21 183 813 143 018 112 844 132 000
RODZINNY DOM DZIECKA
Liczba rodzin 22 0 0 0 0
Liczba dzieci umieszczonych wrodzinach 23 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 0 0
PLAN POMOCY DZIECKU
Liczba dzieci 25 142 152 11 15
OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ
Liczba dzieci 26 156 155 149 150
Liczba sporządzonych ocen 27 132 143 175 180
OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINNYM DOMU DZIECKA
Liczba dzieci 28 8 8 8 9
Liczba sporządzonych ocen 29 16 16 15 16
OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH
Liczba rodzin 30 93 99 99 99
Liczba sporządzonych ocen 31 93 99 99 99
OCENA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA
Liczba rodzinnych domów dziecka 32 0 0 0 0
Liczba sporządzonych ocen 33 0 0 0 0
OCENA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓWNA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA
Liczba opinii 34 12 17 10 11
w tym: liczba pozytywnych opinii 35 11 2 8 11
KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ
Liczba koordynatorów 36 2 3 6 6
13
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
RODZINY POMOCOWE
Liczba rodzin 37 3 2 3 3
USAMODZIELNIENIE
INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA
Liczba osób 38 9 9 10 12
PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ
Liczba osób 39 6 11 11 11
Kwota świadczeń w złotych 40 317 490 283 235 248 403 248 403
W TYM: (od poz. 41 do poz. 46)
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE
Liczba osób 41 8 12 11 11
Kwota świadczeń w złotych 42 34 605 46 140 42 882 42 882
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI
Liczba osób 43 55 48 42 42
Kwota świadczeń w złotych 44 273 252 232 597 194 763 194 763
POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE
Liczba osób 45 3 3 5 5
Kwota świadczeń w złotych 46 9 633 4 498 10 758 10 758
PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
Liczba osób 47 16 5 5 5
Kwota świadczeń w złotych 48 90 332 60 447 67 704 67 704
W TYM: (od poz. 49 do poz. 54)
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE
Liczba osób 49 4 1 2 2
Kwota świadczeń w złotych 50 19 788 6 600 8 250 8 250
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI
Liczba osób 51 15 13 14 14
Kwota świadczeń w złotych 52 65 902 49 789 54 108 54 108
POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE
Liczba osób 53 1 1 1 1
Kwota świadczeń w złotych 54 4 642 4 058 5 346 5 346
PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCHMOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba osób 55 12 10 5 5
Kwota świadczeń w złotych 56 44 299 36 452 15 089 15 089
W TYM: (od poz. 57 do poz. 62)
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE
Liczba osób 57 2 3 1 1
Kwota świadczeń w złotych 58 6 588 10 107 5 166 5 166
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI
Liczba osób 59 10 7 3 3
Kwota świadczeń w złotych 60 30 140 23 852 8 524 8 524
14
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE
Liczba osób 61 1 0 1 1
Kwota świadczeń w złotych 62 4 298 0 1 399 1 399
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ogólna kwota dofinansowania(PFRON, środki własne powiatu) 63 4 035 643 3 979 101 3 552 917 3 885 109
POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ
Liczba osób, które uzyskałydofinansowanie 64 36 56 42 46
Wartość dofinansowania w złotych 65 242 200 288 000 241 440 238 000
TURNUSY REHABILITACYJNE
Liczba osób, które uzyskały pomoc 66 156 153 181 200
Wartość dofinansowania w złotych 67 109 762 120 957 153 359 210 000
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY
Liczba osób, które uzyskały pomoc 68 450 477 492 450
Wartość dofinansowania w złotych 69 273 020 271 734 288 650 250 417
PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"
Liczba świadczeń 70 177 141 153 160
Wartość dofinansowania w złotych 71 536 477 384 852 241 112 519 000
DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI
Liczba dofinansowanych imprez 72 8 7 5 7
Liczba niepełnosprawnychuczestników 73 212 446 127 300
Wartość dofinansowania ogółem wzłotych 74 32 800 28 500 30 000 30 000
DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA
Wartość dofinansowania w złotych 75 0 0 0 2 000
4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
W rozdziale 4 – Inne rodzaje pomocy i świadczeń nie uwzględniono nowych form pomocy finansowej: - od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono, w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie rodzicielskie, przeznaczone dla osób uprawnionych, którym nie przysługujezasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie. W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 278 osób z 277 rodzin. Wypłacono 1 920 świadczeń na łączną kwotę 1.771.095,30 zł; - od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny (tzw. złotówka za złotówkę), przyznawany dla rodzin, którychdochód w nieznaczny sposób przekracza kryterium dochodowe, uprawniające do przyznawania świadczenia rodzinnego w pełnej kwocie. W 2016 r. z wyżej wymienionejformy pomocy skorzystało 313 dzieci, ze 183 rodzin. Wypłacono 751 świadczeń na łączną kwotę 132.093,65 zł; - od 1 kwietnia 2016 r. na mocy Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowany jest rządowy program, którego celem jest częściowepokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka; od 01.04.2016 r. pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 4 687 rodzin. Wypłacono 54 516 świadczeńna kwotę 27.130.372,87 zł. Wymienione powyżej formy pomocy finansowej miały wpływ na zwiększenie liczby osób objętych zasiłkami rodzinnymi i dodatkami do nich. Dodatkowo przy składaniuwniosków na świadczenie wychowawcze "500plus", świadczeniobiorcy dowiadywali się o możliwości ubiegania się o inne formy pomocy - świadczenia rodzinne, w tym zasiłkirodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, co także przełożyło się na wzrost liczby rodzin objętych pomocą. - Wiersze 9-10 – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wynoszący 100 zł obowiązywał tylko w 2013 r. (art.12 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2012, poz.1548). W roku 2015 wypłacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 4 świadczenia na kwotę 400,00zł (po toczących się postępowaniach administracyjnych).
- W wierszach 11-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie dysponuje danymi dotyczącymi zasiłków pielęgnacyjnych w poszczególnych kategoriach za lata 2014-2016uwzględniającymi wpłaty dokonane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono: w 2014 r. – 5.058.180,00 zł (część A sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych) dla 3.146 osób z 3.097 rodzin, w 2015 r. – 5.058.639,00 zł (część A sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych) dla 3.156 osób z 3.111 rodzin, w 2016 r. – 5.104.539,00 zł (część A sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych) dla 3.118 osób z 3.067 rodzin.Wyżejwymienione kwoty w wierszu 12 nie pomniejszono o wpłaty dokonane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń: w 2014 r. – 6.426,00 zł, w 2015 r. – 9.588,00 zł, w 2016 r. - 15.732,00 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie dysponuje danymi dotyczącymi liczby gospodarstw domowych otrzymujących pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wlatach 2014-2015 – wiersz 28.
15
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie dysponuje danymi dotyczącymi liczby gospodarstw domowych otrzymujących pomoc w formie dodatków energetycznych wlatach 2014-2015 – wiersz 30. Dane zawarte w wierszach 28-31 uzyskano z Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie. - Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - wiersz 32 i 33 – zawierają dane dotyczące opłaconych składek za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej(2014 r. - 463 osoby na kwotę 189.670,32 zł; 2015 r. - 476 osób na kwotę 206.033 zł; 2016 r. – 517 osób na kwotę 243.946,80 zł) oraz za osoby uprawnione do świadczeniapielęgnacyjnego, od 2013 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 2014 r. zasiłku dla opiekuna ze świadczeń rodzinnych (2014 r. - 318 osób na kwotę 114.953,24 zł; 2015r. – 266 osób na kwotę 198.461,07 zł; 2016 r. – 293 osoby na kwotę 230.974,92 zł). - Opłacenie składki ubezpieczenia społecznego ze świadczeń rodzinnych - wiersz 34, 35 – zawierają dane dotyczące opłaconych składek za osoby pobierające: a) świadczenie pielęgnacyjne (2014 r. – 220 osoby, 1.683 składki na kwotę 494.683,11 zł, 2015 r. - 310 osób, 2.629 składki na kwotę: 856.620,54 zł; 2016 r. – 272 osoby,2.848 składek na kwotę 1.014.546,48 zł); b) specjalny zasiłek opiekuńczy (2014 r. - 60 osób, 527 składek na kwotę 72.037,06 zł; 2015 r. - 101 osób, 877 składek na kwotę: 115.034,18 zł; 2016 r. – 124 osoby, 1.247składek na kwotę 172 094,59 zł); c) zasiłek dla opiekuna (2014 r. - 238 osób, 3.779 składek na kwotę 486.243,52 zł; 2015 r. - 210 osób, 1.873 składki na kwotę 266.080,31 zł; 2016 r. – 134 osoby, 1.457składek na kwotę 207 254,00 zł).
