문 화 본 부 - Seoul Metropolitan Government · ㅇ 전국체전 문화행사 관련 각종...
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문 화 본 부
문화본부
문 화 본 부개 요
□ 조 직 : 5과(문화정책과, 문화예술과, 디자인정책과, 역사문화재과, 한양도성도감), 1추진단(문화시설 추진단 :
박물관과, 문화시설과), 4사업소(한성백제박물관, 서울도서관, 서울역사편찬원, 서울공예박물관)
□ 인 력 : 정원 315명(2급 1명, 3급 1명, 4급 12명, 5급 51명, 6급 150명, 7급 72명, 8급 22명, 9급 6명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %
총 계
계 552,353 100.0 505,036 100.0 47,317 9.4
행정운영경비 1,470 0.3 1,342 0.3 128 9.5
재무활동 2,861 0.5 2,952 0.6 △91 △3.1
사 업 비 548,022 99.2 500,741 99.1 47,281 9.4
일반회계
계 347,529 62.9 323,235 64.0 24,294 7.5
행정운영경비 1,470 0.3 1,342 0.3 128 9.5
재무활동 961 0.2 2,952 0.6 △1,991 △67.4
사 업 비 345,098 62.5 318,941 63.2 26,157 8.2
도시개발특별회계
계 204,825 37.1 181,801 36.0 23,024 12.7
재무활동 1,900 0.3 - - 1,900 -
사 업 비 202,925 36.7 181,801 36.0 21,124 11.6
기관임무
문화로 행복한 삶, 품격있고 활력있는 서울
문화본부
예산규모
문화본부 505,035,785 552,353,223 47,317,438
(X103,482,615) (X105,948,490) (X2,465,875)
문화본부 문화정책과부서 : 103,076,898 125,470,227 22,393,329
(X1,569,940) (X1,970,888) (X400,948)
문화도시 서울 구현정책 : 102,631,004 125,163,394 22,532,390
(X1,569,940) (X1,970,888) (X400,948)
문화시설 운영 지원 90,060,552 105,817,092 15,756,540단위 :
(일반회계)
남산 예술센터 통합 운영 4,324,203 4,280,427 △43,776
1,259,693(100-201-01) 사무관리비
1,259,693,000원 = 1,259,693ㅇ 임차료
2,988,034(100-307-05) 민간위탁금
785,908,000원 = 785,908ㅇ 인건비
1,153,432,000원 = 1,153,432ㅇ 운영경비
1,048,694,000원 = 1,048,694ㅇ 사업비
32,700(100-402-03) 민간위탁사업비
32,700,000원 = 32,700ㅇ 사무기기 및 조명, 영상장비 구입
세종문화회관 출연금 28,826,000 32,830,545 4,004,545
32,830,545(100-306-01) 출연금
32,830,545,000원 = 32,830,545ㅇ 세종문화회관 출연금
서울시립교향악단 출연금 12,118,600 13,626,700 1,508,100
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
1 문화본부
13,626,700(100-306-01) 출연금
13,626,700,000원 = 13,626,700ㅇ 서울시립교향악단 출연금
서울문화재단 출연금 42,626,600 50,057,000 7,430,400
50,057,000(100-306-01) 출연금
50,057,000,000원 = 50,057,000ㅇ 서울문화재단 출연금
청춘극장 운영 1,122,639 1,427,580 304,941
360,000(100-201-01) 사무관리비
360,000,000원 = 360,000ㅇ 임차료
1,067,580(100-307-05) 민간위탁금
269,846,000원 = 269,846ㅇ 인건비
103,780,000원 = 103,780ㅇ 운영경비
693,954,000원 = 693,954ㅇ 사업비
서울 거리예술창작센터 운영 1,042,510 1,042,510 0
1,042,510(100-401-01) 시설비
1,042,510,000원 = 1,042,510ㅇ 서울 거리예술창작센터 부지 유상이관
돈의문 박물관마을 운영 0 2,552,330 2,552,330
1,786,940(100-201-01) 사무관리비
744,940,000원 = 744,940ㅇ 전시관 운영 등
1,042,000,000원 = 1,042,000ㅇ 마을 체험프로그램, 홍보 등
120,000(100-201-02) 공공운영비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 마을 전기, 수도, 통신 등 공공요금
200,000(100-307-04) 민간행사사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 시민 참여 문화 프로그램 등 보조
417,390(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
417,390,000원 = 417,390ㅇ 마을 시설관리비 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
2 문화본부
28,000(100-405-01) 자산및물품취득비
28,000,000원 = 28,000ㅇ 복합기, 노트북 등 물품구입
문화향유공간 및 문화기반시설 조성 4,174,992 5,911,015 1,736,023
(X300,000) (X300,000)
단위 :
(일반회계)
문화지구 육성 지원 1,720,000 2,020,000 300,000
1,705,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,705,000,000원 = 1,705,000ㅇ 인사동, 대학로 문화지구 지원
315,000(100-403-01) 자치단체자본보조
315,000,000원 = 315,000
ㅇ 야외공연장 음향조명시스템 시설비, 자산취득비 등
신도림 고리 생활문화지원센터 운영 231,183 254,902 23,719
254,902(100-307-05) 민간위탁금
134,021,000원 = 134,021ㅇ 인건비
75,581,000원 = 75,581ㅇ 운영경비
45,300,000원 = 45,300ㅇ 사업비
마을예술창작소 운영 지원 384,000 700,000 316,000
50,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 마을예술창작소 모니터링 및 평가용역 등
90,000(100-307-02) 민간경상사업보조
90,000,000원 = 90,000ㅇ 마을예술창작소 네트워크 활성화 지원
530,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
530,000,000원 = 530,000ㅇ 마을예술창작소 사업비
30,000(100-403-01) 자치단체자본보조
30,000,000원 = 30,000ㅇ 마을예술창작소 시설지원비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
3 문화본부
미래유산 보존 및 활용 1,039,809 1,044,998 5,189
500,000(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 미래유산 발굴 및 검증용역
350,000,000원 = 350,000
ㅇ 기획홍보 및 미래유산 표식제작 등 미래유산 활용사업
50,000,000원 = 50,000ㅇ 미래유산 아카이브 자료조사 등
18,635(100-201-02) 공공운영비
18,635,000원 = 18,635ㅇ 미래유산 홈페이지 운영
450,000(100-307-02) 민간경상사업보조
150,000,000원 = 150,000ㅇ 미래유산 공모 지원사업
300,000,000원 = 300,000ㅇ 미래유산 맞춤형 수리 및 환경개선
76,363(100-307-05) 민간위탁금
= 76,363ㅇ 윤극영가옥 운영
27,838,000원 = 27,838 · 인건비
13,954,000원 = 13,954 · 운영경비
34,571,000원 = 34,571 · 사업비
체부동 생활문화지원센터 운영 400,000 388,840 △11,160
388,840(100-307-05) 민간위탁금
161,823,000원 = 161,823ㅇ 인건비
89,532,000원 = 89,532ㅇ 운영경비
137,485,000원 = 137,485ㅇ 사업비
뭐든지 생활문화지원센터(낙원) 조성 0 702,275 702,275
352,275(100-307-05) 민간위탁금
92,275,000원 = 92,275ㅇ 인건비
124,000,000원 = 124,000ㅇ 운영경비
136,000,000원 = 136,000ㅇ 사업비
350,000(100-402-03) 민간위탁사업비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
4 문화본부
350,000,000원 = 350,000ㅇ 사무용품, 악기 등 물품구입비
문화특화지역 조성 0 600,000 600,000
(X300,000) (X300,000)
600,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
600,000,000원 = 600,000(X300,000)ㅇ 도봉 문화특화지역 조성(구비 50% 매칭 조건)
국제문화예술거리 조성 0 200,000 200,000
200,000(100-403-01) 자치단체자본보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 국제문화예술거리 조성 ('19년 단년도 지원)
문화기반 네트워크 구축 117,150 117,055 △95단위 :
(일반회계)
서울 문화포털 홈페이지 운영 31,150 31,055 △95
31,055(100-201-02) 공공운영비
31,055,000원 = 31,055ㅇ 홈페이지 유지보수
월별 문화예술 프로그램 안내서 발간 86,000 86,000 0
86,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 홍보콘텐츠 기획 및 제작
50,000,000원 = 50,000ㅇ 월별 소책자 제작 및 배포
16,000,000원 = 16,000ㅇ 월별 문화달력 뉴스레터 제작
문화예술활동 및 교류사업 지원 8,278,310 13,318,232 5,039,922
(X1,569,940) (X1,670,888) (X100,948)
단위 :
(일반회계)
템플스테이 지원 648,000 1,662,000 1,014,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
5 문화본부
2,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 위원회 개최 등
1,660,000(100-307-02) 민간경상사업보조
660,000,000원 = 660,000ㅇ 템플스테이 운영 지원
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 진관사 템플스테이 국제 체험지원
전통사찰 보수·정비 지원-전통사찰 보수 정비 1,491,000 1,860,000 369,000
(X994,000) (X1,240,000) (X246,000)
1,860,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,860,000,000원 = 1,860,000(X1,240,000)ㅇ 전통사찰 보수·정비
전통사찰 보수·정비 지원-방재시스템 구축 642,000 431,250 △210,750
(X428,000) (X287,500) (X△140,500)
431,250(100-403-01) 자치단체자본보조
431,250,000원 = 431,250(X287,500)ㅇ 전통사찰 방재시스템 구축
전통사찰 보수·정비 지원-방재시스템 유지보수 221,910 215,082 △6,828
(X147,940) (X143,388) (X△4,552)
215,082(100-308-01) 자치단체경상보조금
215,082,000원 = 215,082(X143,388)ㅇ 전통사찰 방재시스템 유지·보수
서울특별시 문화상 시상 35,000 70,000 35,000
70,000(100-201-01) 사무관리비
70,000,000원 = 70,000
ㅇ 상패 제작, 심사위원 수당, 수상자 공적 아카이빙 등
문화도시 서울 613,900 902,900 289,000
46,900(100-101-04) 기간제근로자등보수
6,700,000원*7명 = 46,900ㅇ 초단시간근로자 보수
625,000(100-201-01) 사무관리비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 문화시민도시정책위원회 운영 및 현안회의 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
6 문화본부
100,000,000원 = 100,000ㅇ 문화영향평가
80,000,000원 = 80,000ㅇ 서울시 문화분야 홍보책자 제작
180,000,000원 = 180,000ㅇ 문화정책 및 행사 뉴미디어 활용 홍보
15,000,000원 = 15,000ㅇ 세계도시문화포럼(WCCF)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 문화시민도시 서울 홍보
75,000(100-202-03) 국외업무여비
75,000,000원 = 75,000ㅇ 국외업무여비
45,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
45,000,000원 = 45,000ㅇ 문화시정 업무추진
111,000(100-204-03) 특정업무경비
111,000,000원 = 111,000ㅇ 대민활동비
자치단체 간 문화교류 182,000 182,000 0
182,000(100-201-03) 행사운영비
182,000,000원 = 182,000ㅇ 문화예술단 상호 교환 공연
서울 국제음악콩쿠르 지원 150,000 150,000 0
150,000(100-307-04) 민간행사사업보조
150,000,000원 = 150,000ㅇ 서울국제음악콩쿠르 지원
불교박람회 등 불교행사 개최 지원 250,000 200,000 △50,000
200,000(100-307-04) 민간행사사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 불교박람회 개최 지원
교황청 세계공식 순례지 활용 지원 516,000 300,000 △216,000
300,000(100-307-02) 민간경상사업보조
300,000,000원 = 300,000ㅇ 교황청 세계공식 순례지 활용 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
7 문화본부
거리공연존 운영 700,000 1,150,000 450,000
1,000,000(100-201-03) 행사운영비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 문화(공연) 프로그램 운영
150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
150,000,000원 = 150,000ㅇ 동대문, 성북 버스킹
문화가 흐르는 서울광장 운영 990,000 990,000 0
990,000(100-201-03) 행사운영비
990,000,000원 = 990,000ㅇ 서울광장 행사운영(출연료, 홍보비 등)
생활문화활성화 사업 지원 895,000 895,000 0
895,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
895,000,000원 = 895,000ㅇ 자치구 생활문화 협력체계 구축 지원
한국전통 불교문화 프로그램 지원 200,000 200,000 0
200,000(100-307-04) 민간행사사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 한국전통 불교문화 프로그램 지원
건전한 사회문화 정착을 위한 종교계와 시민참여 행사 공동추진
0 940,000 940,000
940,000(100-307-04) 민간행사사업보조
940,000,000원 = 940,000ㅇ 종교계 주최 시민참여 행사 지원
유림독립항쟁 파리장서 100주년 기념사업 지원 0 100,000 100,000
100,000(100-307-02) 민간경상사업보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 유립독립항쟁 파리장서 100주년 기념사업 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
8 문화본부
글로벌 음악도시 서울 조성 0 430,000 430,000
340,000(100-201-01) 사무관리비
190,000,000원 = 190,000ㅇ 음악관련 컨퍼런스, 세미나 등 개최
50,000,000원 = 50,000ㅇ 케이팝 창작환경 실태조사
70,000,000원 = 70,000ㅇ 음악관련 민관협의체 운영 등
30,000,000원 = 30,000ㅇ 글로벌음악도시 홍보 및 국제음악마켓 유치
90,000(100-207-01) 연구용역비
90,000,000원 = 90,000ㅇ 음악도시 서울플랜 기본구상 학술용역
제100회 전국체전 연계 문화체전 추진 0 430,000 430,000
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전국체전 문화행사 관련 각종 회의비
420,000(100-201-03) 행사운영비
420,000,000원 = 420,000ㅇ 전국체전 연계 문화예술행사 개최
문화예술의 중심도시 서래마을 만들기 프로젝트(시민참여)
0 60,000 60,000
60,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
60,000,000원 = 60,000ㅇ 자치단체경상보조
해외도시 문화교류 활성화 추진 0 1,050,000 1,050,000
120,000(100-201-01) 사무관리비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 문화정책 국제세미나, 주한 문화원 협력사업 등
290,000(100-201-03) 행사운영비
290,000,000원 = 290,000ㅇ 서울 대표 예술단 국제교류
590,000(100-307-02) 민간경상사업보조
590,000,000원 = 590,000ㅇ 민간 국제(브라질) 교류 지원
50,000(100-307-04) 민간행사사업보조
50,000,000원 = 50,000ㅇ 노르웨이 청소년 오케스트라 공연
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
9 문화본부
진관사 국행수륙재 지원 0 100,000 100,000
100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
100,000,000원 = 100,000ㅇ 국행수륙재 행사 개최 지원
연등축제 행사지원 0 900,000 900,000
900,000(100-307-04) 민간행사사업보조
900,000,000원 = 900,000ㅇ 연등축제 행사 지원
한국불교태고종 영산재 지원 0 100,000 100,000
100,000(100-307-04) 민간행사사업보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 영산재 행사 지원
행정운영경비(문화본부 문화정책과)정책 : 276,464 306,833 30,369
기본경비 276,464 306,833 30,369단위 :
(일반회계)
기본경비 276,464 306,833 30,369
93,753(100-201-01) 사무관리비
21,000원*37명*0.9 = 700ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*37명 = 185ㅇ 소규모 수선비
280,000원*14대*0.9 = 3,528ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
960,000원*37명*1.5 = 53,280ㅇ 주요업무추진 급량비
6,300,000원*4분기 = 25,200ㅇ 업무계획보고서 등 유인물 제작비
1,650,000원*4분기 = 6,600ㅇ 회의운영비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
10 문화본부
3,960,000원 = 3,960ㅇ 문화행사 위탁단체 모집공고
197,960(100-202-01) 국내여비
197,960,000원 = 197,960ㅇ 여비(관내,관외)
9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비
9,900,000원 = 9,900ㅇ 기관운영 업무추진비(2급)
5,220(100-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월 = 4,800
ㅇ 부서운영 업무추진비(정원 25인 초과 30인 이하)
5,000원*7명*12월 = 420
ㅇ 부서운영 업무추진비(31인 이상 1인 초과시)
문화본부 문화예술과부서 : 52,001,427 55,922,614 3,921,187
(X20,067,350) (X19,878,710) (X△188,640)
문화예술진흥정책 : 51,532,095 55,873,319 4,341,224
(X20,067,350) (X19,878,710) (X△188,640)
문화예술 육성·지원 40,670,740 47,068,659 6,397,919
(X15,028,020) (X17,199,880) (X2,171,860)
단위 :
(일반회계)
통합문화이용권 지원 19,135,000 22,436,260 3,301,260
(X12,456,020) (X14,665,880) (X2,209,860)
22,436,260(100-307-02) 민간경상사업보조
