Narada Roczna 2014

85
Narada Roczna 2014 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

description

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Narada Roczna 2014. Ilość pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych w latach 2000-2013. *dane wstępne. Poszkodowani w pożarach w latach 2000-2013. *dane wstępne. Ofiary śmiertelne. Ranni. ZGAŚ RYZYKO . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Narada Roczna 2014

Page 1: Narada Roczna  2014

Narada Roczna 2014

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Page 2: Narada Roczna  2014

Ilość pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych w latach 2000-2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

135,

887

116,

601

151,

026

221,

278

146,

735

184,

984

159,

414

150,

095

161,

801

159,

123

135,

555

171,

838

183,

888

126,

425

122,

969

166,

911 19

7,49

1

169,

725 20

0,55

7

202,

441

258,

367

274,

459

280,

843

277,

886

355,

525

268,

277

236,

759

249,

555

10,9

74

10,2

49

11,7

77

12,8

83

12,1

25

13,9

42

15,9

78

16,6

66

16,7

12

17,8

43

17,9

60

17,8

69

18,6

85

21,6

65

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszyweRok

Licz

ba z

darz

2*dane wstępne

Page 3: Narada Roczna  2014

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

500049

1

485

487

522

481 59

6

566

595

594

584

525 587

565

517

2,19

7

2,17

3

2,32

7

2,93

2

2,91

1 3,14

3

3,05

9

3,04

4

3,69

9 3,94

3 4,25

1

4,32

5

4,18

6

4,10

6

Rok

Licz

ba p

oszk

odow

anyc

h

Poszkodowani w pożarach w latach 2000-2013

3

Ofiary śmiertelne Ranni*dane wstępne

Page 4: Narada Roczna  2014

ZGAŚ RYZYKO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0

100

200

300

400

500

600

700

491 485 487522

481

596566

595 594 584

525

587565

517

Ofiary śmiertelne pożarów w Polsce w latach 2000-2013

Rok

Licz

ba o

fiar ś

mie

rteln

ych

*dane wstępne

4

Page 5: Narada Roczna  2014

CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA PSP I KSRG W ROKU 2014

5

Page 6: Narada Roczna  2014

Analiza wydatków budżetowychPaństwowej Straży Pożarnej

w ustawie budżetowej na 2014 r. w części 85 – budżety wojewodów

6

Page 7: Narada Roczna  2014

78.1%

4.5%

7.6%

1.1%

8.3%0.4%

Struktura wydatków budżetowych w cz.85 na 2014 r.(budżet państwa i budżet środków europejskich)

wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 1 705 111 tys.zł

rekompensaty za nadgodziny - 97 339 tys.zł

świadczenia wraz z mundurówką - 165 427 tys.zł

wydatki majątkowe - 24 051 tys.zł

pozostałe wydatki - 182 188 tys.zł

środki unijne (BP, BŚE) - 9 700 tys.zł

OGÓŁEM - 2 183 816 tys. zł

7

Page 8: Narada Roczna  2014

woj.dolnoślą

skie

woj.kujaw

sko-pomorsk

ie

woj.lubels

kie

woj.lubuski

e

woj.łódzki

e

woj.mało

polskie

woj. mazo

wieckie

woj.opolsk

ie

woj.podkar

packie

woj.podlas

kie

woj.pomorsk

ie

woj.śląsk

ie

woj.święt

okrzysk

ie

woj.warm

ińsko-m

azursk

ie

woj.wiel

kopolsk

ie

woj.zachodniopomorsk

ie0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

w ty

s. zł

Wydatki majątkowe zgodnie z ustawą budżetową w latach 2013-2014

Page 9: Narada Roczna  2014

Dane liczbowe w tys. zł 140 592 132 342 119 472 137 378 138 916 139 811 157 466

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

w ty

s.zł

9

Wydatki rzeczowe (bez tzw. mundurówki) w KP/KM PSP w latach 2008-2014

Page 10: Narada Roczna  2014

7,3

Pozostałe wydatki na 1 strażaka w komendach powiatowych PSP w ustawie budżetowej na rok 2014

10

Page 11: Narada Roczna  2014

2010 plan 2011 plan 2012 plan 2013 plan 2014 plan0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

53,496,335

74,100,000

58,100,000

70,716,000 71,000,000

Dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w latach 2010-2014

w zł

 2010 plan 2011 plan 2012 plan 2013 plan 2014 plan

Wysokość dotacji na 1 jednostkę średnio)

8 277 19 398 14 978 17 985 18 057

Ilość jednostek w

KSRG3 745 3 820 3 879 3 932 3 932 11

Page 12: Narada Roczna  2014

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

12

Page 13: Narada Roczna  2014

2011 wykonanie 2012 wykonanie 2013 plan po zmianach

2014 plan0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000w tys. zł

Przychody Funduszu Wsparcia PSP w latach 2011-2014

Page 14: Narada Roczna  2014

woj.dolnoślą

skie

woj.kujaw

sko-pomorsk

ie

woj.lubels

kie

woj. lubuski

e

woj. łódzki

e

woj. mało

polskie

woj. mazo

wieckie

woj.opolsk

ie

woj.podkar

packie

woj.podlas

kie

woj.pomorsk

ie

woj. śląs

kie

woj. święt

okrzysk

ie

woj. warm

ińsko-m

azursk

ie

woj. wiel

kopolsk

ie

woj. zach

odniopomorskie

CS PSP

Częstochowa

SP PSP

Bydgo

szcz

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Przychody FW PSP w podziale na poszczególne województwa

2011

2012

plan po zmianach na 31.12.2013 r.

plan na 2014 r.

w tys. zł

14

Page 15: Narada Roczna  2014

Nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010-2013

WojewództwoPrzyjęto do służby

2010 2011 2012 2013 Dolnośląskie 92 93 130 63 Kujawsko-Pomorskie 69 80 62 61 Lubelskie 42 40 44 33 Lubuskie 29 57 54 26 Łódzkie 80 91 91 76 Małopolskie 36 55 60 36 Mazowieckie 127 123 199 52 Opolskie 42 33 64 50 Podkarpackie 50 67 49 28 Podlaskie 32 35 65 31 Pomorskie 68 85 88 34 Śląskie 170 114 141 99 Świętokrzyskie 30 46 37 26 Warmińsko-Mazurskie 59 51 45 29 Wielkopolskie 94 91 85 72 Zachodniopomorskie 55 64 91 45 Jednostki terenowe razem 1075 1125 1305 761 Jednostki centralne razem 21 14 28 4

OGÓŁEM 1096 1139 1333 765

15

Page 16: Narada Roczna  2014

2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

10611104

1280

740

35 35 53 25

10961139

1333

765

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010-2013

16

Page 17: Narada Roczna  2014

Bilans środków finansowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty pieniężnej w 2013 r.

(wykonanie na dzień 30 listopada 2013 r.)

Województwo Plan pierwotny Plan po zmianach na dzień 30.11.2013 r.

Różnica(kol. 3 - 2)

% wykonania do planu pierwotnego

na 30 listopada 2013 r.

Średnio-roczne wakaty

w 2013 r.