- W tabeli 4 – inne rodzaje pomocy i świadczeń nie uwzględniono zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy (art.22a ustawy oświadczeniach rodzinnych): 2014 r. – 214 świadczeń na kwotę 107.000,00 zł; 2015 r. – 188 świadczeń na kwotę 94.000,00; 2016 r. – 230 świadczeń na kwotę 115.000,00 zł. -W tabeli 4 – inne rodzaje pomocy i świadczeń nie uwzględniono w 2014 r. pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowych programów wspierających osobypobierające/uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego - 3.048 świadczeń wypłaconych na łączną kwotę 609.600,00 zł. W roku 2015 wypłacono wyrównanie dotyczące latpoprzednich - 14 świadczeń na łączną kwotę 2.700,00 zł (po toczących się postępowaniach administracyjnych).
INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH
Liczba rodzin 1 2 467 2 143 2 494 2 494
Kwota świadczeń w złotych 2 5 952 815 5 776 954 6 925 889 6 925 889
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA(ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")
Liczba świadczeń 3 232 213 238 238
Kwota świadczeń w złotych 4 232 000 213 000 237 769 237 769
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Liczba świadczeń 5 537 509 582 582
Kwota świadczeń w złotych 6 537 000 509 000 582 000 582 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Liczba świadczeń 7 3 074 3 355 3 613 3 613
Kwota świadczeń w złotych 8 2 253 912 3 985 640 4 682 629 4 682 629
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Liczba świadczeń 9 0 4 0 0
Kwota świadczeń w złotych 10 0 400 0 0
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem
Liczba świadczeń 11 33 060 33 063 33 363 33 363
Kwota świadczeń w złotych 12 5 058 180 5 058 639 5 104 539 5 104 539
W tym: (od poz. 13 do poz. 20)
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA
Liczba świadczeń 13 5 955 5 929 6 084 6 084
Kwota świadczeń w złotych 14 911 115 907 137 930 852 930 852
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKUPOWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Liczba świadczeń 15 17 762 17 638 17 630 17 630
Kwota świadczeń w złotych 16 2 717 586 2 698 614 2 697 390 2 697 390
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ WWIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA
Liczba świadczeń 17 8 418 8 572 8 804 8 804
Kwota świadczeń w złotych 18 1 287 954 1 311 516 1 347 012 1 347 012
16
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT
Liczba świadczeń 19 925 924 845 845
Kwota świadczeń w złotych 20 141 525 141 372 129 285 129 285
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Liczba świadczeń 21 543 873 1 275 1 275
Kwota świadczeń w złotych 22 279 119 448 667 656 544 656 544
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
Liczba świadczeń 23 4 339 2 252 1 761 1 761
Kwota świadczeń w złotych 24 2 127 442 1 170 651 914 470 914 470
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Liczba osób 25 985 943 996 996
Liczba rodzin 26 693 667 738 738
Kwota świadczeń w złotych 27 3 822 787 3 702 525 3 529 752 3 529 752
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw domowych 28 1 644 1 700
Kwota świadczeń w złotych 29 3 549 303 3 405 233 3 332 305 3 500 000
DODATKI ENERGETYCZNE
Liczba gospodarstw domowych 30 0 0 484 500
Kwota świadczeń w złotych 31 39 207 56 184 58 084 60 000
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Liczba osób 32 781 742 810 810
Kwota świadczeń w złotych 33 304 623 404 494 474 922 474 922
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Liczba osób 34 504 621 530 530
Kwota świadczeń w złotych 35 1 052 964 1 237 735 1 393 895 1 393 895
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)
Liczba osób 36
Kwota świadczeń w złotych 37
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH
Liczba osób ogółem 38 23 32 41 50
Kwota świadczeń w złotych 39 12 046 46 907 60 539 75 000
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE
Liczba osób 40 996 922 752 752
Kwota świadczeń w złotych 41 770 557 699 849 605 143 605 143
5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
Instytucją oferującą pomoc w najszerszym zakresie jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, który w ramach interwencji kryzysowej jest dostępny całodobowo. Ponadto udostępniane są miejsca w Domu Pomocy Społecznej, Dziennych Domach Pomocy Społecznej, w Środowiskowych Domach Samopomocy, Mieszkaniachchronionych, Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych oraz Ogrzewalni dla osób bezdomnych, a także w Placówkach wsparcia dziennego i Placówkachopiekuńczo-wychowawczych. Nakłady finansowe na zasoby instytucjonalne będą systematycznie wzrastały z uwagi na wzrost zapotrzebowania na korzystanie z rożnych form wsparcia przez osoby chore,z niepełnosprawnościami, zaniedbane dzieci i bezdomnych. Zwiększające się potrzeby finansowe wynikają także ze wzrostu odpłatności za pobyt osób przede wszystkim wdomach pomocy społecznej.
17
Dodatkowe uwagi: -W wierszu 13, od kolumny "Rok 2015", "Rok oceny" uwzględniono utworzony w 2015 roku nowy Środowiskowy Dom Samopomocy "RAZEM" typu B z liczbą miejsc 15. Zewzględu na potrzeby w kolumnie "Rok po ocenie" i "Dwa lata po ocenie" uwzględniono zwiększenie liczby miejsc w tym ośrodku wsparcia dziennego z 15 do 20 osób. -W wierszu 34 podana kwota zawiera środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego oraz część stanowiącą wkład własny Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 2016roku - "Rok oceny" funkcjonuje Schronisko i Noclegownia dla bezdomnych z liczbą miejsc 67 oraz Ogrzewalnia dla osób bezdomnych z liczbą miejsc 15. Z budżetu gminyprzeznaczono 330.000,00 zł na prowadzenie Noclegowni i Schroniska dla bezdomnych oraz 50.000,00 zł na prowadzenie Ogrzewalni dla osób bezdomnych, z której w 2016 r.skorzystały 43 osoby. Dane dotyczące Ogrzewalni dla osób bezdomnych nie zostały zawarte w wierszu 30, 31 i 34. -Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie posiada danych dotyczących klubów samopomocy (wiersze 35-42).
5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia (c.d.) -Na terenie miasta Konin od 2012 roku funkcjonuje 8 mieszkań chronionych (w jednym mieszkaniu może zamieszkiwać więcej niż jedna rodzina). Lokale znajdują się wbudynku wielorodzinnym. Osoby zamieszkałe w mieszkaniach chronionych otrzymują pomoc i wsparcie specjalistów: pracownika socjalnego, psychologa, asystenta rodzinyzatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (wiersze 11-18). -Roczny koszt prowadzenia i utrzymania mieszkań stanowią opłaty związane z użytkowaniem obiektu, w tym koszty zarządu nieruchomością, opłaty za ciepłą i zimną wodę,centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, fundusz remontowy, odbiór ścieków. Koszty zakupy energii elektrycznej ponoszą mieszkańcy – liczniki przedpłatowe (wiersz 19). -Ośrodek Interwencji Kryzysowej w mieście Konin funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i InterwencjiKryzysowej. Zadania realizowane przez Sekcję są przede wszystkim przez osoby w niej zatrudnione wykazane w wierszu 25, ale również przez inne osoby zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zajmujące się między innymi: obsługą księgową, administracyjną, kadrową i zamówieniami publicznymi. -W wierszu 33 ujęto 10 świetlic środowiskowych, 7 środowiskowych ognisk wychowawczych, 6 świetlic socjoterapeutycznych. -W wierszu 44 i 51 - liczba osób korzystających podano stan na 31.12.2016 r. -Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie posiada danych dotyczących Centrum Integracji Społecznej w Koninie (wiersze 54-59). -Zakład Aktywności Zawodowej zlokalizowany jest poza granicami administracyjnymi Miasta (na terenie powiatu konińskiego). Należy zaznaczyć, iż miasto Koninorganizacyjnie i finansowo uczestniczyło w tworzeniu ZAZ-u. Mieszkańcy Konina znaleźli tam miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami (wiersze 72-77).
ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM
Liczba placówek 1 4 5 5 5 5
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 2 3 3 3 3 3
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 3 1 2 2 2 2
Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 129 144 152 157 157
Liczba osób korzystających 5 261 302 264 266 266
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 6 0 2 6 6 6
Liczba decyzji odmownych (wgstanu na 31 grudnia danego roku) 7 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
8 18 22 23 23 24
Roczny koszt prowadzenia iutrzymania placówek (w złotych) 9 1 107 278 1 129 608 1 324 331 1 355 383 1 484 719
W TYM (z wierszy 1-9):
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
Liczba placówek 10 1 2 2 2 2
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 11 1 1 1 1 1
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 12 0 1 1 1 1
Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 20 35 35 40 40
Liczba osób korzystających 14 25 45 38 40 40
Liczba osób umieszczonych 15 25 45 37 40 40
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 16 0 2 5 5 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
17 5 9 9 9 10
Roczny koszt prowadzenia 18 403 412 420 886 539 548 570 600 699 936
18
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
i utrzymania placówek (w złotych)
DZIENNE DOMY POMOCY
Liczba placówek 19 2 2 2 2 2
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 20 2 2 2 2 2
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 21 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 50 50 50 50 50
Liczba osób korzystających 23 47 62 50 50 50
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 24 0 0 1 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
25 7 7 7 7 7
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 26 437 959 423 104 454 783 454 783 454 783
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Liczba placówek 27 1 1 1 1 1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 28 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 29 1 1 1 1 1
Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 59 59 67 67 67
Liczba osób korzystających 31 189 195 176 176 176
Liczba osób skierowanych w wynikueksmisji 32 10 10 13 13 13
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
33 6 6 7 7 7
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 34 265 907 285 618 330 000 330 000 330 000
KLUBY SAMOPOMOCY
Liczba placówek 35
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 36
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 37
Liczba miejsc w placówkach ogółem 38
Liczba osób korzystających 39
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 40
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
41
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 42
19
ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba placówek 1 1 1 1 1 1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 2 1 1 1 1 1
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 3 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 115 115 115 115 115
Liczba osób korzystających 5 135 144 135 135 135
Liczba osób umieszczonych 6 20 27 22 22 22
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 7 15 20 18 18 18
Liczba decyzji odmownych (wgstanu na 31 grudnia danego roku) 8 0 5 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
9 90 87 87 81 81
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 10 4 979 966 5 027 599 4 949 218 4 949 218 4 949 218
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM
Liczba placówek 11 1 1 1 1 1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 12 1 1 1 1 1
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 13 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 8 8 8 8 8
Liczba osób korzystających 15 36 37 29 29 29
Liczba osób umieszczonych 16 36 37 29 29 29
Liczba osób oczekujących (wg stanuna 31 grudnia danego roku) 17 18 3 13 13 13
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
18 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 19 48 934 53 164 48 581 59 300 59 300
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM
Liczba placówek 20 1 1 1 1 1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 21 1 1 1 1 1
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 22 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 18 18 18 18 18
Liczba osób korzystających 24 50 37 33 33 33
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
25 13 13 12 12 12
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 26 301 390 312 801 419 065 302 000 302 000
20
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Liczba placówek 27 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 28 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 29 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 30 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
31 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 32 0 0 0 0 0
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Liczba placówek 33 23 23 23 23 23
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 34 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 35 23 23 23 23 23
Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 690 690 690 690 690
Liczba osób korzystających 37 690 644 690 690 690
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
38 56 56 61 61 61
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 39 631 500 631 000 661 000 661 000 661 000
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM
Liczba placówek 40 2 2 2 2 2
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 41 1 1 1 1 1
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 42 1 1 1 1 1
Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 28 28 28 28 28
Liczba osób korzystających 44 59 50 27 29 29
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
45 21 21 21 22 22
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 46 1 436 689 1 358 211 1 437 534 1 475 150 1 500 000
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO
Liczba placówek 47 1 1 1 1 1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 )
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 48 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 49 1 1 1 1 1
Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 8 8 8 8 8
Liczba osób korzystających 51 8 9 6 9 9
21
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
52 2 2 2 2 2
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 53 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba placówek 54
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 55
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 56
Liczba uczestników zajęć 57
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
58
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 59
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba placówek 60 1 1 1 1 1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 61 1 1 1 1 1
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 62 0 0 0 0 0
Liczba uczestników zajęć 63 181 176 185 190 190
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
64 4 4 4 4 4
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 65 106 536 106 769 147 000 107 000 107 000
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Liczba placówek 66 4 4 4 4 4
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 67 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 68 4 4 4 4 4
Liczba uczestników zajęć 69 127 127 127 127 127
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
70 46 46 44 45 46
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 71 2 184 588 2 266 223 2 345 580 2 345 580 2 345 580
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Liczba placówek 72 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74)
Liczba placówek prowadzonychprzez JST 73 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonychprzez inny podmiot 74 0 0 0 0 0
Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0
22
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Kadra placówek - liczba osóbzatrudnionych ogółem (wg stanu na31 grudnia danego roku)
76 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 77 0 0 0 0 0
INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA
Lata poprzednie PotrzebyRodzaj
instytucji WyszczególnienieRok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie posiada kwalifikacje do realizacji zadań. Pracownicy posiadają dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. Miejski OśrodekPomocy Rodzinie w Koninie zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców. WOśrodku zatrudnieni są specjaliści uprawnieni do realizacji poradnictwa interdyscyplinarnego i realizacji różnych projektów.
Dodatkowe uwagi: - w wierszu 1 (liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej) wykazano wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koniniena umowę o pracę. - w wierszu 12 (ogółem) wykazano pozostałych pracowników wykonujących zadania jednostki pomocy społecznej w tym: głównych specjalistów, asystentów rodziny,koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, konsultantów, koordynatora ds. komputeryzacji pomocy społecznej, radców prawnych oraz pracowników zatrudnionych nastanowiskach pomocniczych i obsługi (m.in. kierowców samochodu osobowego, kucharzy, sekretarki). - w wierszu 15 (inne) wykazano pracowników posiadających wykształcenie na poziomie zawodowym i podstawowym zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi(m.in. gońca, robotników gospodarczych). - Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudniał asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego programuwspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Dodatkowo w 2016 r. zatrudniono naumowę o pracę 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w projekcie „Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowym wsparciem realizacji zadań Ośrodka było zatrudnienie pomocnicze w formie zatrudnienia subsydiowanego.
KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia)
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI
Liczba ogółem pracownikówjednostki pomocy społecznej 1 163 170 170 170 170
KADRA KIEROWNICZA
Ogółem kadra kierownicza (dyrektorjednostki i jego zastępcy) 2 2 2 2 2 2
W tym: (od poz. 3 do poz. 4)
Wykształcenie wyższe 3 2 2 2 2 2
Specjalizacja z organizacji pomocyspołecznej 4 2 2 2 2 2
PRACOWNICY SOCJALNI
Ogółem 5 46 46 47 47 47
W tym: pracownicy socjalni ogółemzatrudnieni z EFS 6 0 0 0 0 0
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)
Wykształcenie wyższe 7 33 35 36 36 36
Wykształcenie średnie 8 13 11 11 11 11
Specjalizacja 1-ego stopnia wzawodzie 9 2 2 2 2 2
23
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Specjalizacja 2-ego stopnia wzawodzie 10 4 3 3 3 3
Specjalizacja z organizacji pomocyspołecznej 11 1 1 1 1 1
POZOSTALI PRACOWNICY:
Ogółem 12 115 122 121 121 121
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)
Wykształcenie wyższe 13 85 90 96 96 96
Wykształcenie średnie 14 22 25 20 20 20
Inne 15 8 7 5 5 5
6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
Dodatkowym wsparciem realizacji zadań Ośrodka było zatrudnienie pomocnicze w formie zatrudnienia subsydiowanego.
Dodatkowe uwagi: - w wierszu 2 - Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) wykazano osoby bezrobotne skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy nanastępujecie formy aktywizacji : w 2015 r. - roboty publiczne - 6 osób, prace interwencyjne - 2 osoby, staż - 5 osób; w 2016 r. - staż - 3 osoby.
ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ(w osobach, w ciągu danego roku)
W osobach
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Wolontariusze 1 1 0 0 0 0
Zatrudnienie subsydiowane (robotypubliczne, prace interwencyjne iinne)
2 9 8 0 2 2
Staże 3 0 5 3 3 3
6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej
Dodatkowe uwagi: W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnionych jest 6 pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku osób uzależnionych iwspółuzależnionych, w tym 2 pracowników socjalnych w ramach swoich obowiązków dodatkowo udziela pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Jeden z pracownikówposiada II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami uzależnionymi w szczególności od alkoholu i narkotyków oraz certyfikatspecjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień.
ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ(w osobach, w ciągu danego roku)
W osobach
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Liczba zespołów 1 0 0 0 0 0
Liczba osób ogółem w zespole 2 3 5 6 6 6
W tym z wiersza 2:
Pracownicy socjalni 3 3 5 6 6 6
24
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3ustawy o pomocy społecznej 4 0 0 0 0 0
7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżeciejednostki samorządu terytorialnego
Środki finansowe na zadania w obszarze pomocy społecznej będą systematycznie wzrastały przede wszystkim z powodu starzenia się społeczeństwa i koniecznościzapewnienia opieki i wychowania dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo. Duże znaczenie na zwiększenie wydatków w obszarze pomocy mają też wzrastające kosztyutrzymania. Ponadto wpływ na zwiększone wydatki finansowe mają zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
W tabeli nr 7 nie ujęto pozycji - „świadczenie wychowawcze” wydatkowanej w rozdziale 85211. W 2016 roku wydatki na Program Rodzina 500 plus wyniosły 27.670.131,00 zł,a w roku po ocenie i dwa lata po ocenie planujemy wydatkować 38.400.000,00 zł. Ponadto w roku 2017 uległa zmianie klasyfikacja budżetowa, w tabeli uzupełniono według starej klasyfikacji: - w wierszu 7 rozdział 85201 winno być 85510, - w wierszu 13 rozdział 85204 winno być 85508, - w wierszu 17 rozdział 85206 winno być 85504, - w wierszu 19 rozdział 85212 winno być 85502. Z rozdziału 85295 wyodrębniono rozdział 85230 na Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – planujemy wydatkować na ten cel w roku 2017 i 2018 kwotę4.200.000,00 zł.
ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO(zadania własne i zadania zlecone) W złotych
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
OGÓŁEM
OGÓŁEM ( działy) 1 75 369 647 72 138 690 75 095 763 73 778 304 73 907 640
W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 52 440 074 52 256 360 57 112 287 53 221 714 52 901 634
851 - OCHRONA ZDROWIA
85153 - Przeciwdziałanienarkomanii 3 102 978 94 169 93 682 101 500 101 500
w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 0 0
85154 - Przeciwdziałaniealkoholizmowi 5 1 684 548 1 680 846 1 594 400 1 618 500 1 618 500
w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 407 927 408 517 557 117 409 000 409 000
852 - POMOC SPOŁECZNA
85201 - Placówkiopiekuńczo-wychowawcze 7 2 189 198 2 045 730 2 014 233 2 208 960 2 208 960
w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 0 0 116 078 112 510 112 510
85202 - Domy pomocy społecznej 9 8 322 560 8 656 822 8 728 417 9 319 000 9 319 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 2 907 373 3 147 523 3 324 416 3 740 000 3 740 000
85203 - Ośrodki Wsparcia 11 403 412 420 886 539 548 570 600 699 936
w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 0 0 0 0 0
85204 - Rodziny zastępcze 13 2 210 052 2 362 996 2 820 633 3 094 140 3 094 140
w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 2 210 052 2 342 993 2 772 622 3 037 140 3 037 140
85205 - Przeciwdziałanie przemocyw rodzinie 15 67 372 68 037 59 604 62 904 62 904
w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 60 372 61 037 59 604 62 904 62 904
85206 - Wspieranie rodziny(m.in. asystenci rodziny i rodzinywspierające)
17 236 855 206 644 283 540 251 364 251 364
w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 236 855 206 644 283 540 251 364 251 364
25
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego
19 22 462 455 23 166 487 26 933 753 25 868 050 25 868 050
w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 22 462 455 23 166 487 26 933 753 25 868 050 25 868 050
85213 - Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej, niektóreświadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach centrumintegracji społecznej
21 304 623 404 494 474 922 466 727 466 727
w tym: w budżecie OPS / PCPR 22 304 623 404 494 474 922 466 727 466 727
85214 - Zasiłki i pomoc w naturzeoraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe
23 6 623 556 5 728 426 5 202 981 4 742 680 4 742 680
w tym: w budżecie OPS / PCPR 24 6 623 556 5 728 425 5 202 981 4 742 680 4 742 680
85215 - Dodatki mieszkaniowe 25 3 589 607 3 462 792 3 391 187 3 361 000 3 361 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 0 0 0 0
85216 - Zasiłki stałe 27 2 246 658 2 451 991 2 920 801 3 000 000 3 000 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 2 246 658 2 451 991 2 920 801 3 000 000 3 000 000
85218 - Powiatowe CentrumPomocy Rodzinie 29 105 787 101 151 90 089 73 925 73 925
w tym: w budżecie OPS/PCPR 30 105 787 101 151 90 089 73 925 73 925
85219 - Ośrodek PomocySpołecznej 31 6 196 506 6 542 861 6 303 445 6 682 635 6 682 635
w tym: w budżecie OPS/PCPR 32 6 196 506 6 542 861 6 303 445 6 682 635 6 682 635
85220 - Specjalistyczneporadnictwo, mieszkania chronione iośrodki interwencji kryzysowej
33 48 934 64 218 73 045 59 300 59 300
w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 48 934 64 218 57 103 0 0
85228 - Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze 35 1 385 405 1 474 587 1 583 720 1 626 912 1 626 912
w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 332 676 345 445 377 730 326 912 326 912
85231 - Pomoc dla cudzoziemców 37 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 0 0
W tym (z wiersza 37): Wydatkina pomoc dla cudzoziemców wcelu integracji ze środowiskiem(cudzoziemcy, którzy uzyskalistatus uchodźcy lub ochronęuzupełniającą)
39 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0 0 0
85232 - Centra Integracji Społecznej 41 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 0 0
85278 - Usuwanie skutków klęskżywiołowych 43 0 15 600 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 44 0 15 600 0 0 0
85295 - Pozostała działalność 45 5 024 571 3 977 205 4 478 816 656 000 656 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 4 704 157 3 636 207 3 950 918 131 000 131 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85305 - Żłobki 47 2 086 485 1 994 683 2 021 001 2 157 600 2 157 600
w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0
26
Lata poprzednie Potrzeby
WYSZCZEGÓLNIENIERok 2014 Rok 2015
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
85306 - Kluby dziecięce 49 69 600 76 200 67 050 100 800 100 800
w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 0 0
85307 - Dzienni opiekunowie 51 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 0 0
85311 - Rehabilitacja zawodowa ispołeczna osób niepełnosprawnych 53 305 496 327 931 314 008 315 616 315 616
w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 0 0 0 0 0
85321 - Zespoły orzekania oniepełnosprawności 55 578 014 744 570 682 923 483 787 483 787
w tym: w budżecie dyspozycji OPS/ PCPR 56 0 0 0 0 0
85324 - PaństwowyFundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych
57 2 821 586 2 930 918 3 035 909 3 035 909 3 035 909
w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 2 821 586 2 930 918 3 035 909 3 035 909 3 035 909
85395 - Pozostała działalnośćw zakresie polityki społecznej 59 5 230 066 2 219 859 644 877 3 258 948 3 258 948
w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 0 0 46 116 619 511 299 431
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 - Pomoc materialna dlauczniów 61 1 073 323 918 587 743 179 661 447 661 447
w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 770 557 701 849 605 143 661 447 661 447
8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
Dodatkowe uwagi do wierszy 1-3: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie od października 2016 r. do września 2018 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "PROM" w Koninie (Rodzinny DomDziecka) realizuje projekt "Wspiera.MY" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu: 999.400,00 zł, w tym: - środki wspólnotowe: 849.490,00 zł; - budżet państwa: 99.940,00 zł; - budżet jednostki samorządu terytorialnego: 49.970,00 zł.