22,436,260,000원 = 22,436,260(X14,665,880)ㅇ 문화누리카드 발급비
서울문학진흥 활성화 180,000 245,000 65,000
155,000(100-201-01) 사무관리비
155,000,000원 = 155,000
ㅇ 지하철승강장안전문 시 설치, 서울문학지도 제작 등
90,000(100-307-02) 민간경상사업보조
90,000,000원 = 90,000ㅇ 문학진흥을 위한 보조사업 공모
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
11 문화본부
문화예술공연 진흥 160,000 173,000 13,000
150,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 각종 심의진행 및 위원회 개최 등
100,000,000원 = 100,000ㅇ 행사 및 축제 홍보
8,000(100-201-03) 행사운영비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 정책세미나 등 개최
15,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 문화예술진흥 업무추진
지방문화원 육성지원 1,878,450 1,568,976 △309,474
97,100(100-307-02) 민간경상사업보조
97,100,000원 = 97,100ㅇ 지방문화원연합회 서울지회 사업비
100,626(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
100,626,000원 = 100,626ㅇ 지방문화원연합회 서울지회 운영비
150,000(100-307-04) 민간행사사업보조
150,000,000원 = 150,000ㅇ 지방문화원 엑스포
1,106,250(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,106,250,000원 = 1,106,250ㅇ 자치구 지방문화원 지원
115,000(100-401-01) 시설비
115,000,000원 = 115,000ㅇ 영등포문화원 노후시설 개보수
공연예술 창작활성화 2,748,000 3,062,000 314,000
(X1,374,000) (X1,531,000) (X157,000)
3,062,000(100-307-02) 민간경상사업보조
3,062,000,000원 = 3,062,000(X1,531,000)ㅇ 공연예술작품 제작, 발표 활동비 지원금
자치구 및 민간 축제 지원·육성 7,305,000 7,458,000 153,000
2,200,000(100-307-04) 민간행사사업보조
2,200,000,000원 = 2,200,000ㅇ 민간축제 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
12 문화본부
5,258,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
5,258,000,000원 = 5,258,000ㅇ 자치구 축제 지원
문학의 집 서울 지원 224,000 207,000 △17,000
207,000(100-307-02) 민간경상사업보조
207,000,000원 = 207,000ㅇ 문학의 집 서울 프로그램 지원
공연장상주단체 육성지원 2,396,000 2,006,000 △390,000
(X1,198,000) (X1,003,000) (X△195,000)
2,006,000(100-307-02) 민간경상사업보조
2,006,000,000원 = 2,006,000(X1,003,000)ㅇ 공연장상주단체 공연프로그램 지원
마을미디어 활성화 1,000,000 1,150,000 150,000
1,150,000(100-307-02) 민간경상사업보조
1,150,000,000원 = 1,150,000ㅇ 마을미디어 활성화 지원
연극 창작환경 개선 지원 855,000 835,000 △20,000
75,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 심의위원회 운영 등
50,000,000원 = 50,000ㅇ 연극사업 모니터링단 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 축제홍보
760,000(100-307-02) 민간경상사업보조
760,000,000원 = 760,000ㅇ 찾아가는 유랑극단, 연극제 등 지원
서울형 창작극장 운영 520,000 540,000 20,000
25,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 심사위원회 운영 등
20,000,000원 = 20,000ㅇ 축제홍보
515,000(100-307-02) 민간경상사업보조
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
13 문화본부
515,000,000원 = 515,000ㅇ 창작극장 임차비 지원
제4회 대한민국연극제 서울개최 지원 0 1,500,000 1,500,000
1,500,000(100-307-04) 민간행사사업보조
1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 제4회 대한민국연극제 서울 개최 지원
국악 활성화 520,000 910,000 390,000
110,000(100-201-01) 사무관리비
110,000,000원 = 110,000ㅇ 영상 제작 등 홍보비
280,000(100-201-03) 행사운영비
280,000,000원 = 280,000ㅇ 국악의 달 운영 지원
520,000(100-307-02) 민간경상사업보조
520,000,000원 = 520,000ㅇ 국악 야외 상설공연 지원 등
서울국악센터 설치 0 100,000 100,000
100,000(100-207-01) 연구용역비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울국악센터 설치 용역
서울 돈화문국악당 운영 1,839,000 1,932,055 93,055
1,932,055(100-307-05) 민간위탁금
= 1,932,055ㅇ 돈화문 국악당 운영
427,859,000원 = 427,859 · 인건비
960,768,000원 = 960,768 · 운영비
543,428,000원 = 543,428 · 사업비
서울 남산국악당 운영 1,740,290 2,115,408 375,118
2,115,408(100-307-05) 민간위탁금
= 2,115,408ㅇ 남산 국악당 운영
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
14 문화본부
512,307,000원 = 512,307 · 인건비
1,051,142,000원 = 1,051,142 · 운영비
551,959,000원 = 551,959 · 사업비
예술인 종합서비스 온라인 플랫폼 구축 0 90,000 90,000
90,000(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
90,000,000원 = 90,000ㅇ 예술인 종합서비스 정보화전략계획(ISP) 용역
예술인 역량강화 교육 0 140,000 140,000
140,000(100-201-01) 사무관리비
140,000,000원 = 140,000ㅇ 예술인 역량강화 교육 지원
예술활동 거점지역 활성화 0 150,000 150,000
30,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 공모 심사 및 자문 등
120,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
120,000,000원 = 120,000ㅇ 자치구 시행계획수립 용역비 지원
노인 이야기 들어주는 청년예술가 프로젝트 지원(시민참여)
0 249,960 249,960
249,960(100-307-02) 민간경상사업보조
249,960,000원 = 249,960ㅇ 노인 이야기 들어주는 청년예술가 프로젝트 지원
내가 만드는 오페라 지원(시민참여) 0 200,000 200,000
200,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
200,000,000원 = 200,000ㅇ 내가 만드는 오페라 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
15 문화본부
문화예술교육지원 4,524,355 4,807,660 283,305
(X1,594,330) (X1,678,830) (X84,500)
단위 :
(일반회계)
저소득층 예술영재 교육 600,000 600,000 0
600,000(100-307-05) 민간위탁금
= 400,000ㅇ 서울시 음악영재 교육
112,000,000원 = 112,000 · 인건비
43,000,000원 = 43,000 · 운영비
245,000,000원 = 245,000 · 사업비
= 200,000ㅇ 서울시 미술영재 교육
27,000,000원 = 27,000 · 인건비
138,000,000원 = 138,000 · 운영비
35,000,000원 = 35,000 · 사업비
국악분야 예술강사 지원 780,660 780,660 0
(X390,330) (X390,330)
780,660(100-307-02) 민간경상사업보조
780,660,000원 = 780,660(X390,330)ㅇ 초,중,고 국악분야 예술교육 지원
지역문화예술교육 기반구축 사업 2,408,000 2,167,000 △241,000
(X1,204,000) (X1,083,500) (X△120,500)
2,167,000(100-307-02) 민간경상사업보조
= 1,010,000ㅇ 서울문화예술교육지원센터 운영
354,500,000원 = 354,500 · 센터 기본사업
250,000,000원 = 250,000 · 센터 기획사업
405,500,000원 = 405,500 · 공모사업 운영·지원비
422,000,000원 = 422,000(X422,000)ㅇ 지역특성화 문화예술교육 공모 및 지원
735,000,000원 = 735,000(X661,500)ㅇ 꿈다락토요문화학교 공모 및 지원
장애청소년 미술교육 지원 100,000 150,000 50,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
16 문화본부
150,000(100-307-02) 민간경상사업보조
150,000,000원 = 150,000ㅇ 장애청소년 미술교육 지원
장애아동과 청소년을 위한 꿈틔움 예술 창작놀이터(시민참여)
0 500,000 500,000
500,000(100-307-02) 민간경상사업보조
500,000,000원 = 500,000ㅇ 장애 아동 및 청소년 예술창작 놀이터 지원
문화예술교육사 인턴십 지원 0 210,000 210,000
(X105,000) (X105,000)
210,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
210,000,000원 = 210,000(X105,000)ㅇ 문화예술교육사 인턴십 지원
유아문화예술교육 지원 0 200,000 200,000
(X100,000) (X100,000)
200,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
200,000,000원 = 200,000(X100,000)ㅇ 유아 대상 문화예술교육 프로그램 운영 및 지원
청소년 마음치유 공연 0 200,000 200,000
200,000(100-201-03) 행사운영비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 청소년 마음치유 공연
시민과 함께하는 문화행사 개최 6,337,000 3,997,000 △2,340,000
(X3,445,000) (X1,000,000) (X△2,445,000)
단위 :
(일반회계)
서울 드럼 페스티벌 400,000 420,000 20,000
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 자문위원회 등 운영
415,000(100-201-03) 행사운영비
415,000,000원 = 415,000ㅇ 서울드럼페스티벌 개최
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
17 문화본부
서울 문화로 바캉스 522,000 522,000 0
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 자문위원회 등 운영
517,000(100-201-03) 행사운영비
517,000,000원 = 517,000ㅇ 서울문화로 바캉스 행사운영
서울 김장문화제 930,000 930,000 0
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 위원회 개최 등
920,000(100-201-03) 행사운영비
920,000,000원 = 920,000ㅇ 서울 김장문화제 개최
계절별 브랜드 음악축제 개최 0 420,000 420,000
280,000(100-201-03) 행사운영비
280,000,000원 = 280,000ㅇ 서울 K-POP 축제 개최
140,000(100-307-04) 민간행사사업보조
140,000,000원 = 140,000ㅇ 서울 인디밴드 축제 개최
축제도시 서울 만들기 0 130,000 130,000
130,000(100-201-01) 사무관리비
130,000,000원 = 130,000ㅇ 서울시축제위원회 운영 및 홍보지원 등
서울 세계불꽃축제 지원 170,000 185,000 15,000
127,000(100-201-01) 사무관리비
127,000,000원 = 127,000ㅇ 행사 질서유지 및 청소관리 등
58,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
58,000,000원 = 58,000ㅇ 가로정비, 불법주정차 단속 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
18 문화본부
서울 여성합창 페스티벌 70,000 70,000 0
70,000(100-201-03) 행사운영비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 서울여성합창페스티벌 행사운영
구로 아시아한마당 음악회 지원 500,000 500,000 0
(X500,000) (X500,000)
500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
500,000,000원 = 500,000(X500,000)ㅇ 구로 아시아한마당 음악회 지원
마포 공연예술관광 페스티벌 지원 500,000 500,000 0
(X500,000) (X500,000)
500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
500,000,000원 = 500,000(X500,000)ㅇ 마포 공연예술관광 페스티벌 지원
주민이 만드는 길음뉴타운 문화축제 지원(시민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 길음뉴타운 문화축제 지원
한여름밤의 문화축제 0 290,000 290,000
290,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
290,000,000원 = 290,000ㅇ 한여름밤의 문화축제(공모)
행정운영경비(문화본부 문화예술과)정책 : 40,316 42,883 2,567
기본경비 40,316 42,883 2,567단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
19 문화본부
기본경비 40,316 42,883 2,567
38,683(100-201-01) 사무관리비
397,000원 = 397ㅇ 기본사무 종이류
105,000원 = 105ㅇ 소규모수선비
3,276,000원 = 3,276ㅇ 행정장비수리비
200,000원 = 200ㅇ 도서구입비
5,625,000원 = 5,625ㅇ 회의자료 등 인쇄
1,000,000원 = 1,000ㅇ 회의운영비
7,920,000원 = 7,920ㅇ 신문공고료
20,160,000원 = 20,160ㅇ 주요업무추진급량비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
재무활동(문화본부 문화예술과)정책 : 429,016 6,412 △422,604
보전지출 429,016 6,412 △422,604단위 :
(일반회계)
국고보조금 반환 429,016 6,412 △422,604
6,412(100-802-01) 국고보조금반환금
96,000원 = 96ㅇ 2014 대표공연예술제 반환금
154,000원 = 154ㅇ 2015 대표공연예술제 반환금
6,162,000원 = 6,162ㅇ 2017 지역대표공연예술제 반환금
문화본부 디자인정책과부서 : 46,389,952 45,818,218 △571,734
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
20 문화본부
디자인 역량 강화정책 : 46,326,696 45,753,243 △573,453
SOFT서울 기반구축 41,217,950 39,453,705 △1,764,245단위 :
(일반회계)
서울디자인재단 출연금 30,186,000 32,340,000 2,154,000
32,340,000(100-306-01) 출연금
8,472,294,000원 = 8,472,294ㅇ 디자인사업
14,570,750,000원 = 14,570,750ㅇ 패션, 봉제사업
9,296,956,000원 = 9,296,956ㅇ 재단 운영경비
DDP 시설개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼 3,645,000 1,390,893 △2,254,107
1,390,893(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
1,390,893,000원 = 1,390,893ㅇ DDP 시설 및 정보시스템개선
문화예술분야 도시시설물 유지관리 741,250 750,000 8,750
500,000(100-201-01) 사무관리비
25점*8,000,000원 = 200,000ㅇ 공공미술작품 유지보수
2,000,000원*2개월*25명 = 100,000
ㅇ 공공미술작품 전수조사(전문가 조사 및 보고서)
200,000,000원 = 200,000ㅇ 공공미술 시민발굴단 프로그램 운영
50,000(100-201-02) 공공운영비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 청계천 조형물 SPRING 유지관리
200,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 공공미술작품 접근성 개선 및 노후 공공미술작품 교체
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
21 문화본부
서울 아트스테이션 전시 100,000 700,000 600,000
700,000(100-201-01) 사무관리비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 작품제작 및 전시운영비
미술작품심의위원회 운영 43,700 89,200 45,500
85,500(100-201-01) 사무관리비
150,000원*18명*20회 = 54,000ㅇ 심의위원 참석수당
70,000원*18명*20회 = 25,200ㅇ 심의위원회 사전심사수당
6,300,000원 = 6,300ㅇ 심의위원회 운영(회의자료인쇄, 용품비, 다과비)
3,700(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,700,000원 = 3,700ㅇ 미술작품심의위원회 간담회 개최 등
참여형 공공미술 프로젝트 1,950,000 1,930,000 △20,000
1,580,000(100-201-01) 사무관리비
1,480,000,000원 = 1,480,000ㅇ 참여형 공공미술 프로젝트 전시 및 운영
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공공미술프로젝트 홍보 및 운영
350,000(100-201-03) 행사운영비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 공공미술 국제컨퍼런스 개최
200,000,000원 = 200,000ㅇ 「퍼블릭X퍼블릭」추진
디자인서울 홈페이지 기능개선 및 유지관리 48,000 46,018 △1,982
12,484(100-201-02) 공공운영비
12,484,000원 = 12,484ㅇ 디자인서울 홈페이지 유지관리
33,534(100-207-02) 전산개발비
33,534,000원 = 33,534ㅇ 디자인서울 홈페이지 기능개선
공공서비스 디자인산업 저변 확대 394,000 394,000 0
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
22 문화본부
394,000(100-201-01) 사무관리비
394,000,000원 = 394,000ㅇ 공공서비스디자인 산업 저변확대
공공미술위원회 운영 50,000 50,000 0
50,000(100-201-01) 사무관리비
= 50,000ㅇ 공공미술위원회 운영
= 13,824 · 공공미술 단장 수당
288,000원*1명*48회 = 13,824 - 자문단장 수당
= 36,176 · 공공미술위원회 운영
70,000원*10명*20회 = 14,000 - 서면수당
150,000원*10명*12회 = 18,000 - 참석수당
4,176,000원 = 4,176 - 위원회 운영 및 상·하반기 워크숍
공공미술 프로젝트 작품 구현 1,000,000 900,000 △100,000
900,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 서울광장 공공미술 프로젝트 오늘 작품 설치 및 3년주기 연계 전시
800,000,000원 = 800,000ㅇ 지역단위 공공미술
공공미술작품관리시스템 기능개선 0 33,594 33,594
33,594(100-207-02) 전산개발비
33,594,000원 = 33,594ㅇ 공공미술작품관리시스템 기능개선
DDP 미디어파사드 빛축제를 활용한 서울의 문화자산구축방안 연구용역
0 150,000 150,000
150,000(100-207-01) 연구용역비