Kwota oszczędności

z wakatów

Oszczędności z wakatów

i rekompensaty(kol. 7 - 4)

1 2 3 4 5 6 7 8

woj.dolnośląskie 7 557 000,00 8 541 549,81 984 549,81 112,80% 46,58 2 165 927,80 1 181 377,99

woj.kujawsko-pomorskie 6 273 000,00 5 988 446,88 -284 553,12 94,80% 45,67 2 129 008,57 2 413 561,69

woj.lubelskie 6 154 000,00 6 428 329,00 274 329,00 104,40% 21,08 981 357,04 707 028,04

woj. lubuskie 4 005 000,00 4 157 116,00 152 116,00 103,50% 23,33 1 089 391,94 937 275,94

woj. łódzkie 2 279 000,00 2 531 523,76 252 523,76 111,10% 32,42 1 508 709,11 1 256 185,35

woj. małopolskie 7 195 000,00 7 660 282,00 465 282,00 106,40% 33,25 1 556 984,46 1 091 702,46

woj. mazowieckie 13 052 000,00 11 922 132,72 -1 129 867,28 90,30% 81,83 3 877 120,64 5 006 987,92

woj.opolskie 2 399 000,00 2 769 698,20 370 698,20 114,70% 22,58 1 034 026,66 663 328,46

woj.podkarpackie 3 664 000,00 3 721 812,28 57 812,28 101,10% 30,25 1 407 923,37 1 350 111,09

woj.podlaskie 4 312 000,00 4 440 588,42 128 588,42 103,00% 29,92 1 382 022,65 1 253 434,23

woj.pomorskie 6 690 000,00 6 913 875,00 223 875,00 103,00% 14,75 683 257,39 459 382,39

woj. śląskie 11 466 000,00 12 223 098,68 757 098,68 106,50% 90,00 4 197 330,33 3 440 231,65

woj. świętokrzyskie 3 498 000,00 3 754 230,18 256 230,18 106,40% 17,67 815 853,10 559 622,92

woj. warmińsko-mazurskie 5 363 000,00 5 448 698,50 85 698,50 101,40% 32,75 1 504 681,39 1 418 982,89

woj. wielkopolskie 7 874 000,00 9 297 746,00 1 423 746,00 118,00% 63,50 2 931 213,07 1 507 467,07

woj. zachodniopomorskie 5 558 000,00 6 216 208,10 658 208,10 110,90% 25,25 1 163 575,58 505 367,48

RAZEM97 339 000,00 102 015 335,53 4 676 335,53 104,40% 610,83 28 428 707,83 23 752 372,30

17

Page 18: Narada Roczna  2014

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

Plan pierwotny plan po zmianach na dzień 30.11.2013 r.

Bilans środków finansowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty pieniężnej w 2013 r.

(wykonanie na dzień 30 listopada 2013 r.)

18

Page 19: Narada Roczna  2014

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1868 1891

1225

2084

12741418

1633

1264

3055

2202

1204

1857

1373 1434

1680

11521,013

666

372

640490 475

555635

Zwolnienia

Przyjęcia

Średnia liczba wakatów

Zwolnienia i przyjęcia do służby w PSP oraz średnia liczba wakatóww latach 2006-2013 (uwzględniono absolwentów szkół PSP

kształconych w systemie stacjonarnym)

19

Page 20: Narada Roczna  2014

Dolnośląski

e

Kujawsko

-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzki

e

Małopolsk

ie

Mazowiec

kie

Opolskie

Podkarpack

ie

Podlaskie

Pomorskie

Śląski

e

Święt

okrzysk

ie

Warmińsko

-Mazu

rskie

Wielko

polskie

Zachodniopomorsk

ie0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

29.9 31.7

14.2 15.0

26.8 23.7

70.5

13.2

22.514.7

10.8

70.8

14.3

27.6

59.4

15.4

46.6 45.7

21.1 23.3

32.4 33.3

81.8

22.630.3 29.9

14.8

90.0

17.7

32.8

63.5

25.3

2010 2011 2012 2013

Średnia liczba wakatów w latach 2010-2013w poszczególnych województwach

20

Page 21: Narada Roczna  2014

Zmiany uregulowań prawnych w ramach ustawy deregulacyjnej

21

Page 22: Narada Roczna  2014

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:

• rozporządzenie w sprawie trybu kierowania na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi,

• rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Przepisy zmieniane

22

Page 23: Narada Roczna  2014

Ustalone zostały nowe wymagania uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych w Państwowej Straży Pożarnej.

Doprecyzowano zapisy dotyczące przeszkolenia zawodowego. Doprecyzowano warunki nadawania pierwszego stopnia

służbowego w każdym z korpusów. Do zadań komendanta głównego PSP dodano sprawy związane

z uzgadnianiem programów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego.

Przewidziano zakończenie realizacji szkoleń uzupełniających z 31 grudnia 2016 roku.

Zakres zmian

23

Page 24: Narada Roczna  2014

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:

• rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej,

• rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Przepisy zmieniane

24

Page 25: Narada Roczna  2014

Zmiany dotyczą: wymagań dla osób wykonujących czynności z zakresu

ochrony przeciwpożarowej, likwidacji funkcji specjalisty ochrony przeciwpożarowej, określenia wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania

zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa i strażak.

Zakres zmian

25

Page 26: Narada Roczna  2014

Zmiana w systemie kształcenia pożarniczego

Page 27: Narada Roczna  2014

Szkolenie w zawodzie strażak – realizacja w 2013 r.

L.p. Szkoła Termin szkolenia Funkc. Urząd pracy JOP SUMA

1. SP PSP Bydgoszcz 25.02.2013 - 04.07.2013 50 34 0 84

2. SP PSP Bydgoszcz 25.03.2013 - 08.08.2013 35 11 0 46

3. CS PSP Częstochow a 15.04.2013 - 30.08.2013 26 4 1 31

4. SP PSP Bydgoszcz 20.05.2013 - 27.09.2013 4 27 0 31

5. SP PSP Bydgoszcz 20.05.2013 - 27.09.2013 33 0 0 33

6. SP PSP Bydgoszcz 10.06.2013 - 18.10.2013 19 29 10 58

7. SP PSP Bydgoszcz 26.08.2013 - 10.01.2014 31 16 1 48

8. CS PSP Częstochow a 16.09.2013 - 14.02.2014 17 17 2 36

9. SP PSP Bydgoszcz 16.09.2013 - 31.01.2014 25 15 0 40

10. SP PSP Bydgoszcz 16.09.2013 - 31.01.2014 44 0 0 44

11. SP PSP Bydgoszcz 30.09.2013 - 14.02.2014 26 5 0 31

12. SP PSP Bydgoszcz 21.10.2013 - 07.03.2014 46 9 6 61

13. CS PSP Częstochow a 25.11.2013 - 18.04.2014 26 10 2 38

382 177 22 581SUMA

27

Page 28: Narada Roczna  2014

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

– realizacja szkoleń w 2013 roku

liczbakursów

liczbaabsolwentów

liczbakursów

liczbaabsolwentów

SP PSP Bydgoszcz 8 292 2 60

SA PSP Poznań 4 121 5 175

SA PSP Kraków 7 294 9 296

CS PSP Częstochowa 7 222 12 364

Łącznie: 26 929 28 895Łącznie liczba absolwentów: 1824

Szkolenieuzupełniajace na bazie

ośrodków

Szkolenieuzupełniajace centralne

28

Page 29: Narada Roczna  2014

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja szkoleń centralnych w 2013 roku