W wierszu 4 podano łączną liczbę konkursów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i PolitykiSpołecznej). W wierszu 5 podano łącznie w 2015 r.: 1. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” – liczba osób 20 2. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – liczba rodzin objętychwsparciem asystenta rodziny - 60; liczba rodzin objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 45.
W wierszu 5 podano łącznie w "Roku oceny": - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – liczba rodzin objętychwsparciem asystenta rodziny -72; liczba rodzin objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 45.
AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza
rok po ocenie
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS
Liczba projektów 1 0 0 1 1
Ogółem liczba osób objętychprojektami 2 0 0 86 158
Łączna kwota środków EFS 3 0 0 46 116 619 511
W tym:
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS
27
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza
rok po ocenie
Liczba konkursów 4 3 2 1 1
Ogółem liczba osób objętychprojektami 5 113 125 117 117
W tym:
Projekt konkursowy "Podmiotzatrudnienia socjalnego partneremOśrodka Pomocy Społecznej iPowiatowego Urzędu Pracy wrealizacji kontraktów socjalnych"- współfinansowany ze środkówMinisterstwa Pracy i PolitykiSpołecznej w ramach realizacjiprogramu "Aktywne formyprzeciwdziałania wykluczeniuspołecznemu"
6 1 1 0 0
Resortowy programwspierania rodziny i systemupieczy zastępczej na rok2014,2015,2016,2017„Asystentrodziny i koordynator rodzinnejpieczy zastępczej”
7 1 1 1 1
Resortowy program wspieraniarozwoju rodzinnej pieczyzastępczej na rok 2014 "Szkoleniedla kandydatów na rodzicówzastępczych”
8 1 0 0 0
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej)
Liczba programów 9 1 1 1 1
Ogółem liczba osób objętychprojektami 10 5 997 5 676 5 395 5 395
W tym:
Program rządowy "POMOCPAŃSTWA W ZAKRESIEDOŻYWIANIA"
11 1 1 1 1
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia
Duże znaczenie ma zaangażowanie organizacji pozarządowych na rzecz środowiska lokalnego. Organizacje pozarządowe specjalizują się w określonych działaniach, stąd teżzasadnym jest zlecanie im zadań z zakresu pomocy społecznej. Organizacje pozarządowe uzupełniają działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie i innych placówek pomocowych. Od 2013 r. kontynuuje swoją działalność – jedyne tego rodzaju w Polsce – Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Dodatkowe uwagi: -w wierszach od 1-8 w latach 2014-2016 podano wartości uzyskane z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie, a także Centrum OrganizacjiPozarządowych.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza
rok po ocenie
Liczba organizacji pozarządowych zktórymi współpracuje OPS/PCPR 1 21 24 66 66
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Liczba organizacji pozarządowych,którym zlecono zadania 2 21 24 27 27
Liczba zleceń / umów 3 54 54 57 57
Wartość przekazanych dotacjidla organizacji pozarządowych wzłotych
4 3 006 996 2 841 540 3 347 885 3 347 885
ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Liczba organizacji pozarządowych,którym zlecono zadania 5 0 0 0 0
28
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2014 Rok 2015Rok oceny Prognoza
rok po ocenie
Wartość przekazanych dotacjidla organizacji pozarządowych wzłotych
6 0 0 0 0
WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ
Usługi opiekuńcze
Liczba organizacji pozarządowych,którym zlecono zadania 7 1 1 1 1
Wartość przekazanych dotacjidla organizacji pozarządowych wzłotych
8 1 106 000 1 142 000 1 230 300 1 299 948
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Liczba organizacji pozarządowych,którym zlecono zadania 9 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacjidla organizacji pozarządowych wzłotych
10 0 0 0 0
Prowadzenie placówki pomocy społecznej
Liczba organizacji pozarządowych,którym zlecono zadania 11 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacjidla organizacji pozarządowych wzłotych
12 0 0 0 0
10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCHWskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
liczba pracowników socjalnychposiadających wyższewykształcenie
1 26 27 33 35 36 36 36
liczba wszystkich pracownikówsocjalnych 2 41 41 46 46 47 47 47
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 63 66 72 76 77 77 77
Dynamika(%) 4 X 105 109 106 101 100 100
Wskaźnik profesjonalizacji kadry - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
liczba osób pełniących funkcjekierownicze i pracownikówsocjalnych posiadającychspecjalizację z organizacji pomocyspołecznej
1 1 2 3 3 3 3 3
liczba pozostałych osóbzatrudnionych posiadającychspecjalizację z organizacji pomocyspołecznej *
2 7 6 6 6 6 6 6
liczba wszystkich zatrudnionychosób 3 152 160 163 170 170 170 170
Wartość wskaźnika 4 5 5 6 5 5 5 5
29
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
w1+w2 / w3 x 100%(%)
Dynamika(%) 5 X 100 120 83 100 100 100
* nie ujęci w wierszu 1
Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
liczba pracowników socjalnychposiadających specjalizację I st. wzawodzie
1 2 2 2 2 2 2 2
liczba wszystkich pracownikówsocjalnych 2 41 41 46 46 47 47 47
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 5 5 4 4 4 4 4
Dynamika(%) 4 X 100 80 100 100 100 100
Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
liczba pracowników socjalnychposiadających specjalizację II st. wzawodzie
1 4 3 4 3 3 3 3
liczba wszystkich pracownikówsocjalnych 2 41 41 46 46 47 47 47
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 10 7 9 7 6 6 6
Dynamika(%) 4 X 70 129 78 86 100 100
Wskaźnik wolontariatu - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017potrzeby
2018potrzeby
liczba wolontariuszy 1 0 0 1 0 0 0 0
liczba wszystkich pracowników 2 165 168 173 183 173 175 175
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 0 0 1 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu
30
rok 2012 2013 2014 2015 20162017
potrzeby /prognoza
2018potrzeby /prognoza
liczba pracowników socjalnych 1 41 41 46 46 47 47 47
liczba mieszkańców 2 77 847 77 224 77 224 76 547 75 875 75 875 75 875
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 2000 3 1,05 1,06 1,19 1,20 1,24 1,24 1,24
Dynamika(%) 4 X 101 112 101 103 100 100
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 20162017
potrzeby /prognoza
2018potrzeby /prognoza
liczba pracowników socjalnych 1 41 41 46 46 47 47 47
liczba rodzin (w tym osób samotniegospodarujących) objętych pracąsocjalną
2 3 406 3 415 3 556 3 689 3 198 3 198 3 198
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 50 3 0,60 0,60 0,65 0,62 0,73 0,73 0,73
Dynamika(%) 4 X 100 108 95 118 100 100
31
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V
Warunki 2014 2015 2016 (rokoceny)
Minimalnaliczba pracowników
socjalnychpotrzebnych
dospełnieniawarunku
Minimalnaliczba pracowników