150,000,000원 = 150,000
ㅇ DDP 미디어파사드 빛축제를 활용한 서울의 문화자산 구축방안 연구용역 추진
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
23 문화본부
관악 공예문화산업 활성화 0 680,000 680,000
680,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
680,000,000원 = 680,000ㅇ 관악 공예문화산업 활성화 지원
사회문제 해결을 위한 디자인 개발 5,108,746 6,299,538 1,190,792단위 :
(일반회계)
공공시설물 디자인 발굴 및 표준화 285,000 260,000 △25,000
31,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시민공모 심사제경비
20,000원*500부 = 10,000ㅇ 시민공모 작품집 제작
150,000원*20명 = 3,000ㅇ 표준형 심사 및 자문 제경비
20,000원*500부 = 10,000ㅇ 표준형 매뉴얼 제작
5,000,000원 = 5,000ㅇ 특허출원 및 등록
10,000(100-201-03) 행사운영비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민 공모전시 및 행사(시상식) 운영
25,000(100-301-12) 기타보상금
25,000,000원 = 25,000ㅇ 시민공모 시상금
194,000(100-401-01) 시설비
104,000,000원 = 104,000ㅇ 공모(시민)
90,000,000원 = 90,000ㅇ 표준형 디자인 개발
유니버설디자인 종합 프로젝트 768,800 1,430,800 662,000
1,177,000(100-201-01) 사무관리비
27,000,000원 = 27,000ㅇ 유니버설디자인 민관거버넌스 구성, 운영
400,000,000원 = 400,000ㅇ 공공건축물 등 유니버설디자인 컨설팅
100,000,000원 = 100,000ㅇ 유니버설디자인을 통한 인성, 창의 교육
80,000,000원 = 80,000ㅇ 유니버설디자인 전시회 및 세미나
570,000,000원 = 570,000ㅇ 공공안내체계 유니버설디자인 개선 사업
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
24 문화본부
3,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,800,000원 = 3,800ㅇ 유니버설디자인 시책추진 간담회 개최 등
250,000(100-401-01) 시설비
= 250,000ㅇ 공공공간 등 유니버설디자인 적용
80,000,000원 = 80,000 · 현장조사, 디자인개발비 등
170,000,000원 = 170,000 · 디자인적용(시공)비
범죄예방 디자인 1,525,900 1,748,300 222,400
144,800(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*4회 = 4,800ㅇ 제안서평가회 참석수당
40,000,000원 = 40,000ㅇ 범죄예방디자인 사전사후 평가
100,000,000원 = 100,000ㅇ 사회문제해결디자인 국제포럼
3,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,500,000원 = 3,500ㅇ 관계자 간담회 등
900,000(100-401-01) 시설비
300,000,000원*3개소 = 900,000ㅇ 생활안심(범죄예방)디자인 직접적용
700,000(100-403-01) 자치단체자본보조
700,000,000원 = 700,000ㅇ 생활안심(범죄예방)디자인 확대적용
청소년 문제해결 디자인 431,200 431,200 0
31,200(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*1회 = 1,200ㅇ 제안서 평가 및 보고회 참석수당
30,000,000원 = 30,000ㅇ 사전사후평가
400,000(100-401-01) 시설비
400,000,000원*1개소 = 400,000ㅇ 학교폭력예방디자인 시범설치
100세시대 인지건강 생활디자인 383,000 383,000 0
33,000(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*1회 = 1,200ㅇ 제안서평가 참석 수당
15,000,000원*1개회*2회 = 30,000ㅇ 인지건강디자인 사전사후 평가
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
25 문화본부
150,000원*6명*2회 = 1,800ㅇ 인지건강 생활디자인 자문단 운영비 등
350,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원*1개소 = 100,000ㅇ 리서치, 디자인(안)개발
250,000,000원*1개소 = 250,000ㅇ 실시설계 및 시범구현(1개소)
디자인 거버넌스 운영 505,000 505,000 0
265,000(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*1회 = 1,200ㅇ 제안서평가 참석수당
= 263,800ㅇ 사업기획 및 운영
150,000원*6명*10회 = 9,000 · 디자인거버넌스 지원단 운영
150,000원*4명*8회*5개 = 24,000 · 사업별 전문가 간담회 참석수당
23,000,000원*5개 = 115,000 · 사업기획,기록화,홍보 등
23,160,000원*5개 = 115,800 · 디자인
240,000(100-401-01) 시설비
240,000,000원 = 240,000ㅇ 디자인기획,설계,구현 감리 등
스트레스 프리(Stress Free) 디자인 200,000 400,000 200,000
400,000(100-201-01) 사무관리비
132,580,000원*1식 = 132,580ㅇ 리서치, 디자인개발
246,220,000원*1개소 = 246,220ㅇ 스트레스프리 디자인적용
150,000원*8명*1회 = 1,200ㅇ 제안서평가 참석수당
20,000,000원 = 20,000ㅇ 사전사후평가
서울시 도시디자인위원회 운영 113,896 80,238 △33,658
80,238(100-201-01) 사무관리비
= 63,360ㅇ 위원회 참석수당 등
150,000원*12명*24회 = 43,200 · 참석수당
70,000원*12명*24회 = 20,160 · 안건검토수당
170,000원*10명*2회 = 3,400ㅇ 디자인 모니터링 수당
200,000원*2시간*24회 = 9,600ㅇ 속기사 수당
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
26 문화본부
3,878,000원 = 3,878ㅇ 사무용품, 회의자료 등 운영경비
재미있는 서울, 공공공간 만들기(FUN, FUN한 SEOUL 100) 추진
360,000 135,000 △225,000
15,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원*5회 = 10,000ㅇ 펀디자인 심사 및 자문 제경비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 펀디자인 확대운영
120,000(100-401-01) 시설비
60,000,000원*2개소 = 120,000ㅇ 공공공간 펀디자인 적용사업
서울우수공공디자인 인증제 및 서울디자인클리닉 186,000 146,000 △40,000
146,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원*2회 = 100,000ㅇ 우수공공디자인 인증제 사업추진
15,000,000원*2회 = 30,000ㅇ 서울디자인클리닉
16,000,000원*1회 = 16,000ㅇ 온라인시스템 홈페이지 유지관리
행정서비스 디자인 100,000 90,000 △10,000
90,000(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*1회 = 1,200ㅇ 제안서평가 참석수당
88,800,000원 = 88,800ㅇ 기획자문 행정서비스 추진
공공디자인 진흥 기본계획 수립을 위한 실행과제 체계화 추진
0 90,000 90,000
90,000(100-201-01) 사무관리비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 공공디자인 진흥 기본계획 실행과제 체계화 용역비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 자문 경비
유니버설디자인지원센터 시범사업 운영 0 600,000 600,000
600,000(100-201-01) 사무관리비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 유니버설디자인지원센터 시범사업 운영
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
27 문화본부
행정운영경비(문화본부 디자인정책과)정책 : 63,256 64,975 1,719
기본경비 63,256 64,975 1,719단위 :
(일반회계)
기본경비 63,256 64,975 1,719
60,055(100-201-01) 사무관리비
= 34,003ㅇ 공통 기본경비
21,000원*32명*90% = 605 · 기본사무 종이류
5,000원*32명 = 160 · 소규모 수선비
280,000원*9대*90% = 2,268 · 행정장비 수리비
50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비
960,000원*32명 = 30,720 · 주요업무추진 급량비
= 24,472ㅇ 조직별 기본경비
= 7,200 · 인쇄비 및 유인물 제작비
400,000원*5종*4회*72% = 5,760 - 인쇄비 및 유인물 제작비
100,000원*4종*4회*90% = 1,440 - 회의 자료 등 인쇄
48,000원*2종*12회 = 1,152 · 디자인 전문잡지 구독료
1,000,000원*12회*90% = 10,800 · 디자인 업무관련 해외자료 번역료
= 5,320 · 디자인마인드 제고 교육실시
8,000원*300부*2회*90% = 4,320 - 교재발간비
500,000원*2회 = 1,000 - 외래강사료
1,580,000원 = 1,580ㅇ 회의운영비
4,920(100-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 30인 이하
5,000원*2인*12월 = 120ㅇ 정원 30인 이상 1일 초과시
문화본부 역사문화재과부서 : 195,608,565 179,817,629 △15,790,936
(X67,449,920) (X73,793,673) (X6,343,753)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
28 문화본부
역사문화유산의 계승 발전정책 : 193,998,760 176,892,784 △17,105,976
(X67,449,920) (X72,463,673) (X5,013,753)
문화재 보존 복원 37,321,916 35,687,966 △1,633,950
(X17,345,770) (X15,116,576) (X△2,229,194)
단위 :
(일반회계)
역사도시 서울 조성 및 진흥 222,600 222,600 0
222,600(100-201-01) 사무관리비
23,100,000원 = 23,100ㅇ 역사도시서울 위원회 운영
170,000,000원 = 170,000ㅇ 역사도시 서울 기획 홍보
29,500,000원 = 29,500ㅇ 서울역사자문관 운영
문화재 긴급보수 211,000 155,500 △55,500
5,500(100-201-01) 사무관리비
= 5,500ㅇ 수리비 및 안전진단 비용 등
5,500,000원 = 5,500
· 경미한 수리비 및 안전진단 비용, 화산군이연신도비 임차료 등
150,000(100-401-01) 시설비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 문화재 긴급보수
문화유적지 표석설치 100,000 95,000 △5,000
95,000(100-201-01) 사무관리비
95,000,000원 = 95,000ㅇ 표석 사료조사, 표석정비 등
국가지정문화재 보수 20,658,329 19,512,611 △1,145,718
(X14,202,790) (X13,172,740) (X△1,030,050)
14,268(100-201-01) 사무관리비
ㅇ 경희궁 내 지하방공호 역사성 규명 전문가 토론회 개최
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
29 문화본부
14,268,000원 = 14,268
8,767,143(100-401-01) 시설비
8,767,143,000원 = 8,767,143(X6,137,000)ㅇ 초안산 분묘군 토지매입 등 4건
10,731,200(100-403-01) 자치단체자본보조
10,701,200,000원 = 10,701,200(X7,035,740)ㅇ 서울 암사동 유적 등 52건
30,000,000원 = 30,000ㅇ 서대문 선교교육원 주변 정비사업
문화재 안내판 신설 정비 108,400 295,280 186,880
(X121,490) (X121,490)
102,980(100-201-01) 사무관리비
102,980,000원 = 102,980ㅇ 사료조사 및 문안작성, 문화재 안내판 설치 등
192,300(100-403-01) 자치단체자본보조
192,300,000원 = 192,300(X121,490)ㅇ 문화재 안내판 설치 등
시지정문화재 보수 3,000,000 3,010,000 10,000
350,000(100-401-01) 시설비
350,000,000원 = 350,000ㅇ 용양봉저정 문화재 주변 토지 매입
2,660,000(100-403-01) 자치단체자본보조
2,660,000,000원 = 2,660,000ㅇ 시지정문화재 보수 정비
종묘광장 유지관리 180,000 180,000 0
180,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
180,000,000원 = 180,000ㅇ 종묘광장내 각종 기초질서 단속 등 유지관리비
문화재 방범·방재시설 유지관리 265,600 311,343 45,743
(X147,000) (X154,100) (X7,100)
31,200(100-201-01) 사무관리비
31,200,000원 = 31,200ㅇ 문화재 안전관리(전기, 소방 점검 등)
40,000(100-201-02) 공공운영비
40,000,000원 = 40,000(X28,000)ㅇ 운현궁 등 4개소 유지관리
240,143(100-308-01) 자치단체경상보조금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
30 문화본부
240,143,000원 = 240,143(X126,100)ㅇ 자치구 문화재 방범시설 유지관리
문화재 방범·방재시설 구축 1,810,000 1,280,000 △530,000
(X114,000) (X322,000) (X208,000)
600,000(100-401-01) 시설비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 문화재 안전관리시스템 구축 등
680,000(100-403-01) 자치단체자본보조
680,000,000원 = 680,000(X322,000)ㅇ 문화재 방범방재 시설 구축
정부수반유적 유지 운영 64,000 38,760 △25,240
13,000(100-201-01) 사무관리비
13,000,000원 = 13,000ㅇ 가옥운영 및 환경개선
23,760(100-301-12) 기타보상금
23,760,000원 = 23,760ㅇ 전시안내 자원봉사자 활동 지원
2,000(100-405-01) 자산및물품취득비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 정부수반유적 운영물품 구입
문화재 실측도면 제작 400,000 400,000 0
400,000(100-201-01) 사무관리비
400,000,000원 = 400,000ㅇ 문화재 실측도면 제작
문화재 경비인력 배치 3,937,236 5,093,681 1,156,445
(X243,199) (X331,250) (X88,051)
5,080,681(100-101-04) 기간제근로자등보수
5,080,681,000원 = 5,080,681(X331,250)ㅇ 문화재 경비인력 보수
3,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 초소관리 비품 구입 등
10,000(100-201-02) 공공운영비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전기요금 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
31 문화본부
문화유적 지표조사 및 보존방안 연구 230,000 350,000 120,000
350,000(100-207-01) 연구용역비
350,000,000원 = 350,000ㅇ 지표조사 시행, 문화유적 분포지도 작성 등
문화재 돌봄 587,813 632,807 44,994
(X328,700) (X354,996) (X26,296)
632,807(100-308-01) 자치단체경상보조금
632,807,000원 = 632,807(X354,996)ㅇ 문화재 점검, 모니터링, 경미 보수 등
의정부 터 복원설계 564,965 681,640 116,675
159,640(100-101-04) 기간제근로자등보수
159,640,000원 = 159,640ㅇ 발굴조사 보조인력 고용
25,000(100-201-01) 사무관리비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 보고서 발간 등
2,000(100-201-02) 공공운영비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 공공요금(보고서 발송료 등)
495,000(100-401-01) 시설비
495,000,000원 = 495,000ㅇ 복원설계 용역
딜쿠샤 복원 및 활용 3,300,000 678,500 △2,621,500
(X1,650,000) (X△1,650,000)
8,500(100-201-01) 사무관리비
8,500,000원 = 8,500ㅇ 3.1운동 100주년 기념 행사
670,000(100-401-01) 시설비
670,000,000원 = 670,000ㅇ 부지 매입 및 철거
서대문형무소 역사관 보수정비 942,973 942,858 △115
(X660,081) (X660,000) (X△81)
942,858(100-403-01) 자치단체자본보조
942,858,000원 = 942,858(X660,000)ㅇ 서대문형무소역사관 보수정비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
32 문화본부
서울 문화유산 통합관리시스템 구축 439,000 341,386 △97,614
6,600(100-201-01) 사무관리비
6,600,000원 = 6,600ㅇ 상용프로그램 구입 등
334,786(100-207-02) 전산개발비
334,786,000원 = 334,786ㅇ 통합관리시스템 구축(3차)
국외소재문화재 보호·환수활동 단체 지원 200,000 200,000 0
200,000(100-307-02) 민간경상사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 국외소재 문화재 환수 단체 지원
근대역사 자료수집 지원 100,000 100,000 0
100,000(100-307-02) 민간경상사업보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 근대역사 자료수집 지원
다 같이 돌자 서울 역사 한바퀴(시민참여) 0 50,000 50,000
50,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
50,000,000원 = 50,000ㅇ 지역 문화유산 탐방 프로그램 등
서울창의마을 풍납캠프 활용 기본계획 수립 및 관리 0 86,000 86,000
8,000(100-201-01) 사무관리비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 심사위원 수당 등
8,000(100-201-02) 공공운영비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 무인경비·전기·가스요금 등
70,000(100-207-01) 연구용역비
70,000,000원 = 70,000
ㅇ 서울창의마을 풍납캠프 활용 기본계획 수립 학술용역
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
33 문화본부
도봉서원 보존·정비 0 600,000 600,000
600,000(100-403-01) 자치단체자본보조
600,000,000원 = 600,000ㅇ 발굴조사, 복원 종합정비계획 수립 연구용역 등
서울시 소재 분묘 정비계획 수립 0 150,000 150,000
150,000(100-403-01) 자치단체자본보조
150,000,000원 = 150,000ㅇ 아차산 고분군 정비계획 수립 등
풍납동 보상철거부지 주민친화 사업 0 30,000 30,000
30,000(100-403-01) 자치단체자본보조
30,000,000원 = 30,000ㅇ 풍납동 보상철거부지 주민친화 사업
풍납토성 공공시설물 역사문화적 디자인 개선 0 250,000 250,000
250,000(100-403-01) 자치단체자본보조
250,000,000원 = 250,000ㅇ 디자인 개선 사업 등
문화재 지정 관리 2,637,700 2,931,560 293,860단위 :
(일반회계)
서울시지정 무형문화재 전승보호 2,245,500 2,479,560 234,060
485,000(100-201-01) 사무관리비
485,000,000원 = 485,000
ㅇ 무형문화재 기록화 사업, 무형문화재위원회 운영 등
200,000(100-201-03) 행사운영비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 무형문화재 축제