98

31

50

5038

69

52

7

8

7

4

33

4575

42

91

34

28

11635Razem

liczba szkoleń 26liczba osób z woj. 887liczba osób z JC 24

29

Page 30: Narada Roczna  2014

390

261

264

4119

130

130

270

270

266

130

1302

80

135

260

260

Razemliczba szkoleń 28

liczba osób 895

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja szkoleń akredytowanych WOSz w 2013 roku

30

Page 31: Narada Roczna  2014

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorsk

ie

Lubelsk

ie

Lubuski

e

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląski

e

Świętokrzy

skie

Warmińsko-M

azursk

ie

Wielkopolskie

Zach

odniopomorskie

0

100

200

300

400

500

600

12893 115

66

165138

210

9580 92 110 116

105

68 69

132

473

216

38

90

214

106

348

65

191

45

189

517

92156

413

185

Realizacja Potrzeby

liczb

a os

ób

1782 3338

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja w 2013 r. vs. potrzeby po 2013 r.

31

Page 32: Narada Roczna  2014

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

– plan szkoleń centralnych na rok 2014

Szkoła PSP Liczba szkoleń

Liczba osób

SA PSP Kraków 7 212

SA PSP Poznań 5 160

SP PSP Bydgoszcz 4 154

CS PSP Częstochowa 4 120

SUMA: 20 646

32

Page 33: Narada Roczna  2014

260

260

260

5150

266

260

260

390

260

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – plan szkoleń akredytowanych WOSz na rok 2014

260

260

272

260

260

130

Razemliczba szkoleń 33

liczba osób 1008

33

Page 34: Narada Roczna  2014

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorsk

ie

Lubelsk

ie

Lubuski

e

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląski

e

Świętokrzy

skie

Warmińsko-M

azursk

ie

Wielkopolskie

Zach

odniopomorskie

0

50

100

150

200

250

300

350

400

163

100

66 68

11092

205

74 90

63

116

172

7863

10292

308

127

21 24

158

65

178

43

97

9

82

357

59

104

328

103

Realizacja Potrzeby po roku 2014

liczb

a os

ób

1654 2063

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

– plan na 2014 r. vs. potrzeby po 2014 r.

34

Page 35: Narada Roczna  2014

Ochotnicza Straż Pożarna

NOWELIZACJA „SYSTEMU SZKOLENIA CZŁONKÓW

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”

35

Page 36: Narada Roczna  2014

ZAKRES ZMIAN

REORGANIZACJA „SYSTEMU …” PROGRAMY SZKOLENIA FINANSOWANIE PRZEPISY PRAWNE ROZBUDOWA „SYSTEMU …” E-LEARNING

36

Page 37: Narada Roczna  2014

PAMIĘTALIŚMY O… !

1. Nie naruszamy praw nabytych (System szkolenia sprzed 2006)

2. Krótko ale najbardziej efektywnie

3. Nowe zadania (Zasady)

4. OSP to stowarzyszenie (Naczelnicy)

5. Ogranicza Nas prawo (Czas na szkolenie)

37

Page 38: Narada Roczna  2014

KIEDY?

Zasady organizacji szkoleń członków

ochotniczych straży pożarnych biorących

bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Programy szkoleń

pakiet

I kwartał 2014 r. II kwartał 2014 r.

38

Page 39: Narada Roczna  2014

projekt

39

Page 40: Narada Roczna  2014

Spełnienie minimalnego standardu wyszkolenia w zakresie:

• zapewnienia 12 strażaków ratowników w jednostce Ochotniczych Straży Pożarnych włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ze szkoleniem podstawowym – 100% jednostek włączonych do ksrg,

• zapewnienia 4 dowódców w jednostce Ochotniczych Straży Pożarnych włączonej do krajowego systemu ratowniczo--gaśniczego ze szkoleniem w tym zakresie – 100% jednostek włączonych do ksrg.

PRIORYTETY DZIAŁANIA NA 2014 R.

40

Page 41: Narada Roczna  2014

3992 jednostki OSP w ksrg

Przeszkolenie Minimalny stan docelowy

Stan wyszkolenia

% przygotowania

Szkolenie podstawowe 47904 76 104 158%

Szkolenie dowódców (naczelników)

15968 16 221 101%

STAN OBECNY

41

Page 42: Narada Roczna  2014

GŁÓWNE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU O ORGANIZACJI KSRG

Doprecyzowanie wieloznacznych definicji podmiotu ksrg i podmiotu współpracującego z ksrg.

Rozszerzenie i zmiany katalogu zasad regulujących funkcjonowanie ksrg.

Aktualizacja planów ratowniczych – doprecyzowanie jaki zakres zmian będzie wymagał zatwierdzenia przez wojewodę, starostę, a jaki nie.

42

Page 43: Narada Roczna  2014

GŁÓWNE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU O ORGANIZACJI KSRG

Kierowanie działaniem ratowniczym: wprowadzenie możliwości do przekazania kierowania innej, uprawnionej osobie, niezależnie od stopnia hierarchii służbowej; dostosowanie do przepisów ustawy „deregulacyjnej” w zakresie uprawnień do kierowania.

Zmiana organizacji odwodów operacyjnych znosząca sztuczny podział pomiędzy siłami COO a WOO.

43

Page 44: Narada Roczna  2014

GŁÓWNA ZMIANA W ROZP. O ZASADACH KIEROWANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA ….

Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą przybycia pierwszego uprawnionego do kierowania działaniem ratowniczym (aktualnie pierwszego zastępu)*.

* – po wejściu w życie ustawy „deregulacyjnej” określającej kwestie uprawnień do kierowania działaniem ratowniczym

44

Page 45: Narada Roczna  2014

Rozporządzenie MSW w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania

jednostek ochrony przeciwpożarowej do ksrg

Najistotniejsze zmiany:

1. Zmniejszono wymagania stawiane jednostkom ochrony przeciwpożarowej, które chcą zostać włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (z co najmniej dwóch samochodów pożarniczych średnich lub ciężkich na co najmniej jeden samochód ratowniczo-gaśniczy średni lub ciężki);

2. Rozszerzono zakres porozumienia o wskazanie okresu obowiązywania porozumienia;

3. Doprecyzowano i jednoznacznie wskazano strony, wymagane do zawarcia porozumienia w sprawie włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

4. Recertyfikacja gotowości.

45

Page 46: Narada Roczna  2014

Propozycja planu sieci jednostek OSP, deklarujących realizację zadań w zakresie

ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym

46

Page 47: Narada Roczna  2014

ZAKRES PODSTAWOWY W DZIAŁANIACH SPECJALISTYCZNYCH REALIZUJĄ:

wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania;

jednostki ochrony przeciwpożarowej, w szczególności jednostki OSP włączone do KSRG, które zadeklarowały zdolność do realizacji tych zadań;

inne podmioty ratownicze współpracujące z KSRG, które zadeklarowały zdolność do realizacji tych zadań.