socjalnychpotrzebnych
dospełnieniawarunku
Minimalnaliczba
pracownikówsocjalnych
potrzebnychdo spełnienia
warunku
1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin
1 2 3
X X 1 0 0 0
X X 2 26 28 17
Ogółem 3 0 0 0
10.2. KOSZTYWskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
2018prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzeniai utrzymania jednostki w zł 1 47 671
90650 084
83852 440
07452 256
360 57 115 287 53 221714
52 942036
Wydatki na realizację zadań pomocyi integracji społecznej ogółem w złbez względu na źródło finansowaniaOGÓŁEM z tablicy 7
2 47 671906
50 084838
52 440074
52 256360 57 112 287 53 221
71452 901
634
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 100 100 100 100 100 100 100
Dynamika(%) 4 X 100 100 100 100 100 100
10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIAWskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób w rodzinach, którymdecyzją przyznano świadczenie 1 7 242 7 280 7 111 7 051 6 236 6 236
liczba mieszkańców 2 77 847 77 224 77 224 76 547 75 875 75 875
Wartość wskaźnika liczba osóbw rodzinach, którym przyznanoświadczenie na każde 1000mieszkańcóww1 / w2 x 1000
3 93,03 94,27 92,08 92,11 82,19 82,19
Dynamika(%) 4 X 101 98 100 89 100
Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób długotrwalekorzystających ze świadczeń 1 0 0 0 0 0 0
liczba osób, którym przyznanoświadczenie 2 4 790 5 020 4 738 4 564 4 138 4 138
Wartość wskaźnika procentowyudział osób długotrwale
3 0 0 0 0 0 0
32
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
korzystających ze świadczeń wogólnej liczbie świadczenio-biorcóww1 / w2 x 100%
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
Wskaźnik pomocy pieniężnej - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób, którym przyznanoświadczenie pieniężne 1 2 984 3 294 2 995 2 790 2 646 2 646
liczba osób, którym przyznanoświadczenie OGÓŁEM 2 4 790 5 020 4 738 4 564 4 138 4 138
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 62 66 63 61 64 64
Dynamika(%) 4 X 106 95 97 105 100
Wskaźnik pomocy niepieniężnej - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób, którym przyznanoświadczenie niepieniężne 1 1 924 2 023 1 784 1 907 1 718 1 718
liczba osób, którym przyznanoświadczenie OGÓŁEM 2 4 790 5 020 4 738 4 564 4 138 4 138
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 40 40 38 42 42 42
Dynamika(%) 4 X 100 95 111 100 100
10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCYStruktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
Ubóstwo(%) 1 73 76 76 78 80 80
Bezrobocie(%) 2 66 67 66 65 64 64
Niepełnosprawność(%) 3 17 17 17 19 22 22
Długotrwała lub ciężka choroba(%) 4 24 30 29 28 31 31
Bezradność w sprawachopiekuńczo-wychowawczych iprowadzenia gosp. domowego (%)
5 20 15 13 12 12 12
Alkoholizm(%) 6 15 10 10 9 9 9
Narkomania(%) 7 1 1 0 1 1 1
33
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
Potrzeba ochrony macierzyństwa(%) 8 2 2 2 2 3 3
Przemoc w rodzinie (%) 9 4 1 2 3 2 2
Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób objęta indywidualnymprogramem wychodzenia zbezdomności
1 10 0 4 14 8 8
liczba rodzin, którym udzielonopomocy z powodu bezdomności 2 141 141 147 153 146 146
liczba rodzin, którym przyznanoświadczenie 3 3 465 3 479 3 454 3 362 3 095 3 095
Wartość wskaźnikaw2 / w3 x 100%(%)
4 4 4 4 5 5 5
Dynamika(%) 5 X 100 100 125 100 100
10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃWskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
średnia wysokość zasiłku stałegodla osób samotnie gospodarującychw zł
1 409 465 465 492 547 547
częstotliwośćw miesiącach 2 10 10 10 10 10 10
średnia wysokość zasiłku stałegodla osoby w rodziniew zł
3 221 280 264 271 309 309
częstotliwośćw miesiącach 4 8 8 9 9 9 9
Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
średnia wysokość zasiłkuokresowegow zł
1 278 316 307 317 333 333
częstotliwośćw miesiącach 2 7 7 8 7 8 8
średnia wysokość zasiłkuokresowego z powodu bezrobociaw zł
3 281 321 311 323 341 341
częstotliwośćw miesiącach 4 7 7 8 8 8 8
średnia wysokość zasiłkuokresowego z powodu długotrwałejchorobyw zł
5 221 245 252 265 287 287
częstotliwość 6 5 4 6 5 5 5
34
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
w miesiącach
średnia wysokość zasiłkuokresowego z powoduniepełnosprawnościw zł
7 216 243 251 230 223 223
częstotliwośćw miesiącach 8 5 7 7 7 7 7
średnia wysokość zasiłkuokresowego z powodu możliwościutrzymania uprawnień do świadczeńz innych systemów zabezpieczeniaspołecznegow zł
9 0 0 0 0 0 0
częstotliwośćw miesiącach 10 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
średnia wysokość zasiłku celowegona osobę w rokuw zł
1 1 521 1 446 1 616 1 362 1 461 1 461
Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców - powiat i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 20162017
potrzeby /prognoza
liczba cudzoziemców / rodzin, którezawarły indywidualny programintegracji
1 0 0 0 0 0 0
KOSZTYw zł 2 0 0 0 0 0 0
Wartość wskaźnikaWartość pomocy na 1 rodzinęw złw2 / w1
3 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
10.6. POMOC W FORMIE USŁUGWskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prognoza
liczba osób objęta pomocą wformie usług opiekuńczych w wiekupoprodukcyjnym*
1 23 30 24 193 215 215
Liczba mieszkańców w wiekupoprodukcyjnym* 2 15 380 16 061 16 061 16 662 17 253 17 253
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100% (%) 3 0 0 0 1 1 1
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 100 100
* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
35
Wskaźnik kontraktu socjalnego - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób objętych kontraktemsocjalnym 1 233 179 174 202 199 199
liczba osób, którym przyznanoświadczenie 2 4 790 5 020 4 738 4 564 4 138 4 138
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 5 4 4 4 5 5
Dynamika(%) 4 X 80 100 100 125 100
Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób z indywidualnymprogramem zatrudnienia socjalnegoi osób z kontraktem socjalnym wKIS
1 168 157 63 51 47 47
liczba osób długotrwalebezrobotnych 2 2 733 2 839 2 696 2 400 2 271 2 271
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 6 6 2 2 2 2
Dynamika(%) 4 X 100 33 100 100 100
10.7. POMOC INSTYTUCJONALNAWskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób umieszczonych w domupomocy społecznej 1 31 23 20 27 22 22
liczba osób oczekujących naumieszczenie w domu pomocyspołecznej
2 14 18 15 20 18 18
Wartość wskaźnika(w1x100)/(w1+w2) 3 69 56 57 57 55 55
Dynamika(%) 4 X 81 102 100 96 100
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób umieszczonychw środowiskowych domachsamopomocy
1 25 27 25 45 37 40
liczba osób oczekujących naumieszczenie w środowiskowymdomu samopomocy
2 0 1 0 2 5 5
Wartość wskaźnika(w1x100)/(w1+w2) 3 100 96 100 96 88 89
Dynamika 4 X 96 104 96 92 101
36
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
(%)