1,654,560(100-301-12) 기타보상금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
34 문화본부
1,654,560,000원 = 1,654,560ㅇ 전수교육비 지급, 공개발표회 등
100,000(100-307-04) 민간행사사업보조
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 아리랑 문화 세계화 관련 학술세미나 및 전시 등 지원
40,000(100-403-01) 자치단체자본보조
40,000,000원 = 40,000ㅇ 바위절마을 호상놀이 재연행사 지원
문화재 조사 및 문화재위원회 운영 132,200 172,000 39,800
156,000(100-201-01) 사무관리비
116,000,000원 = 116,000ㅇ 위원회 수당지급 등
40,000,000원 = 40,000ㅇ 문화재 지적측량수수료 및 신문공고료
1,000(100-201-02) 공공운영비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 위원회 자료발송비
15,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 문화재 관련 업무추진
문화재 정기조사 190,000 280,000 90,000
280,000(100-201-01) 사무관리비
280,000,000원 = 280,000ㅇ 정기조사 및 방재환경 조사 등
전통문화시설 운영 3,358,290 3,935,175 576,885
(X13,000) (X26,097) (X13,097)
단위 :
(일반회계)
남산골 한옥마을 및 전통정원 운영 1,976,400 2,124,503 148,103
53,280(100-101-04) 기간제근로자등보수
53,280,000원 = 53,280ㅇ 전통정원관리 기간제근로자
75,600(100-201-01) 사무관리비
75,600,000원 = 75,600ㅇ 전통정원 운영
100,000(100-201-02) 공공운영비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공공요금(전기, 수도, 가스 등)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
35 문화본부
30,000(100-206-01) 재료비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 녹지 및 수목관리 재료구입
24,300(100-301-12) 기타보상금
24,300,000원 = 24,300ㅇ 자원봉사자 활동비
1,483,323(100-307-05) 민간위탁금
1,483,323,000원 = 1,483,323ㅇ 남산골 한옥마을 운영
332,000(100-401-01) 시설비
332,000,000원 = 332,000ㅇ 시설물유지관리 및 중앙화장실 증축공사
26,000(100-405-01) 자산및물품취득비
26,000,000원 = 26,000ㅇ 다목적 운반차량 구입
운현궁 위탁운영 770,321 805,002 34,681
805,002(100-307-05) 민간위탁금
349,963,000원 = 349,963ㅇ 인건비
81,591,000원 = 81,591ㅇ 운영비
263,780,000원 = 263,780ㅇ 행사비
39,639,000원 = 39,639ㅇ 일반관리비
70,029,000원 = 70,029ㅇ 기타경비
무형문화재 전수시설 운영 611,569 645,670 34,101
(X13,000) (X26,097) (X13,097)
600,000(100-307-05) 민간위탁금
600,000,000원 = 600,000ㅇ 서울무형문화재 교육전시장 운영
45,670(100-308-01) 자치단체경상보조금
45,669,750원 = 45,670(X26,097)ㅇ 전수교육관 활성화 사업
남산골한옥마을 관람환경개선사업(시민참여) 0 360,000 360,000
360,000(100-401-01) 시설비
360,000,000원 = 360,000ㅇ 설계용역 및 공사비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
36 문화본부
전통문화 활성화 8,437,997 9,038,083 600,086
(X1,091,150) (X551,000) (X△540,150)
단위 :
(일반회계)
전통문화 발굴 지원 80,000 80,000 0
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 성과품 도록 제작 및 전시회 개최
70,000(100-307-02) 민간경상사업보조
70,000,000원 = 70,000ㅇ 전통문화예술 프로그램 지원
문화재 지킴이 운영 127,100 155,600 28,500
700(100-201-01) 사무관리비
700,000원 = 700ㅇ 문화소양 교육비
6,400(100-201-03) 행사운영비
6,400,000원 = 6,400ㅇ 역사문화유적 탐방
148,500(100-301-12) 기타보상금
148,500,000원 = 148,500ㅇ 문화재지킴이 활동실비
보신각 타종행사 342,000 403,000 61,000
35,000(100-201-01) 사무관리비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 보신각 일숙직비, 타종행사 물품구입 등
328,000(100-201-03) 행사운영비
328,000,000원 = 328,000ㅇ 타종행사(3.1절, 광복절, 제야의 종)
40,000(100-401-01) 시설비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 보신각터 노후 시설물 정비공사
과거시험 재현 140,000 140,000 0
1,000(100-201-01) 사무관리비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 평가위원 수당, 소모품 구입 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
37 문화본부
139,000(100-201-03) 행사운영비
139,000,000원 = 139,000ㅇ 과거시험 재현
종묘대제 지원 120,000 120,000 0
120,000(100-307-04) 민간행사사업보조
120,000,000원 = 120,000ㅇ 어가행렬 지원
사직대제 및 환구대제 지원 80,000 80,000 0
80,000(100-307-04) 민간행사사업보조
80,000,000원 = 80,000ㅇ 사직대제, 환구대제 어가행렬 지원
왕궁수문장 교대의식 재현 2,364,862 2,907,883 543,021
2,907,883(100-201-03) 행사운영비
2,907,882,340원 = 2,907,883ㅇ 왕궁수문장 교대의식 재현
남산봉수의식 등 전통문화행사 760,000 960,000 200,000
760,000(100-201-03) 행사운영비
760,000,000원 = 760,000ㅇ 남산봉수의식 등 전통문화행사 운영
200,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
200,000,000원 = 200,000ㅇ 정순왕후 영도교 행차 및 이별재현 사업
서울 놀이마당 지원 500,000 860,000 360,000
710,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
710,000,000원 = 710,000ㅇ 서울놀이마당 사업비 지원
150,000(100-403-01) 자치단체자본보조
150,000,000원 = 150,000ㅇ 서울놀이마당 시설개선 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
38 문화본부
생생문화재 프로그램 369,250 472,500 103,250
(X211,000) (X270,000) (X59,000)
472,500(100-308-01) 자치단체경상보조금
472,500,000원 = 472,500(X270,000)ㅇ 문화재활용 교육, 문화, 관광 프로그램 운영
유네스코 세계유산 등재 아이템 발굴 및 등재 226,000 195,000 △31,000
183,000(100-201-01) 사무관리비
183,000,000원 = 183,000ㅇ 자문위원회 운영, 자료수집 등
12,000(100-301-07) 외빈초청여비
12,000,000원 = 12,000
ㅇ 성균관과 문묘 공동등재 협의체 마련 및 국제 워크숍 진행
정조대왕 능행차 재현 1,298,600 1,298,600 0
4,000(100-201-01) 사무관리비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 평가위원 수당, 소모품 구입 등
1,294,600(100-201-03) 행사운영비
1,294,600,000원 = 1,294,600ㅇ 정조대왕 능행차 재현
한성백제유적 유네스코 세계유산 등재 495,000 596,000 101,000
396,000(100-201-01) 사무관리비
396,000,000원 = 396,000ㅇ 학술 기초조사 및 연구, 위원회 운영 등
120,000(100-201-03) 행사운영비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 학술행사 개최
60,000(100-207-01) 연구용역비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 서울 백제역사유적 활용 기본계획 수립 연구
20,000(100-301-07) 외빈초청여비
20,000,000원 = 20,000
ㅇ 학술행사 초청 및 백제문화권 관계기관 교류협력 추진
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
39 문화본부
문화재야행 프로그램 600,000 400,000 △200,000
(X400,000) (X100,000) (X△300,000)
250,000(100-201-03) 행사운영비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 문화재 야행(정동야행)
150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
150,000,000원 = 150,000(X100,000)ㅇ 문화재활용 야간 프로그램 발굴 운영 지원
전통산사 문화재 활용 121,000 48,000 △73,000
(X14,000) (X32,000) (X18,000)
48,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
48,000,000원 = 48,000(X32,000)ㅇ 전통산사 프로그램 지원
자연유산 민속행사 지원 4,100 4,000 △100
(X4,100) (X4,000) (X△100)
4,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
4,000,000원 = 4,000(X4,000)ㅇ 선농문화제, 강감찬 축제 등 지원
살아숨쉬는 향교·서원 조성 프로그램 48,000 46,500 △1,500
(X32,000) (X31,000) (X△1,000)
46,500(100-308-01) 자치단체경상보조금
46,500,000원 = 46,500(X31,000)ㅇ 향교 프로그램 지원
지역문화유산 교육 프로그램 108,000 171,000 63,000
(X72,000) (X114,000) (X42,000)
171,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
171,000,000원 = 171,000(X114,000)ㅇ 지역 문화유산 활용 교육프로그램 운영
한시대중화 지원 0 100,000 100,000
100,000(100-307-02) 민간경상사업보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 한시대중화 공모 사업 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
40 문화본부
문화재 보존 복원 142,242,857 125,300,000 △16,942,857
(X49,000,000) (X56,770,000) (X7,770,000)
단위 :
(도시개발특별회계)
풍납토성 복원 142,242,857 125,300,000 △16,942,857
(X49,000,000) (X56,770,000) (X7,770,000)
125,300,000(205-401-01) 시설비
125,300,000,000원 = 125,300,000(X56,770,000)ㅇ 토지보상비 등
행정운영경비(문화본부 역사문화재과)정책 : 70,753 70,693 △60
기본경비 70,753 70,693 △60단위 :
(일반회계)
기본경비 70,753 70,693 △60
60,113(100-201-01) 사무관리비
21,000원*39명*90% = 738ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*39명 = 195ㅇ 소규모 수선비
280,000원*15대*90% = 3,780ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
= 17,660ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
1,152,000원*5분과 = 5,760 · 문화재 자료조사서 등 인쇄
1,500,000원*4회 = 6,000 · 업무계획 보고서 등 유인물
1,500,000원*1식 = 1,500 · 회의운영비
44,000원*5단*10cm*2회 = 4,400 · 신문공고료
960,000원*39명 = 37,440ㅇ 주요업무추진 급량비
5,000(100-201-02) 공공운영비
= 5,000ㅇ 차량유지비
5,000,000원 = 5,000 · 기타 차량유지비(유류비 포함)
5,580(100-203-04) 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
41 문화본부
= 5,580ㅇ 부서운영 업무추진비
400,000원*1과*12월+(5,000원*13명*12월) = 5,580 · 정원 30인 이상
재무활동(문화본부 역사문화재과)정책 : 1,539,052 2,854,152 1,315,100
(X1,330,000) (X1,330,000)
보전지출 1,539,052 954,152 △584,900단위 :
(일반회계)
국고보조금 반환 1,539,052 954,152 △584,900
954,152(100-802-01) 국고보조금반환금
954,151,630원 = 954,152ㅇ 국고보조금 반환금
보전지출 0 1,900,000 1,900,000
(X1,330,000) (X1,330,000)
단위 :
(도시개발특별회계)
풍납토성 복원 차입금 이자상환 0 1,900,000 1,900,000
(X1,330,000) (X1,330,000)
1,900,000(205-311-02) 통화금융기관차입금이자상환
1,900,000,000원 = 1,900,000(X1,330,000)ㅇ 풍납토성 복원 차입금 이자상환
문화본부 한양도성도감부서 : 12,895,521 8,370,459 △4,525,062
(X7,112,390) (X4,566,100) (X△2,546,290)
한양도성 보존·관리·활용정책 : 12,030,341 8,320,019 △3,710,322
(X7,112,390) (X4,566,100) (X△2,546,290)
한양도성 보존·정비 10,809,017 6,955,919 △3,853,098
(X7,007,390) (X4,391,100) (X△2,616,290)
단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
42 문화본부
한양도성 보수·정비 1,906,900 1,208,000 △698,900
(X1,204,000) (X807,100) (X△396,900)
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 일상보수 및 점검물품등 구입
1,094,200(100-401-01) 시설비
791,200,000원 = 791,200(X553,840)ㅇ 인왕,백악 성벽 붕괴구간 보수공사
100,000,000원 = 100,000(X70,000)ㅇ 혜화문 보수 및 현판 복원
53,000,000원 = 53,000(X37,100)ㅇ 창의문 대문 및 협문 보수
100,000,000원 = 100,000(X70,000)ㅇ 정밀계측
50,000,000원 = 50,000ㅇ 한양도성 및 주변시설 긴급보수
106,800(100-401-02) 감리비
106,800,000원 = 106,800(X74,760)ㅇ 인왕,백악 보수정비 감리비
2,000(100-401-03) 시설부대비
2,000,000원 = 2,000(X1,400)ㅇ 현장 자문회의수당 등
한양도성 탐방로 조성 및 정비 350,557 500,000 149,443
(X245,390) (X350,000) (X104,610)
496,850(100-401-01) 시설비
496,850,000원 = 496,850(X347,795)ㅇ 노후 탐방로 정비
3,150(100-401-03) 시설부대비
3,150,000원 = 3,150(X2,205)ㅇ 시설비의 0.63%
한양도성 수목 및 담쟁이 정비 200,000 300,000 100,000
(X140,000) (X210,000) (X70,000)
298,110(100-401-01) 시설비
298,110,000원 = 298,110(X208,677)ㅇ 위험수목 및 담쟁이 정비
1,890(100-401-03) 시설부대비
1,890,000원 = 1,890(X1,323)ㅇ 시설비의 0.63%
한양도성 탐방안내센터 운영 195,200 149,520 △45,680
9,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
43 문화본부
9,000,000원 = 9,000ㅇ 전시안내센터 운영
115,000(100-201-02) 공공운영비
115,000,000원 = 115,000ㅇ 안내센터 시설관리용역 및 공과금 등
25,520(100-301-12) 기타보상금
25,520,000원 = 25,520ㅇ 안내센터 자원봉사자 활동실비
한양도성 안내판 개선 및 확충 63,460 30,399 △33,061
30,399(100-401-01) 시설비
30,399,000원 = 30,399ㅇ 안내판 유지관리 및 정비
북한산성 보수·보존 900,000 1,180,000 280,000
(X630,000) (X826,000) (X196,000)
1,154,000(100-401-01) 시설비
875,000,000원 = 875,000(X612,500)ㅇ 대남문 해체보수공사
250,000,000원 = 250,000(X175,000)ㅇ 구조안전진단
29,000,000원 = 29,000(X20,300)ㅇ 회곽로정비 담쟁이 정비
23,000(100-401-02) 감리비
23,000,000원 = 23,000(X16,100)ㅇ 대남문 해체보수
3,000(100-401-03) 시설부대비
3,000,000원 = 3,000(X2,100)ㅇ 자문비용 등 각종 부대비용
한양도성 통합 관제망 구축 및 운영-문화재 방재시설유지관리
282,900 408,000 125,100
(X28,000) (X28,000)
4,800(100-201-01) 사무관리비
4,800,000원 = 4,800ㅇ 한양도성 통합관제실 운영
403,200(100-201-02) 공공운영비
403,200,000원 = 403,200(X28,000)ㅇ 한양도성 통합관제센터 운영 및 유지
남산 회현자락 한양도성 보존·정비 4,000,000 3,100,000 △900,000
(X2,800,000) (X2,170,000) (X△630,000)
2,894,000(100-401-01) 시설비
2,317,900,000원 = 2,317,900(X1,622,530)ㅇ 현장유적박물관 조성공사(2차)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
44 문화본부
576,100,000원 = 576,100(X403,270)ㅇ 현장유적박물관 전시 시설공사
206,000(100-401-02) 감리비
176,000,000원 = 176,000(X123,200)ㅇ 현장유적박물관 조성공사
30,000,000원 = 30,000(X21,000)ㅇ 현장유적박물관 전시 시설공사
탕춘대성 보존관리 80,000 80,000 0
80,000(100-401-01) 시설비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 위험수목 등 정비
한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화 1,221,324 1,364,100 142,776
(X105,000) (X175,000) (X70,000)
단위 :
(일반회계)
한양도성 세계유산 등재 및 국제교류 200,000 230,000 30,000
230,000(100-201-01) 사무관리비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 세계유산등재신청 보호관리계획서 작성
15,000,000원 = 15,000ㅇ 국제교류를 위한 홍보자료집 제작
15,000,000원 = 15,000ㅇ 세계유산등재를 위한 사진촬영
한양도성 학술회의 100,000 61,000 △39,000
14,000(100-201-01) 사무관리비
14,000,000원 = 14,000ㅇ 워크숍 기획 및 진행
25,000(100-201-03) 행사운영비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 워크숍 운영
10,000(100-301-06) 민간인국외여비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 해외교류활동 지원
10,000(100-301-07) 외빈초청여비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 미주, 유럽인사 초청
2,000(100-301-09) 행사실비보상금