47

Page 48: Narada Roczna  2014

Gotowość operacyjną określa się jako zdolność do podjęcia

działań, polegających na realizacji zadań z zakresu podstawowego,

przez co najmniej 6-ciu ratowników w tym

co najmniej dwóch o kwalifikacjach określonych w Zasadach

w pkt.2.4, wyposażonych w nw. sprzęt,

przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania.

Ratownictwo wodne – działania podstawowe

48

Page 49: Narada Roczna  2014

rozpoznanie i ocenę zagrożenia dla życia i zdrowia niesienie pomocy tonącym (w tym na akwenach zalodzonych) poprzez

dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia – poszkodowanych zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego

zabezpieczenie działań ratowniczych na lodzie oraz innym obszarze wodnym, z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio na wodzie (lodzie) oraz w jego sąsiedztwie (brzegu)

ewakuację ludzi z terenów zalanych, kry lodowej, obszaru wodnego, łodzi, pojazdów lub obiektów i urządzeń hydrotechnicznych; ewakuację zwierząt

współdziałanie z innymi jednostkami KSRG oraz innymi podmiotami realizującymi podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze

RATOWNICTWO WODNEw zakresie podstawowym czynności ratownicze obejmują

w szczególności:

49

Page 50: Narada Roczna  2014

Lp. Wyposażenie samochodu przeznaczonego do prowadzenia ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym

Jednostka miary

JRG PSP / OSP w KSRG

1. 2. 3. 4.

1. Wyposażenie indywidualne ratownika biorącego udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych: zestaw: *) 2

  1) Ubranie wypornościowe lub suchy skafander ratowniczy 1 szt. (Z)

  2) Kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym o wyporności min. 80 kg 1 szt.  

  3) Rzutka ratownicza na pasie 1 szt.    4) Sprzęt ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania) 1 zestaw (Z)

  5) Kask ochronny z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego 1 szt. (Z)

  6) Nóż ratowniczy zawieszany 1 szt. (Z)  7) Gwizdek zawieszany 1 szt.  

2. Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz” szt. 13. Lina ratownicza na bębnie o długości min. 50 m szt. 24. Megafon (tuba głośnomówiąca) szt. 1 (Z)

5. Zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. łódź Jacek 2, deska lodowa, sanie lodowe, tratwa pneumatyczna - wraz z wyposażeniem)

zestaw 1

*) w liczbie przyjętej dla osób, która bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnychŁódź ratownicza 1 szt. – dot. OSP w KSRG, w przypadku JRG PSP w zależności od potrzeb *) w liczbie przyjętej dla osób, która bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych

Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych

50

Page 51: Narada Roczna  2014

Ratownictwo techniczne-działania podstawowe

Gotowość operacyjną określa się jako zdolność do podjęcia

działań, polegających na realizacji zadań z zakresu

podstawowego, przez co najmniej 6-ciu ratowników

wyposażonych w nw. sprzęt, przy zachowaniu niezwłocznego

czasu alarmowania.

51

Page 52: Narada Roczna  2014

rozpoznanie i ocena zagrożenia dla życia i zdrowia niesienie pomocy uwięzionym osobom poprzez dotarcie do poszkodowanych lub

zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia – poszkodowanych zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego

zabezpieczenie działań ratowniczych z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio w strefie zagrożenia oraz w jego sąsiedztwie

stabilizacje, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przemieszczanie elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia w ramach posiadanego wyposażenia

ewakuację ludzi i zwierząt z miejsc gdzie występuje zagrożenie dla życia i zdrowia likwidację lub ograniczenie niewielkich, nagłych zagrożeń wywołanych przez

substancje niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla środowiska współdziałanie z innymi podmiotami KSRG realizującymi podstawowe

i specjalistyczne czynności ratownicze

RATOWNICTWO TECHNICZNE w zakresie podstawowym czynności ratownicze obejmują,

w szczególności:

52

Page 53: Narada Roczna  2014

Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa technicznego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych.

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. ilość, wielkość, typ

1 2 3 4

1. Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z

hakami)

szt. 1

2. Hydrauliczne nożyce do cięcia kpl. 1

3. Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych (krzyżowe, klinowa, stożkowa ) o różnych długościach

kpl. 2

(o różnej długości)

4. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO szt. 1

5. Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m kpl. 2

6. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN

szt. 2 (Z)**

(o różnej nośności)

7. Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych

kpl. 1 (Z)**

8. Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 l

szt. 1 (Z)**

9. Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym szt. 110. Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym kpl. 1

11. Zbijak do szyb hartowanych szt. 1

12. Nóż do pasów bezpieczeństwa szt. 2 13. Zestaw szekli i pęt linowych do wciągarki* kpl. 1

* w przypadku gdy jednostka posiada na wyposażeniu wyciągarkę** (Z) zalecane dla jednostek OSP

53

Page 54: Narada Roczna  2014

Przyjęto za kryterium satysfakcji:

10% sumarycznej liczby jednostek OSP, określonej w przyjętym planie (tabela kolejny slajd), deklarujących realizację czynności specjalistycznych na poziomie podstawowym z zakresu:

Ratownictwa technicznego Ratownictwa wodnego

PLAN SIECI JEDNOSTEK OSP DEKLARUJĄCYCH REALIZACJĘ ZADAŃ RATOWNICTWA

SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

54

Page 55: Narada Roczna  2014

PLAN SIECI JEDNOSTEK OSP DEKLARUJĄCYCH REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM – RAZEM KRAJ

1 Dolnośląskie 9 58 67 28 81 109 6 41 47 2 36 38 3 43 46

2 Kujawsko -Pomorskie 4 69 73 12 108 120 0 69 69 0 45 45 0 54 54

3 Lubelskie 1 117 118 4 138 142 3 95 98 0 92 92 1 89 90

4 Lubuskie 0 107 107 0 107 107 0 107 107 0 107 107 0 107 107

5 Łódzkie 1 95 96 0 141 141 0 108 108 1 80 81 0 96 96

6 Małopolskie 0 148 148 0 156 156 0 83 83 0 76 76 0 101 101

7 Mazowieckie 1 164 165 0 191 191 0 169 169 0 142 142 0 159 159

8 Opolskie 0 28 28 0 40 40 0 36 36 0 30 30 0 21 21

9 Podkarpackie 5 51 56 14 57 71 2 32 34 0 25 25 0 23 23

10 Podlaskie 0 112 112 3 118 121 0 107 107 0 104 104 0 106 106

11 Pomorskie 37 136 173 36 147 183 35 125 160 30 100 130 30 107 137

12 Śląskie 34 52 86 66 75 141 42 59 101 30 43 73 22 42 64

13 Świętokrzyskie 27 59 86 75 82 157 0 15 15 0 12 12 0 25 25

14 Warmińsko -Mazurskie 15 127 142 38 118 156 13 137 150 1 139 140 0 138 138

15 Wielkopolskie 19 153 172 63 175 238 9 166 175 6 141 147 6 140 146

16 Zachodniopomorskie 16 102 118 26 112 138 4 22 26 14 87 101 14 85 99

169 1578 1747 365 1846 2211 114 1371 1485 84 1259 1343 76 1336 1412

Plan

owan

e je

dnos

tki

do 2

025

r.

Plan

owan

e je

dnos

tki

do 2

025

r.

Plan

owan

e je

dnos

tki

do 2

025

r.

Plan

owan

e je

dnos

tki

do 2

025

r.