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba osób umieszczonych wmieszkaniu chronionym 1 25 33 36 37 29 29
liczba osób oczekujących naumieszczenie w mieszkaniuchronionym
2 14 12 18 3 13 13
Wartość wskaźnika(w1x100)/(w1+w2) 3 64 73 67 93 69 69
Dynamika(%) 4 X 114 92 139 74 100
10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba decyzji odmownych 1 527 960 846 1 279 945 945
liczba decyzji przyznających zasiłek/ usługę 2 32 114 34 784 33 033 32 557 28 513 28 513
Wartość wskaźnikaw1/(w1+w2) x 100%(%)
3 2 3 2 4 3 3
Dynamika(%) 4 X 150 67 200 75 100
Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba decyzji odmownych zpowodu nie spełnienia kryteriumdochodowego
1 278 453 484 761 431 431
liczba decyzji odmownych 2 527 960 846 1 279 945 945
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 53 47 57 59 46 46
Dynamika(%) 4 X 89 121 104 78 100
Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
liczba decyzji odmownych z powodubraku środków 1 0 0 0 0 0 0
liczba decyzji odmownych 2 527 960 846 1 279 945 945
Wartość wskaźnika 3 0 0 0 0 0 0
37
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017prognoza
w1 / w2 x 100%(%)
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJStruktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - miasto na prawach powiatu
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki70
672698
10075
446916
10075
369647
10072
138690
10075
095763
10073
778304
10073
907640
100
851 - OCHRONA ZDROWIA 1 757485 2 1 610
923 2 1 787526 2 1 775
015 2 1 688082 2 1 720
000 2 1 720000 2
852 - POMOC SPOŁECZNA54
505208
7757
960922
7761
417551
8161
150927
8565
898734
8862
044197
8462
173533
84
853 - POZOSTAŁE ZADANIAW ZAKRESIE POLITYKISPOŁECZNEJ
13537577
1914
745574
2011
091247
15 8 294161 12 6 765
768 9 9 352660 13 9 352
660 13
854 - EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA
872428 1 1 129
497 2 1 073323 1 918
587 1 743179 1 661
447 1 661447 1
* procentowy udział w wydatkach ogółem
Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - miasto na prawach powiatu
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki 170
672698
100,0075
446916
100,0075
369647
100,0072
138690
100,0075
095763
100,0073
778304
100,0073
907640
100,00
85153 - Przeciwdziałanienarkomanii 2 106
125 0,15 100998 0,13 102
978 0,14 94169 0,13 93
682 0,12 101500 0,14 101
500 0,14
85154 - Przeciwdziałaniealkoholizmowi 3 1 651
360 2,34 1 509925 2,00 1 684
548 2,24 1 680846 2,33 1 594
400 2,12 1 618500 2,19 1 618
500 2,19
85201 - Placówkiopiekuńczo-wychowawcze 4 2 174
349 3,08 2 043872 2,71 2 189
198 2,90 2 045730 2,84 2 014
233 2,68 2 208960 2,99 2 208
960 2,99
85202 - Domy pomocyspołecznej 5 7 364
009 10,42 7 967896 10,56 8 322
560 11,04 8 656822 12,00 8 728
417 11,62 9 319000 12,63 9 319
000 12,61
85203 - Ośrodki Wsparcia 6 288663 0,41 302
590 0,40 403412 0,54 420
886 0,58 539548 0,72 570
600 0,77 699936 0,95
85204 - Rodziny zastępcze 7 1 993191 2,82 2 107
468 2,79 2 210052 2,93 2 362
996 3,28 2 820633 3,76 3 094
140 4,19 3 094140 4,19
85205 - Przeciwdziałanieprzemocy w rodzinie 8 59
926 0,08 61446 0,08 67
372 0,09 68037 0,09 59
604 0,08 62904 0,09 62
904 0,09
85206 - Wspieranie rodziny(m.in. asystenci rodziny irodziny wspierające)
9 169186 0,24 212
690 0,28 236855 0,31 206
644 0,29 283540 0,38 251
364 0,34 251364 0,34
85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczeniaspołecznego
1020
783832
29,4120
618151
27,3322
462455
29,8023
166487
32,1126
933753
35,8725
868050
35,0625
868050
35,00
85213 - Składki naubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierająceniektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóreświadczenia rodzinne oraz
11 259321 0,37 277
461 0,37 304623 0,40 404
494 0,56 474922 0,63 466
727 0,63 466727 0,63
38
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
za osoby uczestniczące wzajęciach centrum integracjispołecznej
85214 - Zasiłki i pomoc wnaturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne irentowe
12 5 102458 7,22 6 767
672 8,97 6 623556 8,79 5 728
426 7,94 5 202981 6,93 4 742
680 6,43 4 742680 6,42
85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 2 982881 4,22 3 240
234 4,29 3 589607 4,76 3 462
792 4,80 3 391187 4,52 3 361
000 4,56 3 361000 4,55
85216 - Zasiłki stałe 14 1 614502 2,28 2 068
531 2,74 2 246658 2,98 2 451
991 3,40 2 920801 3,89 3 000
000 4,07 3 000000 4,06
85218 - Powiatowe CentrumPomocy Rodzinie 15 72
232 0,10 85618 0,11 105
787 0,14 101151 0,14 90
089 0,12 73925 0,10 73
925 0,10
85219 - Ośrodek PomocySpołecznej 16 5 895
307 8,34 5 951036 7,89 6 196
506 8,22 6 542861 9,07 6 303
445 8,39 6 682635 9,06 6 682
635 9,04
85220 - Specjalistyczneporadnictwo, mieszkaniachronione i ośrodki interwencjikryzysowej
17 50424 0,07 55
627 0,07 48934 0,06 64
218 0,09 73045 0,10 59
300 0,08 59300 0,08
85228 - Usługi opiekuńczei specjalistyczne usługiopiekuńcze
18 1 637674 2,32 1 563
639 2,07 1 385405 1,84 1 474
587 2,04 1 583720 2,11 1 626
912 2,21 1 626912 2,20
85231 - Pomoc dlacudzoziemców 19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85232 - Centra IntegracjiSpołecznej 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85278 - Usuwanie skutkówklęsk żywiołowych 21 0 0,00 5 991 0,01 0 0,00 15
600 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85295 - Pozostała działalnośćW tym:- klub integracji społecznej,- warsztat terapii zajęciowej,- prace społecznie użyteczne,- program "Pomoc państwa wzakresie dożywiania" - wkładwłasny gminy
22 4 057253 5,74 4 631
000 6,14 5 024571 6,67 3 977
205 5,51 4 478816 5,96 656
000 0,89 656000 0,89
85305 - Żłobki 23 1 646292 2,33 1 829
428 2,42 2 086485 2,77 1 994
683 2,77 2 021001 2,69 2 157
600 2,92 2 157600 2,92
85306 - Kluby dziecięce 24 0 0,00 0 0,00 69600 0,09 76
200 0,11 67050 0,09 100
800 0,14 100800 0,14
85307 - Dzienni opiekunowie 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85311 - Rehabilitacjazawodowa i społeczna osóbniepełnosprawnych
26 333878 0,47 305
496 0,40 305496 0,41 327
931 0,45 314008 0,42 315
616 0,43 315616 0,43
85321 - Zespoły orzekania oniepełnosprawności 27 514
514 0,73 459230 0,61 578
014 0,77 744570 1,03 682
923 0,91 483787 0,66 483
787 0,65
85324 - PaństwowyFundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych
28 2 889291 4,09 2 535
006 3,36 2 821586 3,74 2 930
918 4,06 3 035909 4,04 3 035
909 4,11 3 035909 4,11
85395 - Pozostała działalnośćw zakresie polityki społecznej 29 8 153
602 11,54 9 616414 12,75 5 230
066 6,94 2 219859 3,08 644
877 0,86 3 258948 4,42 3 258
948 4,41
85415 - Pomoc materialna dlauczniów 30 872
428 1,23 1 129497 1,50 1 073
323 1,42 918587 1,27 743
179 0,99 661447 0,90 661
447 0,89
* procentowy udział w wydatkach ogółem
Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - miasto na prawach powiatu
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki47
671906
10050
084838
10052
440074
10052
256360
10057
112287
10053
221714
10052
901634
100
39
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