2,000,000원 = 2,000ㅇ 국내참가자 여비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
45 문화본부
한양도성 학술조사 및 연구 220,000 270,000 50,000
(X105,000) (X175,000) (X70,000)
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 완전성 보완을 위한 매장유구 지하물리탐사
235,000(100-401-01) 시설비
235,000,000원 = 235,000(X164,500)ㅇ 한양도성 풍화성돌 보존처리
13,000(100-401-02) 감리비
13,000,000원 = 13,000(X9,100)ㅇ 보존처리 공사 감리비용
2,000(100-401-03) 시설부대비
2,000,000원 = 2,000(X1,400)ㅇ 자문수당 등
한양도성 홍보 202,824 280,000 77,176
100,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 한양도성 리플렛 및 가이드북 제작
25,000,000원 = 25,000ㅇ 한양도성 온라인 뉴스레터
45,000,000원 = 45,000ㅇ 한양도성 테마프로그램
30,000(100-201-02) 공공운영비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 홈페이지 유지보수 및 기능개선
150,000(100-307-02) 민간경상사업보조
150,000,000원 = 150,000ㅇ 한양도성 활용프로그램 공모
한양도성 시민참여 지원 95,200 95,200 0
38,800(100-201-01) 사무관리비
38,800,000원 = 38,800ㅇ 시민순성관 양성 및 운영
6,400(100-301-09) 행사실비보상금
6,400,000원 = 6,400ㅇ 현장모니터링 활동지원
50,000(100-307-02) 민간경상사업보조
50,000,000원 = 50,000ㅇ 한양도성 마을공동체 사업
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
46 문화본부
한양도성 자문위원회 운영 35,900 35,900 0
21,900(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 자문위원회 참석수당
1,900,000원 = 1,900ㅇ 세계유산등재추진위원회 운영
3,000(100-201-02) 공공운영비
3,000,000원 = 3,000
ㅇ 한양도성, 탕춘대성, 북한산성 영조물 손해배상 보험료
11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 한양도성 세계유산 등재추진 등 업무추진비
한양도성 교육체험 프로그램 367,400 392,000 24,600
52,000(100-201-01) 사무관리비
27,000,000원 = 27,000ㅇ 한양도성 유산교육
10,000,000원 = 10,000ㅇ 한양도성 달빛기행
15,000,000원 = 15,000ㅇ 한양도성 전문해설사 양성
320,000(100-201-03) 행사운영비
320,000,000원 = 320,000ㅇ 한양도성 문화제 개최
20,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 지도 제작 및 순성 프로그램 지원
행정운영경비(문화본부 한양도성도감)정책 : 50,440 50,440 0
기본경비 50,440 50,440 0단위 :
(일반회계)
기본경비 50,440 50,440 0
40,340(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
47 문화본부
21,000원*26명*0.9 = 492ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*26명 = 130ㅇ 소규모 수선비
280,000원*9대*0.9 = 2,268ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
12,240,000원 = 12,240ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
960,000원*26명 = 24,960ㅇ 주요업무추진급량비
5,000(100-201-02) 공공운영비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 한양도성 현장점검용 공용차량 운영
5,100(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 5,100ㅇ 부서운영 업무추진비
400,000원*12월 = 4,800 · 정원 30인 이상
5,000원*5명*12월 = 300 · 정원 30인 이상 1인 초과시
문화본부 박물관과부서 : 27,205,369 28,119,511 914,142
박물관 및 미술관 활성화정책 : 27,146,432 28,073,857 927,425
박물관 및 미술관 건립지원 3,680,732 7,804,249 4,123,517단위 :
(일반회계)
사립 박물관·미술관 활성화 지원 1,529,000 1,334,000 △195,000
114,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 홍보책자 발간
34,000,000원 = 34,000ㅇ 통합리플렛 제작
5,000,000원*8회 = 40,000ㅇ 자문위원회 운영
20,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 박물관 미술관 활성화 업무추진비
1,000,000(100-307-02) 민간경상사업보조
20,000,000원*29개소 = 580,000ㅇ 문화사업비 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
48 문화본부
30,000,000원*10개소 = 300,000ㅇ 특화사업비 지원
15,000,000원*8개소 = 120,000ㅇ 학예인력 지원
200,000(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
50,000,000원*4개소 = 200,000ㅇ 박물관 미술관 인큐베이팅 사업
시민생활사박물관 개관대비 기반조성 369,500 2,623,700 2,254,200
120,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
30,000,000원*4명 = 120,000ㅇ 기간제근로자 보수
999,200(100-201-01) 사무관리비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 개관도록 및 리플렛 제작
130,000,000원 = 130,000ㅇ 박물관 홍보 및 광고
20,000,000원 = 20,000ㅇ 기증자 명패 제작(동판)
50,000,000원 = 50,000ㅇ 유물등록 및 유물관리 비용
40,000,000원 = 40,000ㅇ 박물관 수장고 훈증
34,200,000원 = 34,200ㅇ 박물관 건립 및 운영자문위원회 운영
100,000,000원 = 100,000ㅇ 상설전시실 및 기획전시실 운영
100,000,000원 = 100,000ㅇ 어린이전시실 운영
70,000,000원 = 70,000ㅇ 박물관 아카데미 운영(일반)
70,000,000원 = 70,000ㅇ 실버아카데미 운영(노년층)
35,000,000원 = 35,000ㅇ 도시생활문화학교 운영(청소년)
70,000,000원 = 70,000ㅇ 어린이오감플러스 운영(영유아 및 어린이)
30,000,000원 = 30,000ㅇ 전문가 양성 아카데미 운영(교사 및 대학생)
5,000,000원 = 5,000ㅇ 자원봉사자 및 도슨트 운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 사무실 및 구 북부법조단지 운영
115,000,000원 = 115,000ㅇ 서울근현대 생활사 기록화 사업
259,000(100-201-02) 공공운영비
10,000,000원*9월 = 90,000ㅇ 청사관리 용역비 등
120,000,000원 = 120,000ㅇ 공공요금 및 법정점검비 등
1,000,000원*9월 = 9,000ㅇ 전시관, 수장고, 사무실 등 보안시스템 용역
30,000,000원 = 30,000ㅇ 청사관리 및 법조단지 내 공용구역 관리
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전시관련 우편물 발송 및 보험료
118,000(100-201-03) 행사운영비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
49 문화본부
= 50,000ㅇ 박물관 개관식 개최
50,000,000원 = 50,000 · 박물관 개관식
4,000,000원*9월 = 36,000ㅇ 문화가 흐르는 박물관 운영
1,000,000원*9월 = 9,000ㅇ 문화행사 및 이벤트
23,000,000원 = 23,000ㅇ 박물관 개관 홍보 파일럿 전시
6,000(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*12명*10월 = 6,000ㅇ 박물관 대민업무 수당
55,000(100-207-02) 전산개발비
55,000,000원 = 55,000
ㅇ 시민생활사박물관 홈페이지 구축(응용 SW프로그램 개발 등)
34,000(100-301-12) 기타보상금
11,000원*20명*150일 = 33,000ㅇ 자원봉사자 및 도슨트 실비 지급
100,000원*10건 = 1,000ㅇ 상해보험 자기부담금 등
115,000(100-401-01) 시설비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 기획전시 설계비
85,000,000원 = 85,000ㅇ 청사 및 단지 내 환경개선(CCTV설치 등)
367,500(100-401-04) 행사관련시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 박물관 개관기념 특별전시
167,500,000원 = 167,500ㅇ 박물관 가을 기획전시
550,000(100-405-01) 자산및물품취득비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 박물관 편의시설 집기 구입
200,000,000원 = 200,000ㅇ 사무실 사무기기 및 집기 구입
100,000,000원 = 100,000ㅇ 수장고 수장대 구입 등
돈화문로 전통문화시설(민요박물관) 개관대비 기반조성
52,450 1,395,794 1,343,344
60,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
30,000,000원*2명 = 60,000ㅇ 기간제근로자 보수
619,222(100-201-01) 사무관리비
13,000,000원 = 13,000ㅇ 각종 위원회 수당 등
22,000,000원 = 22,000ㅇ 유물수집관련 정리 및 관리용품 구입 등
50,000,000원 = 50,000ㅇ 교육 교구 및 교재 제작 등
30,000,000원 = 30,000ㅇ 개관대비 홍보비 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
50 문화본부
80,000,000원 = 80,000ㅇ 박물관 MI 제작 및 개관 홍보 상품 개발 등
21,000,000원 = 21,000ㅇ 박물관 개관대비 영상(건립 기록화) 제작
11,000,000원 = 11,000ㅇ 개관대비 자원봉사자 운영(교육 및 피복비)
392,222,000원 = 392,222ㅇ 민요아카이브시스템 구축
85,000(100-201-02) 공공운영비
55,000,000원 = 55,000ㅇ 유물보험 가입비 및 홍보물 발송
20,000,000원 = 20,000ㅇ 공공요금
10,000,000원 = 10,000ㅇ 청사관리 용역비 등
40,000(100-201-03) 행사운영비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 개관식 개최
543,322(100-207-02) 전산개발비
543,322,000원 = 543,322ㅇ 민요아카이브시스템 구축(S/W 개발)
28,250(100-301-12) 기타보상금
1,000,000원*20명 = 20,000ㅇ 기증사례비
11,000원*5명*150일 = 8,250ㅇ 자원봉사자 활동실비 등
20,000(100-405-01) 자산및물품취득비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 수장고 관리장비 구입(공기청정기, 제습기 등)
평창동 미술문화복합공간 개관대비 기반조성 1,429,782 1,708,755 278,973
60,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
30,000,000원*2명 = 60,000ㅇ 기간제근로자 등 보수
962,000(100-201-01) 사무관리비
39,000,000원 = 39,000ㅇ 각종 위원회 운영
250,000,000원 = 250,000ㅇ 아트아카이브 3차 수집 용역
86,000,000원 = 86,000ㅇ 수집제반비(관리용품, 보존처리, 보험 등)
150,000,000원 = 150,000ㅇ MI 및 디자인 개발
60,000,000원 = 60,000ㅇ 개관홍보비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 개관 사전 홍보 디지털콘텐츠 제작
50,000,000원 = 50,000ㅇ 사전홍보 전시회 등 개최
202,000,000원 = 202,000ㅇ 아트아카이브 DB 구축
25,000,000원 = 25,000ㅇ 임시수장고 조성 및 운영
293,955(100-207-02) 전산개발비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
51 문화본부
293,955,000원 = 293,955ㅇ 서비스시스템 S/W 개발
392,800(100-405-01) 자산및물품취득비
64,000,000원 = 64,000ㅇ 임시수장고 설비 구입
150,000원*1,000점*2/3 = 100,000ㅇ 희귀자료 구입
228,800,000원 = 228,800ㅇ 서비스시스템 S/W, H/W구입
서대문 자연사박물관 시설개선 지원 0 742,000 742,000
742,000(100-403-01) 자치단체자본보조
742,000,000원 = 742,000ㅇ 서대문 자연사박물관 시설개선 지원
박물관 및 미술관 건립지원 23,465,700 20,269,608 △3,196,092단위 :
(도시개발특별회계)
시민생활사 박물관 건립 8,402,500 4,560,000 △3,842,500
4,400,000(205-401-01) 시설비
4,400,000,000원 = 4,400,000ㅇ 건축 및 전시설계, 공사
155,000(205-401-02) 감리비
155,000,000원 = 155,000ㅇ 건축 및 전시공사 감리비
5,000(205-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비
(구)북부법조단지 환경개선사업 4,047,000 1,721,000 △2,326,000
1,536,000(205-401-01) 시설비
1,536,000,000원 = 1,536,000ㅇ 공사비
185,000(205-401-02) 감리비
185,000,000원 = 185,000ㅇ 감리비
돈화문로 전통문화시설(민요박물관) 건립 3,738,000 6,215,000 2,477,000
5,090,000(205-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
52 문화본부
5,090,000,000원 = 5,090,000ㅇ 건축 및 전시설계, 공사
478,000(205-401-02) 감리비
478,000,000원 = 478,000ㅇ 감리비
13,000(205-401-03) 시설부대비
13,000,000원 = 13,000ㅇ 건축 및 전시공사 시설부대비
634,000(205-405-01) 자산및물품취득비
634,000,000원 = 634,000ㅇ 유물 및 기자재 구입비
평창동 미술문화복합공간 건립 7,123,000 4,097,000 △3,026,000
3,913,000(205-401-01) 시설비
3,913,000,000원 = 3,913,000ㅇ 건축공사비
184,000(205-401-02) 감리비
184,000,000원 = 184,000ㅇ 전면책임감리비
서울사진미술관 건립 0 1,366,608 1,366,608
30,000(205-101-04) 기간제근로자등보수
30,000,000원*1명 = 30,000ㅇ 기간제근로자 보수
41,800(205-201-01) 사무관리비
21,800,000원 = 21,800ㅇ 각종 위원회 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 첨단장비 조사용역
1,278,289(205-401-01) 시설비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 설계공모 보상비
1,028,289,000원 = 1,028,289ㅇ 설계용역비
16,519(205-401-03) 시설부대비
16,519,000원 = 16,519ㅇ 설계용역 경제성심사
서서울미술관 건립 155,200 1,521,000 1,365,800
30,000(205-101-04) 기간제근로자등보수
30,000,000원*1명 = 30,000ㅇ 기간제근로자 보수
10,000(205-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
53 문화본부
10,000,000원 = 10,000ㅇ 자문위원회 운영
1,462,000(205-401-01) 시설비
1,192,000,000원 = 1,192,000ㅇ 설계용역비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 설계공모 보상비
170,000,000원 = 170,000ㅇ 국제지명 초청 설계공모비
19,000(205-401-03) 시설부대비
19,000,000원 = 19,000ㅇ 시설부대비(설계용역 경제성 심사 등)
삼청각 리모델링 0 789,000 789,000
789,000(205-401-01) 시설비
79,000,000원 = 79,000ㅇ 설계보상비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 설계공모 관리비
660,000,000원 = 660,000ㅇ 설계비
행정운영경비(문화본부 박물관과)정책 : 58,937 45,654 △13,283
기본경비 58,937 45,654 △13,283단위 :
(일반회계)
기본경비 58,937 45,654 △13,283
34,854(100-201-01) 사무관리비
= 22,854ㅇ 사무관리비(공통경비)
21,000원*22명*0.9 = 416 · 기본사무용품 종이류
5,000원*22명 = 110 · 소규모수선비
280,000원*4대*0.9 = 1,008 · 행정장비수리비(본청)
50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비
960,000원*22명 = 21,120 · 주요업무추진급량비
= 12,000ㅇ 사무관리비(조직별경비)
1,500,000원*4회 = 6,000 · 업무보고서 및 회의자료 등 인쇄
450,000원*4회 = 1,800 · 유물조사 관련자료 및 책자 인쇄
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
54 문화본부
2,000,000원*1식 = 2,000 · 회의운영비
44,000원*5단*10cm*1회 = 2,200 · 신문공고료
6,600(100-203-01) 기관운영업무추진비
6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*1개 부서*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
문화본부 문화시설과부서 : 16,805,392 28,891,240 12,085,848
문화도시 기반 조성정책 : 16,780,139 28,865,003 12,084,864
문화예술시설 건립 7,967,139 7,888,003 △79,136단위 :
(일반회계)
평화문화진지 운영 726,952 814,612 87,660
30,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 문화시설 건립 위원회 운영
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 문화시설 건립 시책추진
756,612(100-307-05) 민간위탁금
242,371,000원 = 242,371ㅇ 인건비
287,041,000원 = 287,041ㅇ 운영비(일반수용비)
227,200,000원 = 227,200ㅇ 사업비(프로그램 운영 등)
18,000(100-402-03) 민간위탁사업비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 시설장비구입비
서울 시청자미디어센터 운영 지원 86,687 87,738 1,051
87,738(100-306-01) 출연금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
55 문화본부
87,738,000원 = 87,738ㅇ 서울 시청자미디어센터 운영비
강북 근현대사기념관 운영 지원 270,000 270,000 0
270,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
270,000,000원 = 270,000ㅇ 강북 근현대사기념관 운영 지원('19년 한시)
서남권 대공연장 건립 200,000 200,000 0
200,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원*1식 = 200,000ㅇ 타당성조사 용역
서울연극센터 리모델링 0 164,653 164,653
164,653(100-401-01) 시설비
135,303,000원 = 135,303ㅇ 설계용역비
29,350,000원 = 29,350ㅇ 설계공모비
강서문화예술회관 건립 지원 2,407,500 1,237,000 △1,170,500