Raze

m

Specjalizacja chemiczna

Istni

ejąc

e je

dnos

tki

Istni

ejąc

e je

dnos

tki

Specjalizacja wysokościowaSpecjalizacja wodna

Lp. KW PSP

Istni

ejąc

e je

dnos

tki

Raze

m

Plan

owan

e je

dnos

tki

do 2

025

r.

Razem kraj

Specjalizacja techniczna Specjalizacja poszukiwawczo-ratownicza

Raze

m

Istni

ejąc

e je

dnos

tki

Istni

ejąc

e je

dnos

tki

Raze

m

Raze

m

55

Page 56: Narada Roczna  2014

Kontynuacja działań zmierzających do osiągnięcia wymaganej liczby wyszkolonych strażaków – z kwalifikacjami zawodowymi – rat. med. opisanymi w Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w KSRG - liczba strażaków do liczby strażaków z kwalifikacjami zawodowymi ratownik medyczny 4,5%

Wyposażenie ratownicze do działań operacyjnych – zapotrzebowanie: zestawy rat.med.R1 (1402), AED (277), zestawy do tlenoterapii masowej (450)

Wyposażenie w sprzęt szkoleniowy z zakresu kpp – zapotrzebowanie: szkoleniowy zestaw R1 (313), szkoleniowy AED (289), fantom osoby dorosłej (155), fantom dziecka (269), fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych (341)

Przygotowanie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych do wykonywania zadań z zakresu Kwalifikowanej pierwszej pomocy

56

Page 57: Narada Roczna  2014

Sprzęt ratownictwa medycznego do działań ratowniczych– brakujący

57

Lp. Województwo

Zestaw PSP R1 do doposażenia

Zestaw do unieruchomienia pediatrycznego

Defibrylator zautomatyzowan

y (AED)

Dodatkowe butle z zapasem tlenu 5 lub 10

litrów z reduktorem

Rozdzielacz do tlenoterapi masowej koszty ogółem

Liczba Koszty Braki Koszty Braki Koszty Braki Koszty Braki Koszty

1 dolnośląskie PSP 129 322500 37 37000 17 136000 36 54000 45 153000 702500

2 kujawsko-pomorskie PSP 87 217500 19 19000 20 160000 44 66000 31 105400 567900

3 lubelskie PSP 84 210000 27 27000 29 232000 26 39000 32 108800 616800

4 lubuskie PSP 51 127500 11 11000 7 56000 4 6000 19 64600 265100

5 łódzkie PSP 99 247500 19 19000 22 176000 33 49500 35 119000 611000

6 małopolskie PSP 102 255000 34 34000 0   30 45000 32 108800 442800

7 mazowieckie PSP 201 502500 65 65000 45 360000 53 79500 68 231200 1238200

8 opolskie PSP 51 127500 0   0   17 25500 17 57800 210800

9 podkarpackie PSP 79 197500 24 24000 29 232000 26 39000 28 95200 587700

10 podlaskie PSP 53 132500 21 21000 2 16000 15 22500 21 71400 26340011 pomorskie PSP 74 185000 14 14000 5 40000 20 30000 28 95200 364200

12 śląskie PSP 138 345000 43 43000 34 272000 40 60000 46 156400 876400

13 świętokrzyskie PSP 31 77500 0   0   14 21000 18 61200 159700

14 warmińsko-mazurskie PSP 72 180000 23 23000 13 104000 19 28500 24 81600 417100

15 wielkopolskie PSP 118 295000 35 35000 22 176000 40 60000 44 149600 715600

16 zachodniopomorskie PSP 33 82500 11 11000 32 256000 22 33000 30 102000 484500

  PSP 1402 3505000 383 383000 277 2216000 439 658500 518 1761200 8523700

Page 58: Narada Roczna  2014

Sprzęt ratownictwa medycznego do szkoleń z kpp- brakujący

58

Lp. WojewództwoSzkoleniowy

zestaw PSP R1

Defibrylator zautomatyzowany

(AED) szkoleniowy

Manekin szkoleniowy

osoby dorosłej

Manekin szkoleniowy

dziecka

Fantom do ćwiczeń

przyrządowego udrażniania dróg

oddechowychKoszty ogółem

Braki Koszty Braki Koszty Braki Koszty Braki Koszty Braki Koszty

1 dolnośląskie PSP 25 175000 29 87000 20 180000 27 81000 28 112000 6350002 kujawsko-pomorskie PSP 31 217000 26 78000 15 135000 25 75000 29 116000 6210003 lubelskie PSP 16 112000 19 57000 13 117000 22 66000 19 76000 4280004 lubuskie PSP 9 63000 6 18000 2 18000 8 24000 10 40000 1630005 łódzkie PSP 20 140000 19 57000 14 126000 16 48000 21 84000 4550006 małopolskie PSP 39 273000 22 66000 13 117000 28 84000 33 132000 6720007 mazowieckie PSP 34 238000 32 96000 15 135000 29 87000 31 124000 6800008 opolskie PSP 12 84000 10 30000 20 180000 10 30000 11 44000 3680009 podkarpackie PSP 20 140000 21 63000 12 108000 16 48000 19 76000 43500010 podlaskie PSP 9 63000 10 30000 4 36000 6 18000 10 40000 18700011 pomorskie PSP 13 91000 17 51000 6 54000 10 30000 20 80000 30600012 śląskie PSP 15 105000 21 63000 7 63000 18 54000 28 112000 39700013 świętokrzyskie PSP 7 49000 13 39000 0 0 5 15000 13 52000 15500014 warmińsko-mazurskie PSP 17 119000 19 57000 3 27000 12 36000 17 68000 30700015 wielkopolskie PSP 28 196000 25 75000 8 72000 21 63000 30 120000 52600016 zachodniopomorskie PSP 18 126000 0 0 3 27000 16 48000 22 88000 289000  PSP 313 2191000 289 867000 155 1395000 269 807000 341 1364000 6624000

Page 59: Narada Roczna  2014

Osoby z kwalifikacjami zawodowymi ratownik medyczny stan obecny - potrzeby

Przyjęte kryterium satysfakcji 4,5%59

Lp. Województwo

Ratownicy

Stan zatrudnienia w

PSP

Liczba ratowników spełniających założone kryterium satysfakcji

4,5%

Liczba ratowników posiadających tytuł zawodowy ratownik medyczny

lub pielęgniarki/pielęgniarza

Stan obecny % zatrudnienia Braki

1 dolnośląskie PSP 2264 102 98 4,33 4292 kujawsko-pomorskie PSP 1547 70 73 4,72 2923 lubelskie PSP 1574 71 53 3,37 3004 lubuskie PSP 935 42 33 3,53 1735 łódzkie PSP 2258 102 58 2,57 3576 małopolskie PSP 2227 100 97 4,36 2997 mazowieckie PSP 3651 164 46 1,26 6818 opolskie PSP 1011 45 53 5,24 1489 podkarpackie PSP 1703 77 31 1,82 29510 podlaskie PSP 1011 45 45 4,45 18711 pomorskie PSP 1637 74 130 7,94 12712 śląskie PSP 3257 147 122 3,75 38013 świętokrzyskie PSP 1049 47 36 3,43 15314 warmińsko-mazurskie PSP 1240 56 73 5,89 21315 wielkopolskie PSP 2394 108 89 3,72 43116 zachodniopomorskie PSP 1495 67 66 4,41 265  PSP 29253 1316 1103 3,77 4730

Page 60: Narada Roczna  2014

Zasady postępowania podczas zdarzeń w komunikacji drogowej

Listopad 2012 – wprowadzenie do stosowania „Zasad postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach”

Listopad 2011 – pierwsze sygnały o problemach we współpracy z zarządcami dróg, podczas działań związanych ze zdarzeniami na drogach.