851 - OCHRONA ZDROWIA 400188 1 398
849 1 407927 1 408
517 1 557117 1 409
000 1 409000 1
852 - POMOC SPOŁECZNA42
079198
8845
067586
9048
440004
9248
215076
9252
868002
9348
495847
9148
495847
92
853 - POZOSTAŁE ZADANIAW ZAKRESIE POLITYKISPOŁECZNEJ
4 548541 10 3 808
117 8 2 821586 5 2 930
918 6 3 082025 5 3 655
420 7 3 335340 6
854 - EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA
643979 1 810
286 2 770557 1 701
849 1 605143 1 661
447 1 661447 1
* procentowy udział w wydatkach ogółem
Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - miasto na prawach powiatu
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki 147
671906
100,0050
084838
100,0052
440074
100,0052
256360
100,0057
112287
100,0053
221714
100,0052
901634
100,00
85153 - Przeciwdziałanienarkomanii 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85154 - Przeciwdziałaniealkoholizmowi 3 400
188 0,84 398849 0,80 407
927 0,78 408517 0,78 557
117 0,98 409000 0,77 409
000 0,77
85201 - Placówkiopiekuńczo-wychowawcze 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 116
078 0,20 112510 0,21 112
510 0,21
85202 - Domy pomocyspołecznej 5 2 204
064 4,62 2 504773 5,00 2 907
373 5,54 3 147523 6,02 3 324
416 5,82 3 740000 7,03 3 740
000 7,07
85203 - Ośrodki Wsparcia 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85204 - Rodziny zastępcze 7 1 701119 3,57 1 752
051 3,50 2 210052 4,21 2 342
993 4,48 2 772622 4,85 3 037
140 5,71 3 037140 5,74
85205 - Przeciwdziałanieprzemocy w rodzinie 8 59
926 0,13 61446 0,12 60
372 0,12 61037 0,12 59
604 0,10 62904 0,12 62
904 0,12
85206 - Wspieranie rodziny(m.in. asystenci rodziny irodziny wspierające)
9 169186 0,35 212
690 0,42 236855 0,45 206
644 0,40 283540 0,50 251
364 0,47 251364 0,48
85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczeniaspołecznego
1020
783832
43,6020
618151
41,1722
462455
42,8323
166487
44,3326
933753
47,1625
868050
48,6025
868050
48,90
85213 - Składki naubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierająceniektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóreświadczenia rodzinne orazza osoby uczestniczące wzajęciach centrum integracjispołecznej
11 259321 0,54 277
461 0,55 304623 0,58 404
494 0,77 474922 0,83 466
727 0,88 466727 0,88
85214 - Zasiłki i pomoc wnaturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne irentowe
12 5 102458 10,70 6 767
672 13,51 6 623556 12,63 5 728
425 10,96 5 202981 9,11 4 742
680 8,91 4 742680 8,97
85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85216 - Zasiłki stałe 14 1 614502 3,39 2 068
531 4,13 2 246658 4,28 2 451
991 4,69 2 920801 5,11 3 000
000 5,64 3 000000 5,67
85218 - Powiatowe CentrumPomocy Rodzinie 15 72
232 0,15 85618 0,17 105
787 0,20 101151 0,19 90
089 0,16 73925 0,14 73
925 0,14
85219 - Ośrodek PomocySpołecznej 16 5 895
307 12,37 5 951036 11,88 6 196
506 11,82 6 542861 12,52 6 303
445 11,04 6 682635 12,56 6 682
635 12,63
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017Potrzeby
2018Potrzeby
Wyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
85220 - Specjalistyczneporadnictwo, mieszkaniachronione i ośrodki interwencjikryzysowej
17 50424 0,11 55
627 0,11 48934 0,09 64
218 0,12 57103 0,10 0 0,00 0 0,00
85228 - Usługi opiekuńczei specjalistyczne usługiopiekuńcze
18 387674 0,81 363
639 0,73 332676 0,63 345
445 0,66 377730 0,66 326
912 0,61 326912 0,62
85231 - Pomoc dlacudzoziemców 19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85232 - Centra IntegracjiSpołecznej 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85278 - Usuwanie skutkówklęsk żywiołowych 21 0 0,00 5 991 0,01 0 0,00 15
600 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85295 - Pozostała działalnośćW tym:- klub integracji społecznej,- warsztat terapii zajęciowej,- prace społecznie użyteczne,- program "Pomoc państwa wzakresie dożywiania" - wkładwłasny gminy
22 3 779153 7,93 4 342
900 8,67 4 704157 8,97 3 636
207 6,96 3 950918 6,92 131
000 0,25 131000 0,25
85305 - Żłobki 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85306 - Kluby dziecięce 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85307 - Dzienni opiekunowie 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85311 - Rehabilitacjazawodowa i społeczna osóbniepełnosprawnych
26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85321 - Zespoły orzekania oniepełnosprawności 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85324 - PaństwowyFundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych
28 2 889291 6,06 2 535
006 5,06 2 821586 5,38 2 930
918 5,61 3 035909 5,32 3 035
909 5,70 3 035909 5,74
85395 - Pozostała działalnośćw zakresie polityki społecznej 29 1 659
250 3,48 1 273111 2,54 0 0,00 0 0,00 46
116 0,08 619511 1,16 299
431 0,57
85415 - Pomoc materialna dlauczniów 30 643
979 1,35 810286 1,62 770
557 1,47 701849 1,34 605
143 1,06 661447 1,24 661
447 1,25
* procentowy udział w wydatkach ogółem
11. Wnioski końcowe
Obszar zaprezentowany w Ocenie zasobów pomocy społecznej za 2016 rok będzie wymagał zwiększania środków finansowych nie tylko na świadczenia finansowe, ale takżena rozwój innych form wsparcia i rozszerzenia infrastruktury. Wynika to z bezrobocia, starzenie się społeczeństwa jak również z konieczności zapewnienia bezpieczeństwadzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo. W dalszym ciągu nie są zaspakajane potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie zapewnienia im wsparcia przezasystentów osób niepełnosprawnych. Nadal należy monitorować potrzeby w formie wsparcia asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i kierowaćich w środowiska rodzin biologicznych i zastępczych. Potrzeby finansowane na rok 2017 i kolejne lata, będą zdecydowanie wyższe z uwagi na realizację zadań wynikającychz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obowiązującej od 1 kwietnia 2016 r. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w 2017 r. zostaniezwiększony o środki finansowe na wypłatę świadczeń wychowawczych i dodatków wychowawczych (realizacja przez cały rok) oraz na realizację projektu „Wspiera.MY” wramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodatkowe uwagi: -we wskaźniku 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG - Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadańwłasnych - gmina i miasto na prawach powiatu w latach 2012-2014 w wierszu 1 widnieją błędne dane. W okresie od 2012 do 2013 wskaźnik POMOCY W FORMIE USŁUGbył przedstawiony w trzech tabelach z podziałem na liczbę osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 61-70 lat, w wieku 71-80 lat oraz w wieku 81 lat iwięcej. Od 2014 r. jest jedna tabela - liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej).Wprowadzona zmiana spowodowała zaczytanie danych tylko z pierwszej tabeli tj. podziału w wieku 61-70 lat. Danych z lat 2012 - 2014 nie można zmienić. Winno być: w 2012r. - 187 osób; w 2013 r. - 176 osób; w 2014 r. - 180 osób.