1,237,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,237,000,000원 = 1,237,000ㅇ 공사비
통일문화센터(문화관) 건립 0 1,534,000 1,534,000
1,534,000(100-401-01) 시설비
1,412,000,000원 = 1,412,000ㅇ 토지매입비
102,000,000원 = 102,000ㅇ 설계용역비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 설계보상비
예술복합단지 조성 타당성 조사 0 200,000 200,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
56 문화본부
200,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 타당성조사 용역
회현제2시민아파트 리모델링 타당성조사 0 200,000 200,000
200,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 타당성조사 용역
강북구 다목적 마을소극장 조성 지원 0 1,930,000 1,930,000
1,930,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,930,000,000원 = 1,930,000ㅇ 강북구 다목적 마을소극장 조성 지원
금천 문화복합시설 건립 지원 0 100,000 100,000
100,000(100-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 타당성조사 용역
노원 유휴 지하보도 문화창작공간 조성 지원 0 500,000 500,000
500,000(100-403-01) 자치단체자본보조
500,000,000원 = 500,000
ㅇ 노원 유휴 지하보도 문화창작 공간 조성 지원('19년 단년도 지원)
노원 어린이 전용극장 건립 지원 0 650,000 650,000
650,000(100-403-01) 자치단체자본보조
650,000,000원 = 650,000
ㅇ 노원 어린이 전용극장 건립 지원(자치구비 확보 조건)
문화예술시설 건립 8,813,000 20,977,000 12,164,000단위 :
(도시개발특별회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
57 문화본부
창작연극 지원시설 건립 78,000 9,456,000 9,378,000
7,774,000(205-401-01) 시설비
7,774,000,000원 = 7,774,000ㅇ 공사비
1,664,000(205-401-02) 감리비
1,664,000,000원 = 1,664,000ㅇ 감리비
18,000(205-401-03) 시설부대비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 시설부대비
아동·청소년 예술교육센터 건립 지원 495,000 8,071,000 7,576,000
4,600,000(205-401-01) 시설비
4,600,000,000원 = 4,600,000ㅇ 동북권 예술교육센터 공사비
460,000(205-401-02) 감리비
460,000,000원 = 460,000ㅇ 동북권 예술교육센터 감리비
11,000(205-401-03) 시설부대비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 동북권 예술교육센터 시설부대비
3,000,000(205-403-01) 자치단체자본보조
1,500,000,000원*2개 자치구 = 3,000,000
ㅇ 지역밀착형 예술교육센터 조성 지원
길음동 문화복합미디어센터 건립 6,240,000 3,245,000 △2,995,000
3,233,000(205-401-01) 시설비
2,956,000,000원 = 2,956,000ㅇ 길음동 문화복합시설 건립 공사비
277,000,000원 = 277,000
ㅇ 길음동 문화복합시설 건립 설계비(공간 재배치 등)
12,000(205-401-03) 시설부대비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 길음동 문화복합시설 건립 시설부대비
정릉동 차고지 문화복합시설 건립 2,000,000 205,000 △1,795,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
58 문화본부
205,000(205-401-01) 시설비
205,000,000원 = 205,000ㅇ 공사비
행정운영경비(문화본부 문화시설과)정책 : 25,253 26,237 984
기본경비 25,253 26,237 984단위 :
(일반회계)
기본경비 25,253 26,237 984
23,237(100-201-01) 사무관리비
21,000원*14명*0.9 = 265ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*14명 = 70ㅇ 소규모 수선비
280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
960,000원*14명 = 13,440ㅇ 주요업무추진 급량비
7,800,000원 = 7,800ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하
한성백제박물관 총무과부서 : 6,576,271 6,272,411 △303,860
선사·고대 역사문화 공간 창조정책 : 6,026,441 5,718,769 △307,672
소장유물 확보 및 보존 2,258,748 1,492,700 △766,048단위 :
(일반회계)
보존과학실 운영 128,619 70,000 △58,619
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
59 문화본부
60,000(100-201-01) 사무관리비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 박물관 유해생물관리
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전시실 및 수장고 소독
10,000,000원 = 10,000ㅇ 훈증고 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 유물 보존 및 분석비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 장비 유지관리비
10,000(100-206-01) 재료비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 유물보존처리 약품 및 소도구
유물등록관리 235,237 96,000 △139,237
66,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 유물 정리용품 구매
3,000,000원 = 3,000ㅇ 유물 포장용품 구매
5,000,000원 = 5,000ㅇ 유물 보관 및 운반상자 구매
3,000,000원 = 3,000ㅇ 촬영 소모품 구매
50,000,000원 = 50,000ㅇ 고구려 고분벽화 모형 보관렉 제작 및 설치
25,000(100-201-02) 공공운영비
25,000,000원*1식 = 25,000ㅇ 소장유물 종합보험 가입
5,000(100-405-01) 자산및물품취득비
5,000,000원*1대 = 5,000ㅇ 사진실 이미지 작업용 맥북 구매
기증유물정리 및 목록발간 145,308 51,000 △94,308
51,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 유물 정리용품 구매
3,000,000원 = 3,000ㅇ 자문회의 운영
15,000,000원 = 15,000ㅇ 유물분석
3,000,000원 = 3,000ㅇ 유물명세서 원고 의뢰
25,000,000원 = 25,000ㅇ 기증유물 목록제작
기증유물 특별전 198,740 174,200 △24,540
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
60 문화본부
102,200(100-201-01) 사무관리비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 전시 자문위원회 운영 및 소모품 구입
22,000,000원 = 22,000ㅇ 도록 제작
8,000,000원 = 8,000ㅇ 홍보물 제작
36,000,000원 = 36,000ㅇ 전시 영상물·모형 제작
30,000,000원 = 30,000ㅇ 전시 그래픽 제작
5,000,000원 = 5,000ㅇ 유물 사진촬영
2,000(100-201-02) 공공운영비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 전시 도록 및 홍보물 발송
3,000(100-201-03) 행사운영비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 전시 개막행사
2,000(100-301-07) 외빈초청여비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 외빈초청여비(교통, 숙박비 등)
65,000(100-401-04) 행사관련시설비
65,000,000원 = 65,000ㅇ 전시물 제작 및 설치
유물수집 128,300 128,300 0
25,500(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 기증증서 및 감사패 제작
5,000,000원 = 5,000ㅇ 기증 홍보물 제작
5,000,000원 = 5,000ㅇ 유물 포장·운송비
8,400,000원 = 8,400ㅇ 유물평가위원 수당
5,100,000원 = 5,100ㅇ 운영자문위원 수당
2,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,800,000원 = 2,800ㅇ 기증자 및 위원회 간담회
50,000(100-301-12) 기타보상금
50,000,000원 = 50,000ㅇ 유물기증 보상금
50,000(100-405-01) 자산및물품취득비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 유물구입비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 복사기 등 사무기기 구입
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
61 문화본부
백제왕도유적 발굴조사 1,270,344 821,000 △449,344
807,500(100-201-01) 사무관리비
45,000,000원 = 45,000ㅇ 조사재료비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 과학분석비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 보존처리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 측량·항공촬영비
90,000,000원 = 90,000ㅇ 장비임차료
400,000,000원 = 400,000ㅇ 제토용역비
11,500,000원 = 11,500ㅇ 회의비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 약보고서 간행비
95,000,000원 = 95,000ㅇ 보고서간행비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 발굴유적 활용·홍보
8,000,000원 = 8,000ㅇ 현장 안전펜스 설치비 등
2,000,000원 = 2,000ㅇ 현장 사무실 설치비 등
8,500(100-201-02) 공공운영비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 전기·전화 등 공공요금
4,500,000원 = 4,500ㅇ 조사차량 유류비 등
2,000,000원 = 2,000ㅇ 보험료
5,000(100-405-01) 자산및물품취득비
1,500,000원*1개 = 1,500ㅇ 도면작업용 컴퓨터
2,000,000원*1개 = 2,000ㅇ 카메라 본체
1,500,000원*1개 = 1,500ㅇ 카메라 렌즈
백제학연구 학술회의 운영 및 학술기반 마련 152,200 152,200 0
132,200(100-201-01) 사무관리비
3,200,000원 = 3,200ㅇ 자료 복사
3,000,000원 = 3,000ㅇ 홍보리플릿 제작
16,600,000원 = 16,600ㅇ 학술회의 원고, 발표, 토론, 사회료
12,000,000원 = 12,000ㅇ 발표집 제작
8,000,000원 = 8,000ㅇ 홍보물(현수막, 포스터, 배너 등) 제작
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
62 문화본부
3,000,000원 = 3,000ㅇ 행사운영 사무용품
6,400,000원 = 6,400ㅇ 기획회의 수당
20,000,000원 = 20,000ㅇ 관련학회 공동개최 운영 및 학술자료 수집
30,000,000원 = 30,000ㅇ 백제학연구소 총서 발간
30,000,000원 = 30,000ㅇ 한성백제 역사 유적 자료집 제작
6,000(100-201-02) 공공운영비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 자료 발송
6,000(100-201-03) 행사운영비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 학술회의 행사운영
6,000(100-301-07) 외빈초청여비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 초청외빈 교통비 및 숙박비 등
2,000(100-405-01) 자산및물품취득비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 백제학연구소 기자재 등
박물관 운영 활성화 1,468,068 1,418,550 △49,518단위 :
(일반회계)
상설전시실 유지운영 229,408 282,450 53,042
216,250(100-201-01) 사무관리비
30,250,000원 = 30,250ㅇ 관람환경 유지 개선
15,000,000원 = 15,000ㅇ 전시유물 대여
1,000,000원 = 1,000ㅇ 전시자문위원회
30,000,000원 = 30,000ㅇ 테마전 개최 및 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 회랑갤러리 개최 및 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 모형 및 디오라마 유지보수
10,000,000원 = 10,000ㅇ 영상 및 키오스크 유지보수
90,000,000원 = 90,000ㅇ 영상물 제작
10,000,000원 = 10,000ㅇ 그래픽 시공
15,000(100-201-02) 공공운영비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 대여유물 보험가입
2,000,000원 = 2,000ㅇ 홍보물 및 도록 발송우편료
10,000,000원 = 10,000ㅇ 조명시설 보완 및 교체
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
63 문화본부
1,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 전시자료수집 업무협의
50,000(100-401-01) 시설비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 영상실 설계
40,000,000원 = 40,000ㅇ 영상장비 설치
백제문화 특별전 627,930 551,850 △76,080
327,850(100-201-01) 사무관리비
15,000,000원*2회 = 30,000ㅇ 백제문화테마전 개최 및 운영
25,725,000원*2회 = 51,450ㅇ 전시영상 제작
35,000,000원*2회 = 70,000ㅇ 전시모형 제작
30,000,000원*2회 = 60,000ㅇ 전시그래픽 제작
22,000,000원*2회 = 44,000ㅇ 도록 제작
25,000,000원*2회 = 50,000ㅇ 대여유물 운송료
10,000,000원*2회 = 20,000ㅇ 홍보물 제작
150,000원*4회*4명 = 2,400ㅇ 전시자문
64,000(100-201-02) 공공운영비
2,000,000원*2식 = 4,000ㅇ 홍보물 발송
10,000,000원 = 10,000ㅇ 대여유물 보험가입
50,000,000원*1회 = 50,000ㅇ 기획전시실 관람환경 유지개선
6,000(100-201-03) 행사운영비
3,000,000원*2회 = 6,000ㅇ 초청장 제작 및 개막행사
8,000(100-301-07) 외빈초청여비
4,000,000원*2회 = 8,000ㅇ 항공료 및 숙박료 등 체재비
20,000(100-401-01) 시설비
10,000,000원*2회 = 20,000ㅇ 전시설계
126,000(100-401-04) 행사관련시설비
63,000,000원*2회 = 126,000ㅇ 전시물 제작설치 및 철거
선사 · 고대 기획전 200,000 207,600 7,600
129,600(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
64 문화본부
20,000,000원*1회 = 20,000ㅇ 전시영상 제작
20,000,000원 = 20,000ㅇ 전시모형 제작
30,000,000원 = 30,000ㅇ 전시그래픽 제작
25,000,000원 = 25,000ㅇ 도록제작 및 원고료
20,000,000원*1회 = 20,000ㅇ 대여유물 운송료
10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보물 제작
4,600,000원*1회 = 4,600ㅇ 전시자문료
3,000(100-201-02) 공공운영비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 홍보물 발송 우편료
1,000,000원 = 1,000ㅇ 대여유물 종합보험료
5,000(100-201-03) 행사운영비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 개막 행사 개최
10,000(100-401-01) 시설비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전시설계
60,000(100-401-04) 행사관련시설비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 전시물 설치 및 철거 용역
박물관 홍보 및 문화행사 운영 144,650 159,650 15,000
80,000(100-201-01) 사무관리비
36,000,000원 = 36,000ㅇ 박물관 안내 리플릿 발간
18,000,000원 = 18,000ㅇ 박물관 문화캘린더 발간
10,000,000원 = 10,000ㅇ 박물관 문화상품 제작
16,000,000원 = 16,000ㅇ 박물관 뉴스레터 제작 및 소식지 발간
2,000(100-201-02) 공공운영비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 홍보관련 우편요금
65,000(100-201-03) 행사운영비
17,000,000원 = 17,000ㅇ 명절 박물관큰잔치 운영(설날,한가위)
10,000,000원 = 10,000ㅇ 명절 박물관나들이 운영(정월대보름,단오)
8,500,000원 = 8,500ㅇ 어린이날 박물관 축제 한마당 운영
17,000,000원 = 17,000ㅇ 박물관 사계 콘서트 운영
7,500,000원 = 7,500ㅇ 한성백제 금요시네마 운영
5,000,000원 = 5,000ㅇ 역사문화주간 연계행사 운영
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
65 문화본부
2,650(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,650,000원 = 2,650ㅇ 홍보업무추진
10,000(100-405-01) 자산및물품취득비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 프린터 및 복사기 구매
박물관 교육운영 266,080 217,000 △49,080
216,000(100-201-01) 사무관리비
11,000,000원*2회 = 22,000ㅇ 한성백제 아카데미 운영
8,000,000원*2회 = 16,000ㅇ 학예사 진로체험 운영
8,000,000원*1회 = 8,000ㅇ 백제박사 프로젝트 운영
11,000,000원*2회 = 22,000ㅇ 방학교실 운영
11,000,000원*2회 = 22,000ㅇ 온조 역사체험교실 운영
12,000,000원*2회 = 24,000ㅇ 학교 밖 박물관 교실 운영
7,000,000원*2회 = 14,000ㅇ 주말 문화유산탐방 운영
7,000,000원*2회 = 14,000ㅇ 직장인을 위한 야간 연구과정 운영
5,500,000원*6회 = 33,000ㅇ 장애인ㆍ다문화가족ㆍ외국인 교육 운영
12,000,000원*2회 = 24,000ㅇ 주말가족 교육 운영
7,000,000원*1회 = 7,000ㅇ 교사 직무연수 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 찾아가는 박물관 운영
1,000(100-405-01) 자산및물품취득비
공기청정기 1,000,000원*1대 = 1,000ㅇ 교육실 기자재 구매
관람지원기반 구축 2,299,625 2,807,519 507,894단위 :
(일반회계)
박물관 유지 운영 1,241,335 1,767,769 526,434
140,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
140,000,000원 = 140,000ㅇ 촉탁계약직 보수(4명)
198,100(100-201-01) 사무관리비
= 7,200ㅇ 위원회 수당
150,000원*20명*2회 = 6,000 · 한성백제박물관 운영자문위원회 참석수당
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
66 문화본부
150,000원*8명*1회 = 1,200 · 정보화사업 제안평가위원회 참석수당
2,200,000원 = 2,200ㅇ 시설물 유지 소모품
2,000,000원 = 2,000ㅇ 박물관 안전점검비 등