Październik 2012 – nawiązanie współpracy z GDDKiA w zakresie „Planów działań ratowniczych dla autostrad płatnych”

Od Stycznia 2013 – reakcje różnych zarządców dróg związane z wprowadzeniem „Zasad postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach”Czerwiec 2013 – kontynuowanie współpracy z GDDKiA w zakresie „Zasad postępowania zarządcy drogi podczas zdarzeń na zarządzanej sieci dróg krajowych”

Styczeń 2014 – testowanie rozwiązań przyjętych w „Zasadach postępowania zarządcy drogi podczas zdarzeń na zarządzanej sieci dróg krajowych”

60

Page 61: Narada Roczna  2014

Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. współfinansowanych przez Unię

Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. z udziałem dofinansowania ze środków NFOŚiGW

61

Page 62: Narada Roczna  2014

L.p. Nazwa sprzętuProjekt 3.2 - Wsparcie

techniczne ratownictwa chemicznego

i ekologicznego

Działanie 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego

1 Lekki samochód ratownictwa technicznego z modułem gaśniczym - 16

2 Średni samochód ratownictwa technicznego - 16

3 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy 13 -

4 Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 13 -

5 Samochód gaśniczy z modułem proszkowym 4 -

6 Ciągnik siodłowy z naczepą - cysterną 25 m3 do wody 8 -

7 Środek do transportu oraz dyslokacji ratowników - autobus 5 -

8 Nośnik + kontener ze środkiem pianotwórczym 4 -

9 Kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych 6 -

10 Komplet sprzętu dla CS PSP 1 -

11 Hydrauliczne narzędzia ratownicze – zestaw średni - 44

12 Hydrauliczne narzędzia ratownicze – zestaw ciężki - 50

13 Hydrauliczne narzędzia ratownicze – zestaw elektrohydrauliczny - 6

Wysokość dofinansowania [tys. zł] 45.997 32.955

62

Page 63: Narada Roczna  2014

Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. z udziałem dofinansowania

ze środków NFOŚiGW

63

Page 64: Narada Roczna  2014

Zestawienie dofinansowań zadań z NFOŚiGW w 2013 roku w ramach kwoty 2 000 tys. zł

Lp. Nazwa sprzętu szt.

1 kontener proszkowy 2

2 kontener wężowy 1

3 komora dymowa 3

RAZEM 6

Zestawienie dofinansowań zadań z NFOŚiGW w 2013 roku w ramach dodatkowej kwoty 4 000 tys. zł

Lp. Nazwa sprzętu szt.

1 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy 7

2 Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 1

3 Ciężki samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego 1

4 Średni samochód ratownictwa technicznego 1

5 Naczepa – autocysterna do wody 1

RAZEM 11

64

Page 65: Narada Roczna  2014

Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. z udziałem dofinansowania ze środków z rezerwy celowej

budżetu państwa

65

Page 66: Narada Roczna  2014

L.p. Nazwa sprzętu ilość

1 Samochód specjalny nośnik kontenerów 5

2 Samochód gaśniczy-cysterna pożarnicza 1

3 Samochód kwatermistrzowski 3

4 Samochód wężowy 15 Ciągnik siodłowy 1

6 Nośnik kontenerów - przyczepa 3

7 Przyczepa kwatermistrzowska 2

8 Kontener pożarniczy 5

9 Motopompa 7

10 Zestaw narzędzi hydraulicznych 1

11 Agregat prądotwórczy 1

12 Bariery przeciwpowodziowe 220 mb.

13 Sprzęt zaplecza wodno-nurkowego i ochrony dróg oddechowych zestaw

Wysokość dofinansowania 9.579 tys. zł

Realizacja zakupów sprzętu w 2013 roku z udziałem dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

66

Page 67: Narada Roczna  2014

Środki finansowe z rezerwy celowej państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na odtworzenie infrastruktury

i sprzętu oraz zwrotu kosztów poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań ratowniczych związanych

z usuwaniem skutków anomalii pogodowych w 2013 roku.

Jednostki PSP kwota w tys. zł

KP PSP 3 673,1

KW PSP 48,5

Szkoły PSP 96,1

Razem 3 817,7

67

Page 68: Narada Roczna  2014

Łączna liczba KM/KP PSP oraz wartość planowanych przedsięwzięć związanych z termomodernizacją obiektów PSP

Liczba KM/KP PSP zgłaszających udział programie GIS

Przewidywany koszt całkowity[tys. zł]

W tym koszty kwalifikowane [tys. zł]

112 181 100 174 033

Termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej

L.p. Województwoliczba jednostek KP/M PSP

zgłaszających udział - łącznie

liczba wniosków zgłoszonych

indywidualnie

liczba wniosków zgłoszonych

grupowo ( liczba jednostek)

przewidywany koszt całkowity

[tys. zł]

w tym koszty kwalifikowane

[tys. zł]

1. Dolnośląskie 10 6 1(4) 13 799 11 0612. Kujawsko-pomorskie 8 6 1(2) 12 100 12 0663. Lubelskie 8 6 1(2) 13 392 13 0644. Lubuskie 5 5 0 7 318 7 3185. Łódzkie 6 6 0 19 332 18 4136. Małopolskie 6 3 1(3) 13 862 13 8627. Mazowieckie 1 1 0 1 595 1 5958. Opolskie 4 4 0 10 057 9 8159. Podkarpackie 5 1 1(4) 2 615 2 580

10. Podlaskie 6 1 1(5) 3 866 3 86311. Pomorskie 5 5 0 9 046 8 49812. Śląskie 11 11 0 19 985 18 16713. Świętokrzyskie 4 1 1(3) 3 397 3 397

14. Warmińsko-mazurskie 15 16 0 27 483 27 30215. Wielkopolskie 6 0 1(6) 2 104 2 07416. Zachodniopomorskie 12 10 1(2) 21 149 20 958

POLSKA - ŁĄCZNIE 112 82 9(31) 181 100 174 033

68

Page 69: Narada Roczna  2014

Dofinansowanie z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

69

Page 70: Narada Roczna  2014

RokŁączna kwota dofinansowania dla

wszystkich województw

[tyś. zł]

Kwota dofinansowania przeznaczona na wydatki

inwestycyjne

[tyś. zł]

2011 74 100 56 120

2012 58 100 36 600

2013 70 716 42 241

RAZEM 202 916 134 961

PLAN

2014 71 000 41 200

Dofinansowanie jednostek OSP włączonych do KSRG w latach 2011 - 2013

70

Page 71: Narada Roczna  2014

L.p. Stan wyposażenia Agregaty prądotwórcze

Aparaty ochrony dróg

oddechowych

Hydrauliczne narzędzia

ratownicze

Motopompy do wody

zanieczyszczonej

Samochody ratowniczo-

gaśnicze

Zestawy do udzielania

kwalifikowanej pierwszej

pomocy R1

1

Stan wyposażenia na dzień 01.01.2011 r. w

odniesieniu do normatywu [%]

91,1 50,8 54,2 73,2 72,3 71,3

2

Zakupy zrealizowane z udziałem

dofinansowania z dotacji na KSRG w latach 2011-

2013 [szt.]

377 6415 1227 981 435 1158

3

Stan wyposażenia na koniec 2013r. w odniesieniu do

normatywu [%]99,3 98,6 86,2 98,7 76,9 98,6

Prognozowany stan wyposażenia jednostek OSP włączonych do KSRG

71

Page 72: Narada Roczna  2014

Opracowany projekt rozporządzenia zawiera standard i normy wyposażenia w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalne, sprzęt specjalistyczny i środki techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego i uwzględnia rzeczywiste potrzeby jednostek PSP, określone w oparciu o aktualnie występujące zagrożenia i potencjał techniczny na obszarze powiatu i województwa.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

72

Page 73: Narada Roczna  2014

Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

weszło w życie w dniu 1 stycznia 2013 r.

W nowym stanie prawnym najistotniejsza zmiana polega na rezygnacji z norm paliwowych i przekazanie uprawnień co do wyboru metody rozliczania paliw kierownikom jednostkom organizacyjnych PSP.

W efekcie pozwoliło to na usprawnienie rozliczenie zużytego paliwa, eliminację możliwości nieracjonalnego zużycia paliwa poprzez zwiększenie nadzoru, bardziej przejrzysty sposób porównywania zużycia paliwa w poszczególnych miesiącach, zmniejszenie kosztów administracyjnych poprzez ograniczenie ilości wystawianych okresowych kart sprzętu.

73

Page 74: Narada Roczna  2014

W zakresie szkolenia osób prowadzących czynności kontrolno-rozpoznawcze, w 2013 r. przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

studia podyplomowe „Zapobieganie pożarom i awariom” – zakończona czwarta i rozpoczęta piąta edycja, w 2014 r. planowane jest uruchomienie kolejnej, z wykorzystaniem doświadczeń z edycji poprzednich,

jednodniowe szkolenie z postępowania administracyjnego dla 250 osób, w 2014 r. planowane jest jego powtórzenie,

szkolenie tygodniowe dla osób prowadzących czynności kontrolno-rozpoznawcze – przeprowadzono jedno szkolenie w 2013 r., na 2014 r. planowane są dwa takie szkolenia,

tygodniowe szkolenie w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym z uwzględnieniem nowych regulacji Dyrektywy Seveso III – planowane jest ponowne przeprowadzenie tego szkolenia w 2014 r.,

cykliczne szkolenia przedstawicieli KP(M)PSP, administracji samorządowej oraz zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej organizowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (maj-grudzień),

naradę szkoleniową naczelników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych KW PSP, na rok 2014 zaplanowano dwie narady.

Kluczowe zagadnienia służby kontrolno-rozpoznawczej

74

Page 75: Narada Roczna  2014

W zakresie monitoringu pożarowego w 2014 r. planuje się:  inwentaryzację, zgodnie z ustalonym harmonogramem, działań w zakresie

dostosowania urządzeń systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz organizacji monitoringu pożarowego do obowiązujących wymagań (analiza i weryfikacja umów z operatorami),

przeprowadzenie ankiety w przedmiocie monitoringu pożarowego, z wykorzystaniem programu SPD,

przygotowanie nowelizacji przepisów – zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz opracowanie projektu rozporządzenia MSW w przedmiotowej sprawie.

 

Kluczowe zagadnienia służby kontrolno-rozpoznawczej

75

Page 76: Narada Roczna  2014

W 2014 r. planuje się również przeprowadzenie analiz w zakresie:

zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych, wskazywania przez KP(M) PSP potrzeb dotyczących hydrantów nadziemnych

instalowanych dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

zapewnienia wymaganej ilości wody dla obiektów, w odniesieniu, do których wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20dm3/s i więcej, szczególnie obiektów wielko kubaturowych.

wykorzystania przekazywanych do KP(M) PSP wyciągów z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

Kluczowe zagadnienia służby kontrolno-rozpoznawczej

76

Page 77: Narada Roczna  2014

Studia podyplomowe „Logistyka w bezpieczeństwie kraju”.

Województwo/Szkoła Edycja I Edycja II Edycja III Razem

Dolnośląskie 1 1 1 3Kujawsko-Pomorskie 1 1 1 3

Lubelskie 1 2 1 4Lubuskie 1 1 1 3Łódzkie 1 1 1 3

Małopolskie 1 1 1 3Mazowieckie 1 1 1 3

Opolskie 1 1 - 2Podkarpackie 2 1 2 5

Podlaskie - 1 2 3Pomorskie 1 1 1 3

Śląskie 1 1 1 3Świętokrzyskie 1 1 1 3

Warmińsko-Mazurskie 1 1 1 3Wielkopolskie 1 1 1 3

Zachodniopomorskie 1 1 1 3CS PSP w Częstochowie 1 1 2 4

SA PSP w Krakowie - 1 - 1SA PSP w Poznaniu 1 1 1 3

SP PSP w Bydgoszczy - 1 - 1KG PSP 1 1 1 3CNBOP 1 1 - 2SGSP 1 - - 1Razem 21 23 21 65

Ilość osób uczestniczących w poszczególnych edycjach

77

Page 78: Narada Roczna  2014

Zestawienie wartości projektów zrealizowanych i realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

L.p. WOJEWÓDZTWOWARTOŚĆ PROJEKTÓW

ŁĄCZNIEW REALIZACJI ZREALIZOWANE

1 WIELKOPOLSKIE 42 365 000,00 13 505 614,00 55 870 614,00 2 DOLNOŚLĄSKIE 0,00 45 930 000,00 45 930 000,00 3 LUBELSKIE 16 368 055,14 29 359 421,56 45 727 476,704 ŁÓDZKIE 2 847 009,00 38 486 167,80 41 333 176,805 PODKARPACKIE 0,00 37 986 016,30 37 986 016,30 6 LUBUSKIE 4 780 881,40 32 450 747,33 37 231 628,737 MAZOWIECKIE 7 531 000,00 19 414 173,41 26 945 173,418 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4 660 000,00 25 342 369,61 30 002 369,619 POMORSKIE 48 000,00 23 710 383,00 23 758 383,00

10 KUJAWSKO-POMORSKIE 11 007 603,00 4 891 709,02 15 899 312,0211 MAŁOPOLSKIE 2 400 000,00 12 086 625,00 14 486 625,0012 PODLASKIE 0,00 10 137 309,99 10 137 309,99 13 ZACHODNIOPOMORSKIE 0,00 4 019 220,00 4 019 220,00 14 ŚWIĘTOKRZYSKIE 0,00 3 851 707,15 3 851 707,1515 OPOLSKIE 0,00 2 855 850,39 2 855 850,39 16 ŚLĄSKIE 0,00 0,00 0,00

SUMA 92 007 548,54 304 027 314,56 396 034 863,10

Page 79: Narada Roczna  2014

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

Kontynuacja i intensyfikacja przygotowań jednostek organizacyjnych PSP do pozyskiwania środków europejskich: udział w szkoleniach, tworzenie zespołów zadaniowych, czerpanie z doświadczeń innych jednostek organizacyjnych PSP, budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z instytucjami i osobami zaangażowanymi w system wdrażania funduszy europejskich, opracowywanie projektów o zasięgu krajowym i regionalnym oraz projektów flagowych EWT.