56,700,000원 = 56,700ㅇ 청소, 시설, 보안 소모품 구매
80,000,000원 = 80,000ㅇ 몽촌역사관 교육운영
50,000,000원*1식 = 50,000ㅇ 몽촌역사관 전시영상 제작
765,069(100-201-02) 공공운영비
36,000,000원 = 36,000ㅇ 법정검사 수수료
729,069,000원 = 729,069ㅇ 시설물 등 유지보수비
2,100(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,100,000원 = 2,100ㅇ 주요업무추진 간담회 등
27,000(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*45명*12월 = 27,000ㅇ 특정업무경비
500(100-301-12) 기타보상금
500,000원 = 500ㅇ 관람객 상해배상 분담금
550,000(100-401-01) 시설비
550,000,000원 = 550,000ㅇ 설계비 및 공사비용
85,000(100-405-01) 자산및물품취득비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 노후 CCTV 카메라 교체 및 보강
50,000,000원 = 50,000ㅇ 관람객계수장비 교체
몽촌토성 위탁관리 900,000 900,000 0
900,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
900,000,000원 = 900,000ㅇ 몽촌토성 관리비
박물관 정보자료실 운영 80,040 39,500 △40,540
21,500(100-201-01) 사무관리비
1,500,000원 = 1,500ㅇ 정기간행물 구독 및 학회 가입
3,000,000원 = 3,000ㅇ 영상자료 구입
13,000,000원 = 13,000ㅇ 학술 웹데이터베이스 구독
2,000,000원 = 2,000ㅇ 도서정리 소모품 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
67 문화본부
2,000,000원 = 2,000ㅇ 서가 및 도서 소독
18,000(100-405-02) 도서구입비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 도서구입
자원봉사자 등 운영 78,250 100,250 22,000
12,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 교육 운영비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 소모품 구입비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 근무복 구입비
2,250(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,250,000원 = 2,250ㅇ 간담회 개최비
7,000(100-301-09) 행사실비보상금
7,000,000원 = 7,000ㅇ 식비 등 행사실비
79,000(100-301-12) 기타보상금
79,000,000원 = 79,000ㅇ 자원봉사자 활동실비
행정운영경비(한성백제박물관 총무과)정책 : 549,830 553,642 3,812
기본경비 549,830 553,642 3,812단위 :
(일반회계)
기본경비 549,830 553,642 3,812
123,220(100-201-01) 사무관리비
21,000원*44명*90% = 832ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*44명 = 220ㅇ 소규모 수선비
175,000원*17대*90% = 2,678ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*8팀 = 400ㅇ 도서구입비
960,000원*44명 = 42,240ㅇ 주요업무추진 급량비
40,000원*44명 = 1,760ㅇ 기타 소모품 구입비
= 57,840ㅇ 일숙직비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
68 문화본부
60,000원*2명*117일 = 14,040 · 일직비
60,000원*2명*365일 = 43,800 · 숙직비
350,000원*2명 = 700ㅇ 당직실 침구구입 및 세탁비
15,000원*10부*12월 = 1,800ㅇ 신문구독료
= 9,900ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
200,000원*3회 = 600 · 회의자료 등 인쇄
300,000원 = 300 · 시의회 자료 인쇄
2,000,000원*4분기 = 8,000 · 각종서식 등 인쇄
1,000,000원*1식 = 1,000 · 회의운영비
90,000원*45명 = 4,050ㅇ 피복비
200,000원*4분기 = 800ㅇ 현수막, 간판, 상패 등 제작비
347,542(100-201-02) 공공운영비
50,000원*18회선*12월 = 10,800ㅇ 전화요금
230,000,000원 = 230,000ㅇ 전기요금
23,200,000원 = 23,200ㅇ 상하수도요금
41,000,000원 = 41,000ㅇ 지역난방요금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 도시가스요금
18,000원*44명 = 792ㅇ 우편요금
= 8,800ㅇ 차량유지비
750,000원*4분기*1대 = 3,000 · 승합차
750,000원*4분기*1대 = 3,000 · 승용차
700,000원*4분기*1대 = 2,800 · 중형버스
300,000원*1회선수*12개월 = 3,600ㅇ 전용회선 요금
= 1,950ㅇ 학회 및 협회비
1,300,000원 = 1,300 · 국제 박물관 협회비
300,000원 = 300 · 한국 박물관 협회비
200,000원 = 200 · 서울특별시 박물관 협회비
150,000원 = 150 · 전기, 안전, 소방회비
7,400,000원 = 7,400ㅇ 시설물 환경개선 부담금 등
46,200(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*44명*0.75 = 46,200ㅇ 여비(관내, 관외)
3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급(사업소장)
1,760(100-203-02) 정원가산업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
69 문화본부
40,000원*44명 = 1,760ㅇ 사업소(100명 이하)
20,820(100-203-04) 부서운영업무추진비
175,000원*1과*12월 = 2,100ㅇ 정원 10인 이하
250,000원*1과*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하
300,000원*1과*12월 = 3,600ㅇ 정원 20인 이하
400,000원*2과*12월 = 9,600ㅇ 정원 30인 이하
5,000원*42명*12월 = 2,520ㅇ 정원 30인 이상 1인 초과시
10,800(100-204-01) 직책급업무수행경비
400,000원*1명*12월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)
100,000원*5명*12월 = 6,000ㅇ 5급(보조기관)
서울도서관 행정지원과부서 : 35,340,871 31,605,941 △3,734,930
(X6,783,015) (X4,739,119) (X△2,043,896)
도서관 및 독서문화 진흥정책 : 35,210,629 31,485,779 △3,724,850
(X6,783,015) (X4,739,119) (X△2,043,896)
도서관 육성지원 20,138,638 18,741,880 △1,396,758
(X2,374,015) (X1,750,119) (X△623,896)
단위 :
(일반회계)
공공도서관 운영 지원 6,876,500 7,878,300 1,001,800
12,600(100-201-02) 공공운영비
12,600,000원 = 12,600ㅇ 상호대차 택배비 지원
7,865,700(100-308-01) 자치단체경상보조금
7,865,700,000원 = 7,865,700ㅇ 공공도서관 운영지원
장애인도서관 육성 지원 700,000 800,000 100,000
800,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
671,000,000원 = 671,000ㅇ 장애인도서관 운영 지원
129,000,000원 = 129,000ㅇ 이동도서관 사업 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
70 문화본부
작은도서관 육성 지원 1,992,000 729,500 △1,262,500
(X120,000) (X△120,000)
29,500(100-201-01) 사무관리비
29,500,000원 = 29,500ㅇ 작은도서관 관리메뉴얼 제작
700,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
700,000,000원 = 700,000ㅇ 작은도서관 운영비 지원
공공도서관 개관시간 연장 3,505,434 3,500,238 △5,196
(X1,755,315) (X1,750,119) (X△5,196)
3,500,238(100-308-01) 자치단체경상보조금
3,500,238,000원 = 3,500,238(X1,750,119)ㅇ 개관시간 연장사업
교육청도서관 운영비 지원 4,177,000 4,177,000 0
4,177,000(100-308-08) 교육기관에대한보조
4,177,000,000원 = 4,177,000ㅇ 교육청도서관 운영비 지원
도서관 직원 역량강화 교육프로그램 운영 26,400 40,400 14,000
25,400(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 교육프로그램 개발 기획
20,400,000원 = 20,400ㅇ 사서교육모델 시범운영
15,000(100-201-03) 행사운영비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 도서관장 및 사서역량강화 공동연수 운영경비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 전국도서관대회 프로그램 운영
도서관 거버넌스 운영 25,120 42,000 16,880
42,000(100-201-01) 사무관리비
100,000원*30명*5회 = 15,000ㅇ 도서관시민참여위원회 구성 운영
100,000원*20명*5회 = 10,000ㅇ 공공도서관 혁신위원회 구성 운영
ㅇ 도서관정보서비스위원회, 서울도서관 네트워크, 자치구 대표도서관장 회의 운영
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
71 문화본부
100,000원*12명*10회 = 12,000
5,000,000원 = 5,000ㅇ 광역 대표도서관 등 네트워크 구성 운영
책보물섬 운영 1,301,484 1,012,344 △289,140
964,740(100-307-05) 민간위탁금
964,740,000원 = 964,740ㅇ 민간 위탁 운영
47,604(100-401-01) 시설비
47,604,000원 = 47,604ㅇ 책 보물섬 부지(공유재산) 유상 이관(분납)
지식정보취약계층 도서관 서비스 개선 0 155,000 155,000
20,000(100-201-01) 사무관리비
100,000원*10명*20회 = 20,000ㅇ 서비스 개발을 위한 자문회의
135,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
5개 자치구*27,000,000원 = 135,000ㅇ 도서관 서비스 개선 사업비
서울시 장서개발정책 수립 0 91,658 91,658
91,658(100-207-01) 연구용역비
91,658,000원 = 91,658ㅇ 시민 정보요구 조사 용역비
서울시 공공도서관 위탁 및 고용 실태조사 0 60,000 60,000
60,000(100-201-01) 사무관리비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 실태조사 및 분석
서울시 공공도서관 서비스 실태조사 0 55,440 55,440
55,440(100-201-01) 사무관리비
55,440,000원 = 55,440ㅇ 서비스 실태조사 운영비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
72 문화본부
자치구 도서관 활동 활성화 지원사업 0 200,000 200,000
32,000(100-201-01) 사무관리비
32,000,000원 = 32,000ㅇ 사업자문회의 및 공유간담회 개최
168,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
168,000,000원 = 168,000ㅇ 지역주민이 꿈꾸는 도서관 만들기 사업 지원
도서관 시설확충 12,381,000 6,167,000 △6,214,000
(X4,409,000) (X2,989,000) (X△1,420,000)
단위 :
(일반회계)
개봉초 학교복합화 정부지원금(BTL) 47,000 47,000 0
(X47,000) (X47,000)
47,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
47,000,000원 = 47,000(X47,000)ㅇ 국고보조금(시설임대료)
신도림고 학교복합화 정부지원금(BTL) 111,000 111,000 0
(X111,000) (X111,000)
111,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
111,000,000원 = 111,000(X111,000)ㅇ 국고보조금(시설임대료)
상봉2동 도서관 건립 지원 879,000 1,151,000 272,000
(X879,000) (X1,151,000) (X272,000)
1,151,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,151,000,000원 = 1,151,000(X1,151,000)ㅇ 공공도서관 건립 지원
신길특성화도서관 건립 지원 600,000 1,321,000 721,000
(X870,000) (X870,000)
1,321,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,321,000,000원 = 1,321,000(X870,000)ㅇ 공공도서관 건립지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
73 문화본부
염리도서관 건립 지원 600,000 1,472,000 872,000
(X810,000) (X810,000)
1,472,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,472,000,000원 = 1,472,000(X810,000)ㅇ 공공도서관 건립지원
구립공공도서관 공간개선 지원 0 500,000 500,000
500,000(100-403-01) 자치단체자본보조
50,000,000원*10개소 = 500,000ㅇ 구립 공공도서관 공간개선 지원
권역별 시립도서관 조성·운영 0 265,000 265,000
15,000(100-201-01) 사무관리비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 권역별 타당성 조사용역 보고회의 수당
250,000(100-207-01) 연구용역비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 권역별 타당성 조사 용역
항동 푸른숲도서관(신영복기념도서관) 건립 지원 0 765,000 765,000
765,000(100-403-01) 자치단체자본보조
765,000,000원 = 765,000ㅇ 공공도서관 건립 지원
김근태 기념도서관 건립 지원 0 535,000 535,000
535,000(100-403-01) 자치단체자본보조
535,000,000원 = 535,000ㅇ 공공도서관 건립 지원
서울도서관 운영 1,647,061 1,726,754 79,693단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
74 문화본부
서울도서관 도서확충 432,000 440,600 8,600
2,000(100-201-01) 사무관리비
100,000원*6명*2회 = 1,200ㅇ 자료선정심사
400,000원*2회 = 800ㅇ 자료선정심사 책자 인쇄비 등
438,600(100-405-02) 도서구입비
20,400원*16,070권 = 327,828ㅇ 국내 교양도서
30,600원*1,450권 = 44,370ㅇ 전문 및 특수도서
30,600원*2,170권 = 66,402ㅇ 국외도서
정보자료 관리 및 자료실 운영관리 250,655 140,300 △110,355
117,000(100-201-01) 사무관리비
28,000,000원 = 28,000ㅇ 정보자료 관리 및 소모품 구매
67,800,000원 = 67,800ㅇ 자료실 운영
21,200,000원 = 21,200ㅇ 발달장애인 대체자료 제작 및 보급
23,300(100-405-01) 자산및물품취득비
17,500,000원 = 17,500ㅇ 자료실 서가구입
5,800,000원 = 5,800ㅇ 장애인 보조기기(점자단말기)
전자자료 및 연속간행물 운영관리 334,000 334,000 0
334,000(100-201-01) 사무관리비
233,000,000원 = 233,000
ㅇ 온라인 전자자료 관리(전자책, 웹DB, 전자책 협의회 운영)
25,000,000원 = 25,000ㅇ 오프라인 전자자료 관리(DVD, 오디오 CD)
76,000,000원 = 76,000ㅇ 국내·외 연속간행물 관리
서울시 발간자료 원문DB 구축 64,000 60,000 △4,000
60,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 시정간행물 원문DB 구축
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
75 문화본부
10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울도서관 원문 메타데이터 정비
서울도서관 독서문화 프로그램 운영 25,920 62,580 36,660
62,580(100-201-01) 사무관리비
16,200,000원 = 16,200ㅇ 인문 대중강좌 운영
3,180,000원 = 3,180ㅇ 특화자료실 프로그램 운영
6,000,000원 = 6,000ㅇ 장애인자료실 프로그램운영
25,200,000원 = 25,200ㅇ 기획전시 및 테마전시 운영
6,000,000원 = 6,000ㅇ 어르신 독서프로그램 운영
3,000,000원 = 3,000ㅇ 탐방 프로그램 운영
3,000,000원 = 3,000ㅇ 독서문화 프로그램 운영 물품 구입
서울도서관 정보시스템 및 운영자원 유지관리 410,886 463,260 52,374
5,730(100-201-01) 사무관리비
2,400,000원 = 2,400ㅇ 제안서 평가수당
3,000,000원 = 3,000ㅇ 휴대폰 실명인증 수수료
330,000원 = 330ㅇ 민간아이핀 인증서비스 수수료
416,132(100-201-02) 공공운영비
228,667,000원 = 228,667ㅇ 도서관 홈페이지 및 LISOS 유지운영
7,148,000원 = 7,148ㅇ 전자책홈페이지 유지보수
175,517,000원 = 175,517ㅇ 정보화인프라 통합유지관리
4,800,000원 = 4,800ㅇ 전용회선 사용료
41,398(100-405-01) 자산및물품취득비
41,398,000원 = 41,398ㅇ 네트워크 스위치 구매
서울도서관 자원봉사자 운영관리 19,600 19,720 120
5,200(100-201-01) 사무관리비
3,200,000원 = 3,200ㅇ 자원봉사자 활동용품 구입비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 자원봉사자 교육 및 간담회비
14,520(100-301-12) 기타보상금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
76 문화본부
11,000원*22명*5일*12개월 = 14,520ㅇ 자원봉사자 활동경비(교통비,식비)
서울도서관 홍보 110,000 71,000 △39,000
61,000(100-201-01) 사무관리비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 이용안내 리플릿 제작(국문/영문/일문/중문)
10,000원*1,000부 = 10,000ㅇ 2019년 서울도서관 달력 제작
40,000,000원 = 40,000ㅇ 서울교통공사 및 우이신설선 문화광고
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진 업무추진비
서울도서관 자료관리시스템 고도화를 위한 정보화전략계획 수립
0 135,294 135,294
135,294(100-207-01) 연구용역비
135,294,000원 = 135,294ㅇ 자료관리시스템 고도화 용역
독서문화 진흥 1,043,930 4,850,145 3,806,215단위 :
(일반회계)
서울형 독서문화 프로그램 지원 195,230 212,900 17,670
14,500(100-201-01) 사무관리비
8,500,000원 = 8,500ㅇ 서울형 독서문화 프로그램 추진
3,000,000원 = 3,000ㅇ 북한이탈주민 독서 시범사업 운영
3,000,000원 = 3,000ㅇ 성인, 어르신 프로그램 시범사업 운영
23,400(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*39명*12개월 = 23,400ㅇ 대민활동비
175,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
150,000,000원 = 150,000ㅇ 생애주기별 독서소외계층 독서 프로그램 시범사업
25,000,000원 = 25,000ㅇ 성인 어르신 프로그램 시범사업 운영 지원
지식문화공유축제 235,000 235,000 0