Szczegółowy model realizacji projektów (uwzględniający zarówno poziom krajowy, jak i regionalny) opracowany będzie po ostatecznym ustaleniu zapisów tzw. „linii demarkacyjnej” i zatwierdzeniu programów przez KE.

79

Page 80: Narada Roczna  2014

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

Potencjalne możliwości realizacji przez PSP projektów:

Program Infrastruktura i Środowisko: termomodernizacja i OZE, wsparcie ratownictwa chemicznego i ekologicznego (sektor środowisko) oraz ratownictwa drogowego (sektor transport).

Program Inteligentny Rozwój: sektor naukowo-badawczy.

Regionalne programy operacyjne: termomodernizacja i OZE, szkolenia i/lub ratownictwo drogowe .

80

Page 81: Narada Roczna  2014

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

W 2013 r. jednostki organizacyjne PSP zrealizowały/realizowały 236 projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych na łączną kwotę ponad 732 miliony PLN, w tym: 181 projektów zrealizowanych o wartości – 450 252 679,51 PLN, 47 projektów w realizacji o wartości – 282 175 764,25 PLN,

z czego:  projekty miękkie – 119, o wartości 53 048 832,30 PLN, projekty twarde – 117, o wartości 679 379 611,46 PLN.

Powyższe ilości i wartości projektów uwzględniają projekty indywidualne PSP – 8 (5 zrealizowanych, 3 w realizacji) o wartości  227 802 707,04 PLN.

81

Page 82: Narada Roczna  2014

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

82

LICZBA WARTOŚĆ W ZŁ LICZBA WARTOŚĆ W ZŁDOLNOŚLĄSKIE 0 0,00 0 0,00 KUJAWSKO-POMORSKIE 2 11 007 603,00 0 0,00 LUBELSKIE 5 16 368 055,14 0 0,00 LUBUSKIE 2 7 453 441,40 0 0,00 ŁÓDZKIE 1 2 847 009,00 1 1 078 776,07 MAŁOPOLSKIE 1 2 400 000,00 2 105 000,00 MAZOWIECKIE 2 10 860 144,68 1 1 011 251,12 OPOLSKIE 0 0,00 0 0,00 PODKARPACKIE 0 0,00 2 1 944 435,40 PODLASKIE 4 4 555 129,00 2 135 640,00 POMORSKIE 1 48 000,00 0 0,00 ŚLĄSKIE 0 0,00 2 2 119 714,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE 0 0,00 0 0,00 WARMŃSKO-MAZURSKIE 3 4 660 000,00 0 0,00 WIELKOPOLSKIE 1 42 365 000,00 0 0,00 ZACHODNIOPOMORSKIE 1 2 072 925,00 0 0,00 ŁĄCZNIE 23 104 637 307,22 10 6 394 816,59

LICZBA WARTOŚĆ W ZŁ LICZBA WARTOŚĆ W ZŁSGSP 0 0,00 9 7 918 806,40 SA PSP Kraków 0 0,00 2 105 000,00 SA PSP Poznań 0 0,00 0 0,00 SP PSP Bydgoszcz 0 0,00 0 0,00 CS PSP Częstochowa 0 0,00 1 49 040,00 CNBOP-PIB 1 2 407 342,79 0 0,00 KG PSP 0 0,00 1 1 141 722,81 ŁĄCZNIE 1 2 407 342,79 13 9 214 569,21

122 654 035,81 47

PROJEKTY MIĘKKIE

POZOSTAŁE PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI STAN NA 31.12.2013 R. (BEZ PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH)

WOJEWÓDZTWOPROJEKTY TWARDE

PROJEKTY TWARDE PROJEKTY MIĘKKIEJEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PSP

WARTOŚĆ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W ZŁLICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Page 83: Narada Roczna  2014

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

83

LICZBA WARTOŚĆ W ZŁ LICZBA WARTOŚĆ W ZŁDOLNOŚLĄSKIE 6 51 390 000,00 3 3 566 118,00 KUJAWSKO-POMORSKIE 2 4 891 709,02 5 1 209 265,50 LUBELSKIE 19 35 283 446,76 4 188 800,00 LUBUSKIE 10 36 550 515,33 7 437 994,12 ŁÓDZKIE 7 38 486 167,80 5 2 440 917,50 MAŁOPOLSKIE 1 11 824 431,00 4 532 005,00 MAZOWIECKIE 8 19 414 173,41 6 1 296 062,70 OPOLSKIE 6 7 380 170,39 4 121 541,60 PODKARPACKIE 2 39 995 957,12 6 4 757 289,98 PODLASKIE 5 22 955 181,99 6 4 291 136,00 POMORSKIE 2 23 710 383,00 0 0,00 ŚLĄSKIE 0 0,00 7 3 903 773,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 3 851 707,15 3 1 227 695,00 WARMŃSKO-MAZURSKIE 5 30 042 369,61 2 246 948,00 WIELKOPOLSKIE 8 13 505 614,00 11 1 123 758,00 ZACHODNIOPOMORSKIE 1 4 019 220,00 1 5 608 036,00 ŁĄCZNIE 84 343 301 046,58 74 30 951 340,40

LICZBA WARTOŚĆ W ZŁ LICZBA WARTOŚĆ W ZŁSGSP 0 0,00 10 3 206 896,14 SA PSP Kraków 0 0,00 1 68 306,00 SA PSP Poznań 0 0,00 1 0,00 SP PSP Bydgoszcz 0 0,00 0 0,00 CS PSP Częstochowa 1 1 231 207,83 6 1 706 037,16 CNBOP-PIB 0 0,00 1 106 000,00 KG PSP 0 0,00 3 1 400 866,80 ŁĄCZNIE 1 1 231 207,83 22 6 488 106,10

381 971 700,91 181

PROJEKTY TWARDE PROJEKTY MIĘKKIEWOJEWÓDZTWO

POZOSTAŁE PROJEKTY ZREALIZOWANE STAN NA 31.12.2013 R. (BEZ PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH)

PROJEKTY MIĘKKIE

WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W ZŁLICZBA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PSP

PROJEKTY TWARDE

Page 84: Narada Roczna  2014

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

84

LICZBA WARTOŚĆ W ZŁ LICZBA WARTOŚĆ W ZŁ

ŚRODOWISKO / RATOWNICTWO CHEMICZNE I EKOLOGICZNE

0 0,00 1 122 870 276,19

TRANSPORT / RATOWNICTWO DROGOWE

5 68 280 978,60 2 36 651 452,25

ŁĄCZNIE 5 68 280 978,60 3 159 521 728,44

PROJEKTY INDYWIDUALNE STAN NA 31.12.2013 R.

SEKTOR / DZIEDZINA RATOWNICTWAPROJEKTY ZREALIZOWANE PROJEKTY W REALIZACJI

Page 85: Narada Roczna  2014

Dziękuję za uwagę