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
77 문화본부
14,000(100-201-01) 사무관리비
14,000,000원 = 14,000ㅇ 추진위원회 수당 등
221,000(100-201-03) 행사운영비
221,000,000원 = 221,000ㅇ 프로그램 운영 및 부대행사
자치구 기반 독서토론 활성화 지원 349,000 321,000 △28,000
47,000(100-201-01) 사무관리비
47,000,000원 = 47,000ㅇ 역량강화 교육, 네트워크 운영 등
5,000(100-201-03) 행사운영비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 한 책 토론회 및 워크숍 운영 등
269,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
269,000,000원 = 269,000ㅇ 독서토론 활성화 사업비 지원
책방 활성화 209,700 194,859 △14,841
6,859(100-101-04) 기간제근로자등보수
6,859,000원 = 6,859ㅇ 초단기간 근로자 보수
26,000(100-201-01) 사무관리비
8,800,000원 = 8,800ㅇ 지역서점위원회 및 제안서 평가위원회 운영
17,200,000원 = 17,200ㅇ 책방지도 디자인,인쇄 등
162,000(100-201-03) 행사운영비
82,000,000원 = 82,000ㅇ 동네서점 활성화
80,000,000원 = 80,000ㅇ 지역서점 연계사업
서울국제도서전 공공도서관존 운영 0 145,000 145,000
145,000(100-201-03) 행사운영비
50부스*1,000,000원 = 50,000ㅇ 자치구 전시관 조성
25자치구*2,000,000원 = 50,000ㅇ 자치구별 전시 콘텐츠 구성
45,000,000원 = 45,000ㅇ 서울도서관 전시관 운영
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
78 문화본부
서울형 북 스타트 독서사업 0 1,416,090 1,416,090
16,090(100-201-01) 사무관리비
16,090,000원 = 16,090ㅇ 북 스타트 사업 홍보비 등
1,400,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 서울형 북 스타트 독서사업비 지원
인문·독서동아리 육성 지원 0 37,150 37,150
37,150(100-201-01) 사무관리비
13,500,000원 = 13,500ㅇ 독서동아리 운영매뉴얼 기획
20,000원*500부 = 10,000ㅇ 운영매뉴얼 제작
3,650,000원 = 3,650ㅇ 독서동아리 활동공유 워크숍 개최
200,000원*10개 동아리*5회 = 10,000ㅇ 독서동아리 전문 교육 지원
서울형 책방 운영 0 238,000 238,000
238,000(100-201-03) 행사운영비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 평생교육서점 운영
180,000,000원 = 180,000ㅇ 문화예술서점 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울서점주간 운영
8,000,000원 = 8,000ㅇ 서울형 책방 홍보
경의선 책거리 북플로우 축제(시민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 축제 행사 개최
스마트도서관(무인도서대출반납기) 설치(시민참여) 0 1,300,000 1,300,000
1,300,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,300,000,000원 = 1,300,000ㅇ 스마트도서관 설치(10개소)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
79 문화본부
느린학습자의 독서문화 확산을 위한 시끄러운 도서관(시민참여)
0 419,700 419,700
287,900(100-201-01) 사무관리비
24,000,000원*10종 = 240,000ㅇ 읽기 쉬운 매거진 제작(보조자료)
20,000,000원 = 20,000ㅇ 독서교실 멘토단 활동 매뉴얼 제작
2,900,000원 = 2,900ㅇ 전문가 자문회의 수당
5,000,000원 = 5,000ㅇ 느린학습자 사업 결과 보고회
20,000,000원 = 20,000ㅇ 도서관 및 독서 프로그램 사업 홍보
76,800(100-308-01) 자치단체경상보조금
76,800,000원 = 76,800ㅇ 느린학습자를 위한 독서교실 운영
55,000(100-403-01) 자치단체자본보조
55,000,000원 = 55,000ㅇ 느린학습자를 위한 독서공간 조성
공유플랫폼을 위한 서울人독서동아리 실태 및 수요조사(시민참여)
0 150,446 150,446
150,446(100-201-01) 사무관리비
550,000원*8회 = 4,400ㅇ 위원회 회의 수당
2,500,000원 = 2,500ㅇ 독서동아리 배너 등 홍보물 제작
80,796,000원 = 80,796ㅇ 독서동아리 실태조사 용역
1,700,000원 = 1,700ㅇ 독서동아리 운영 교육관련 강사 워크숍
61,050,000원 = 61,050ㅇ 독서동아리 운영 교육
사람이 책이다 휴먼 라이브러리 행사 0 150,000 150,000
150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
150,000,000원 = 150,000ㅇ 휴먼라이브러리 사업 지원
행정운영경비(서울도서관 행정지원과)정책 : 130,242 120,162 △10,080
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
80 문화본부
기본경비 130,242 120,162 △10,080단위 :
(일반회계)
기본경비 130,242 120,162 △10,080
61,262(100-201-01) 사무관리비
21,000원*38명*0.9 = 719ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*38명 = 190ㅇ 소규모 수선비
175,000원*7대*0.9 = 1,103ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*3과 = 150ㅇ 도서구입비
11,500,000원 = 11,500ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
960,000원*48명 = 46,080ㅇ 주요업무추진 급량비
40,000원*38명 = 1,520ㅇ 기타 소모품 구입비(사업소)
8,200(100-201-02) 공공운영비
3,500,000원 = 3,500ㅇ 우편물 발송비
4,700,000원 = 4,700ㅇ 통신요금
26,600(100-202-01) 국내여비
700,000원*38명 = 26,600ㅇ 국내여비
3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 기관운영 업무추진비(4급)
2,320(100-203-02) 정원가산업무추진비
40,000원*58명 = 2,320ㅇ 정원가산 업무추진비(사업소)
10,080(100-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*1부서*12월 = 4,800ㅇ 정원 30인 이하
250,000원*1부서*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하
175,000원*1부서*12월 = 2,100ㅇ 정원 10인 이하
5,000원*3명*12월 = 180ㅇ 정원 31인이상 1인 초과시
8,400(100-204-01) 직책급업무수행경비
400,000원*1명*12월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)
100,000원*3명*12월 = 3,600ㅇ 5급(팀장)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
81 문화본부
서울역사편찬원 시사편찬과부서 : 1,226,519 1,376,504 149,985
역사기반 구축·체계화정책 : 1,149,555 1,299,100 149,545
시사편찬 및 교육 1,149,555 1,299,100 149,545단위 :
(일반회계)
시사편찬 338,250 338,250 0
6,700(100-101-04) 기간제근로자등보수
6,700,000원 = 6,700ㅇ 초단시간근로자 보수
313,750(100-201-01) 사무관리비
65,000,000원 = 65,000ㅇ 쉽게 읽는 서울사 발간
139,600,000원 = 139,600ㅇ 서울 동의 역사 발간
89,000,000원 = 89,000ㅇ 서울역사총서 제11권 발간
14,000,000원 = 14,000ㅇ 2018 서울 시정일지 발간
6,150,000원 = 6,150ㅇ 위원회 수당
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시사편찬 업무추진비
7,800(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*12개월*13명 = 7,800ㅇ 시사편찬 특정업무경비
서울 역사의 대중화 128,000 182,650 54,650
182,650(100-201-01) 사무관리비
35,200,000원 = 35,200
ㅇ 서울문화마당 발간(14,15권) 및 원고 수합(16,17권)
44,000,000원 = 44,000ㅇ 내고향서울 제10권 서울의 관청 발간
79,450,000원 = 79,450ㅇ 서울역사 구술자료집 제10권 발간 및 구술채록
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
82 문화본부
24,000,000원 = 24,000ㅇ <경복궁 중건, 그 천일의 기록> 발간
시민을 위한 서울 역사교육 131,100 190,510 59,410
190,510(100-201-01) 사무관리비
32,710,000원 = 32,710ㅇ 시민을 위한 서울역사문화답사
49,300,000원 = 49,300
ㅇ <서울역사답사기> 발간(3권) 및 원고 수합 (4권)
12,640,000원 = 12,640ㅇ 시민을 위한 서울역사 강좌
49,400,000원 = 49,400ㅇ <서울역사강좌> 발간(제7,8권)
2,460,000원 = 2,460ㅇ 3.1운동 발상지 현장답사
44,000,000원 = 44,000ㅇ <3.1운동 서울역사답사기> 발간
역사도시 서울을 위한 기초연구 357,620 459,000 101,380
459,000(100-201-01) 사무관리비
10,600,000원 = 10,600ㅇ 2019 서울역사학술대회
54,100,000원 = 54,100ㅇ 서울과역사(학술등재지)발간
129,000,000원 = 129,000ㅇ 서울사료총서 발간
103,300,000원 = 103,300ㅇ 서울역사중점연구총서 발간
47,000,000원 = 47,000ㅇ 서울 근현대사 자료집 발간
115,000,000원 = 115,000ㅇ <국역 경복궁영건일기> 발간
서울역사자료실 운영 63,883 51,673 △12,210
5,000(100-201-01) 사무관리비
4,500,000원 = 4,500ㅇ 자료정리, 운영물품 구입
500,000원 = 500ㅇ 도서 제본
27,833(100-201-02) 공공운영비
26,000,000원 = 26,000ㅇ 발간물 발송료
1,833,000원 = 1,833ㅇ 홈페이지 유지보수
8,840(100-405-01) 자산및물품취득비
8,840,000원 = 8,840ㅇ 책장 구입
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
83 문화본부
10,000(100-405-02) 도서구입비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 도서구입
서울역사편찬원 홈페이지 운영 28,702 30,617 1,915
15,000(100-201-01) 사무관리비
7,500,000원 = 7,500ㅇ 서울역사편찬원 전자책 발간 비용
7,500,000원 = 7,500ㅇ 서울시정일지 인쇄본 스캔 및 전자책화
15,617(100-201-02) 공공운영비
15,617,000원 = 15,617ㅇ 홈페이지 유지보수 비용
서울역사편찬원 청사 유지 운영 102,000 46,400 △55,600
16,400(100-201-02) 공공운영비
15대*300,000원*1년 = 4,500ㅇ 통신설비 유지 보수
6,000,000원 = 6,000ㅇ 청사 부대시설 및 장비 유지비
300,000원*12월 = 3,600ㅇ 보안경비 용역비 (무인경비)
1,150,000원*2회 = 2,300ㅇ 청사청소 및 방역
10,000(100-401-01) 시설비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 사무실 근무환경 개선공사
20,000(100-405-01) 자산및물품취득비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 사무실 사무가구 및 물품구매
행정운영경비(서울역사편찬원 시사편찬과)정책 : 76,964 77,404 440
기본경비 76,964 77,404 440단위 :
(일반회계)
기본경비 76,964 77,404 440
23,566(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
84 문화본부
21,000원*13명*0.9 = 246ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*13명 = 65ㅇ 소규모 수선비
175,000원*6대*0.9 = 945ㅇ 행정장비 수리비
960,000원*13명 = 12,480ㅇ 주요업무추진 급량비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
40,000원*13명 = 520ㅇ 기타 소모품 구입비
15,000원*7개사*12개월 = 1,260ㅇ 신문구독료
50,000원*1개팀 = 50ㅇ 도서구입비
26,168(100-201-02) 공공운영비
50,000원*13회선*12개월 = 7,800ㅇ 전화요금
16,134,000원 = 16,134ㅇ 전기요금
2,000,000원 = 2,000ㅇ 상하수도요금
18,000원*13명 = 234ㅇ 우편요금
13,650(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*13명*0.75 = 13,650ㅇ 여비(관내,관외)
3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급(사업소장)
520(100-203-02) 정원가산업무추진비
40,000원*13명 = 520ㅇ 사업소(100명 이하)
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12개월 = 4,200ㅇ 정원 20이상 25인이하
6,000(100-204-01) 직책급업무수행경비
400,000원*1명*12개월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)
100,000원*1명*12개월 = 1,200ㅇ 5급(팀장)
서울공예박물관 총무과부서 : 7,909,000 40,688,469 32,779,469
(X500,000) (X1,000,000) (X500,000)
공예문화 중심지 조성정책 : 7,909,000 40,577,153 32,668,153
(X500,000) (X1,000,000) (X500,000)
박물관 콘텐츠 조성 및 운영 630,000 4,199,153 3,569,153단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
85 문화본부
서울 공예박물관 개관대비 기반조성 630,000 4,199,153 3,569,153
156,856(100-101-04) 기간제근로자등보수
30,000,000원*5명 = 150,000ㅇ 기간제근로자 보수
6,856,000원*1명 = 6,856ㅇ 초단시간근로자 보수
1,554,300(100-201-01) 사무관리비
54,300,000원 = 54,300ㅇ 각종 위원회 운영
189,000,000원 = 189,000ㅇ 유물등록 및 관리
465,000,000원 = 465,000ㅇ 공예아카이브 구축
120,000,000원 = 120,000ㅇ 박물관 개관 홍보
170,000,000원 = 170,000ㅇ 전시 콘텐츠 개발
110,000,000원 = 110,000ㅇ 통합디자인 개발
76,000,000원 = 76,000ㅇ 국제 교류전시
220,000,000원 = 220,000ㅇ 공예인테리어 작품 제작지원
150,000,000원 = 150,000ㅇ 공예품 보존처리 등
33,000(100-201-02) 공공운영비
23,000,000원 = 23,000ㅇ 유물보험료
10,000,000원 = 10,000ㅇ 개관 홍보자료 우편발송비
63,000(100-202-03) 국외업무여비
63,000,000원 = 63,000ㅇ 공예아카이브 조사 및 업무협약 등
8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 기증자 면담 및 간담회 개최 등
1,154,702(100-207-02) 전산개발비
= 1,154,702ㅇ 박물관 정보화사업
787,655,000원 = 787,655 · 정보화시스템 개발
250,000,000원 = 250,000 · 공예아카이브 전산시스템 구축
117,047,000원 = 117,047 · 정보시스템 감리
19,000(100-301-06) 민간인국외여비
19,000,000원 = 19,000ㅇ 공예아카이브 현지매입 평가위원 여비 등
29,000(100-301-07) 외빈초청여비
29,000,000원 = 29,000ㅇ 전시MOU 및 아시아공예협회 창립추진
88,600(100-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
86 문화본부
88,600,000원 = 88,600ㅇ 공예박물관 통신망 구축공사 등
1,092,695(100-405-01) 자산및물품취득비
1,092,695,000원 = 1,092,695ㅇ 공예박물관 H/W 및 S/W 도입
공예문화 기반시설 구축 7,279,000 36,378,000 29,099,000
(X500,000) (X1,000,000) (X500,000)
단위 :
(도시개발특별회계)
서울 공예박물관 건립 7,279,000 36,378,000 29,099,000
(X500,000) (X1,000,000) (X500,000)
28,047,000(205-401-01) 시설비
22,340,000,000원 = 22,340,000(X1,000,000)ㅇ 건축공사비
5,394,000,000원 = 5,394,000ㅇ 전시공사비
313,000,000원 = 313,000ㅇ 전시설계비
1,696,000(205-401-02) 감리비
1,635,000,000원 = 1,635,000ㅇ 건축 감리비
61,000,000원 = 61,000ㅇ 전시 감리비
35,000(205-401-03) 시설부대비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 시설부대비
6,600,000(205-405-01) 자산및물품취득비
5,000,000,000원 = 5,000,000ㅇ 유물구입비
1,600,000,000원 = 1,600,000ㅇ 공예인테리어 작품구입비
행정운영경비(서울공예박물관 총무과)정책 : 0 111,316 111,316
기본경비 0 111,316 111,316단위 :
(일반회계)
기본경비 0 111,316 111,316
36,436(100-201-01) 사무관리비
= 24,436ㅇ 사무관리비(공통경비)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
87 문화본부
21,000원*22명*0.9 = 416 · 기본사무용품 종이류
5,000원*22명 = 110 · 소규모수선비
175,000원*4대*0.9 = 630 · 행정장비수리비(사업소)
50,000원*4개 부서 = 200 · 도서구입비
960,000원*22명 = 21,120 · 주요업무추진급량비
40,000원*22명 = 880 · 기타소모품구입비
15,000원*6부*12월 = 1,080 · 신문구독료
= 12,000ㅇ 사무관리비(조직별경비)
1,500,000원*4회 = 6,000 · 업무보고서 및 회의자료 등 인쇄
450,000원*4회 = 1,800 · 유물조사 관련자료 및 책자 인쇄
2,000,000원*1식 = 2,000 · 회의운영비
44,000원*5단*10cm*1회 = 2,200 · 신문공고료
6,500(100-201-02) 공공운영비
3,500,000원*1식 = 3,500ㅇ 우편물 발송비
750,000원*1대*4분기 = 3,000ㅇ 자동차 유지관리비(승용차)
46,200(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*22명*150% = 46,200ㅇ 국내여비
3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 사업소장(4급 상당)
880(100-203-02) 정원가산업무추진비
40,000원*22명 = 880ㅇ 사업소(100명 이하)
8,400(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 8,400ㅇ 부서운영업무추진비
100,000원*1개 부서*12월 = 1,200 · 정원 5인이하
175,000원*2개 부서*12월 = 4,200 · 정원 5인 초과 10인 이하
250,000원*1개 부서*12월 = 3,000 · 정원 10인 초과 15인 이하
9,600(100-204-01) 직책급업무수행경비
= 9,600ㅇ 직책급업무수행경비
400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급(기관장)
100,000원*4명*12월 = 4,800 · 5급(보조기관)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
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